28 декабря 2024 года. Выпуск № 49. Официальные документы. Часть 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «16» декабря 2024 г. № 1213

О внесении изменений в постановление администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области от 25.11.2019 г. № 846 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Дубовского муниципального района Волгоградской области на срок до 15.11.2029 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 4 февраля 2016 года № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», протоколом заседания межведомственной комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Дубовского муниципального района Волгоградской области и внесению в нее изменений № 26 от 31 июля 2024 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Приложение 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Дубовского муниципального района Волгоградской области на срок до 15.11.2029 года» к постановлению администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области № 846 от 25 ноября 2019 года «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Дубовского муниципального района Волгоградской области на срок до 15.11.2029 года» утвердить в новой редакции согласно приложению 1.
  2. Приложение 2 к постановлению администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области № 846 от 25 ноября 2019 года «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Дубовского муниципального района Волгоградской области на срок до 15.11.2029 года» утвердить в новой редакции согласно приложению 2.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы Дубовского муниципального района А.И. Мухина.

Глава Дубовского муниципального района

В.С. УЛИТИН

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубовского муниципального района

Волгоградской области

от «16» декабря 2024 г. 1213

СХЕМА

размещения нестационарных торговых объектов,

на территории Дубовского муниципального района Волгоградской области на срок до 15.11.2029 года

ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ДУБОВКА:

N п/п N места Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид нестационарного торгового объекта Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения)
1 2 3 4 5 6 7
1 1 г. Дубовка, ул. Юбилейная-75, у магазина «Покупочка» палатка Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) 3,0 Собственность не разграничена
2 2

 

г. Дубовка, ул. Московская, у центральной площади палатка Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) 6,0 Собственность не разграничена
3 3 г. Дубовка, пересечение улиц Октябрьская и Юбилейная, у магазина «Русь» палатка Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) 3,0 Собственность не разграничена
4 4 г. Дубовка, пос. Восточный, пересечение улиц Юбилейная и Добровольского, рядом с магазином ИП Числовой М. С. палатка Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) 3,0 Собственность не разграничена
5 5 г. Дубовка, у перекрестка

ул. Ленина и Московская

палатка Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) 3,0 Собственность не разграничена
6 6 г. Дубовка, у магазина «Юльвия» Бахчевой развал Продажа плодоовощной продукции и бахчевых культур 12,0 Собственность не разграничена
7 7 г. Дубовка, ул. Юбилейная, в районе магазина «Магнит» Палатка Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) 3,0 Собственность не разграничена
8 8 г. Дубовка, ул. Юбилейная, в районе магазина «Радеж» Палатка Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) 3,0 Собственность не разграничена
9 9 г. Дубовка, у перекрестка

ул. Ленина и Московская

Тележка Продовольственные товары (овощи, фрукты) 3,0 Собственность не разграничена
10 10-19

 

г. Дубовка, ул. Юбилейная, в районе магазина «Магнит» Тележка Продовольственные товары (овощи, фрукты) 3,0 Собственность не разграничена
11 20 г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) Киоск

 

Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) 6,0 Собственность не разграничена
12 21 г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) Киоск

 

Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) 6,0 Собственность не разграничена
13 22 г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь)

 

Киоск Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) 6,0 Собственность не разграничена
14 23 г. Дубовка, ул. Пионерская, напротив «Торговый дом Дубовский» Павильон продовольственные товары 16,0 Собственность не разграничена
15 24 г. Дубовка, ул. Пионерская, напротив «Торговый дом Дубовский» Киоск Ремонт обуви и изготовление дубликатов ключей 15,0 Собственность не разграничена
16 25 г. Дубовка, ул. Пионерская, напротив «Торговый дом Дубовский» Павильон Продовольственные товары (рыба) 24,0 Собственность не разграничена
17 26 г. Дубовка,

ул. Пионерская, напротив «Торговый дом Дубовский»

Павильон продовольственные товары 19,0 Собственность не разграничена
18 27 г. Дубовка, пересечение ул. Московская,

ул. Пионерская

Киоск Ремонт ключей 4,0 Собственность не разграничена
19 29-38 г. Дубовка, микрорайон «Задубовка», пересечение улиц Почтовая и Котовского. Тележка Продовольственные товары (овощи, фрукты) 3,0 Собственность не разграничена
20 39 г.Дубовка, микрорайон «Задубовка», угол улиц Котовского и Почтовая, возле торгового павильона Палатка Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) 3,0 Собственность не разграничена
21 40  г. Дубовка, на пересечении

ул. Почтовой и ул. Котовского

Павильон Продовольственные товары 24,0 Собственность не разграничена
22 41 г. Дубовка, микрорайон «Задубовка», пересечение улиц Почтовая и Котовского. Павильон Продовольственные товары (мясомолочная продукция) 99,0 Собственность не разграничена
23 42 г. Дубовка, на пересечении

ул. Почтовой и ул. Котовского

Павильон Непродовольственные товары 33,0 Собственность не разграничена
24 43 г. Дубовка,

ул. Почтовая

Павильон Продовольственные товары 31,0 Собственность не разграничена
25 44 г. Дубовка, на пересечении

ул. Почтовой и ул. Котовского

Киоск Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) 18,0 Собственность не разграничена
26 45 г. Дубовка,

ул. Почтовая

Киоск Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) 6,0 Собственность не разграничена
27 46-55 г. Дубовка улица Московская, в границах ул. 30 лет Победы, ул. Первомайская Елочный базар Продажа елок

10 мест

10,0 Собственность не разграничена
28 56 г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, 108 квартал Бахчевой развал Продовольственные товары (продажа овощных и бахчевых культур) 3,0 Собственность не разграничена
29 57 г. Дубовка, ул. Юбилейная, в районе 3 школы Бахчевой развал Продовольственные товары (продажа овощных и бахчевых культур) 3,0 Собственность не разграничена
30 58 г. Дубовка, пересечение улиц Советская и Юбилейная Киоск Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) 6,0 Собственность не разграничена
31 59 г. Дубовка,

ул.   Юбилейная

Павильон Непродовольственные товары (цветы) 63,0 Собственность не разграничена
32 60 г. Дубовка, ул. Ленина, напротив дома № 6 Киоск Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) 6,0 Собственность не разграничена
33 61

 

г. Дубовка, пересечение улиц Юбилейная и Харьковская Киоск Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) 6,0 Собственность не разграничена
34 62 г. Дубовка, ул. Волжская, остановка КТФ. Киоск Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) 6,0 Собственность не разграничена
35 63 г. Дубовка, ул. Московская, рядом с аптекой, павильоном «Теле2» Палатка Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) 3,0 Собственность не разграничена
36 64 г. Дубовка,

ул. Юбилейная, территория, прилегающая к автостанции.

Палатка Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) 3,0 Собственность не разграничена
37 65 г. Дубовка,

ул. Юбилейная, территория, прилегающая к автостанции.

Киоск Непродовольственные товары (продажа периодической печатной продукции) 6,0 Собственность не разграничена
38 66 г. Дубовка, на пересечении ул. Магистральной и ул. Лазо Павильон Продажа продовольственных товаров и продуктов общественного питания 58,0 Собственность не разграничена
39 67 г. Дубовка,

ул. Республиканская

Павильон Непродовольственные товары 26,0 Собственность не разграничена
40 68 г. Дубовка 643 км. +810 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград бахчевой развал бахчевая продукция 45,0 Собственность не разграничена
41 69 г. Дубовка 643 км. +840 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград бахчевой развал бахчевая продукция 45,0 Собственность не разграничена
42 70 г. Дубовка 643 км. +780 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград бахчевой развал бахчевая продукция 45,0 Собственность не разграничена
43 71

 

г. Дубовка 643 км. +870 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград лоток Народные промыслы 60,0 Собственность не разграничена
44 72 г. Дубовка 643 км. +170 м. от придорожной полосы автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград бахчевой развал бахчевая продукция 60,0 Собственность не разграничена
45 73 г. Дубовка 643 км +240 м.  автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград бахчевой развал бахчевая продукция 40,0 Собственность не разграничена
46 74 г. Дубовка, пересечение улиц Московская и Ленина киоск продажа периодической печатной продукции 6,0 Собственность не разграничена
47 75 г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) киоск продажа продукции птицеводства 5,5 Собственность не разграничена
48 76-82 г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) Тележка Продовольственные товары (овощи, фрукты) 3,0 Собственность городского поселения
49 83-178 г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) Лоток Продовольственные товары (овощи, фрукты) 5,0 Собственность городского поселения
50 179-186 г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) Автофургон Продовольственные товары 10,0 Собственность городского поселения
51 187

 

г. Дубовка, ул. Московская (рядом с магазином Пятерочка) Павильон Продовольственные товары 60,0 Собственность городского поселения
52 188

 

г. Дубовка, ул. Октябрьская (напротив магазина «Юльвия») Павильон Продовольственные товары 32,0  Собственность

не разграничена

53 189 г. Дубовка, ул. Пионерская (рядом с д.76) Павильон Продажа продовольственных, непродовольственных товаров, продуктов общественного питания 24,5  Собственность не разграничена
54 225 г. Дубовка, от проезжей части ул. Московской 7,0 метров вглубь парка «Комсомольский» Киоск Продовольственные товары 16,0 Собственность городского поселения
55 226 г. Дубовка 642 км. +720 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград бахчевой развал бахчевая продукция 32,0 Собственность не разграничена
56 227 г. Дубовка 642 км. +738 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград бахчевой развал бахчевая продукция 32,0 Собственность не разграничена
57 228 г. Дубовка, ул. Юбилейная (между школой №3 и многоквартирным жилым домом) Павильон бытовое обслуживание (ремонт одежды) 27,0 Собственность не разграничена
58 229 г. Дубовка по ул. Пионерской, напротив торгового дома «Дубовский» Павильон Продовольственные товары 27,0 Собственность не разграничена
59 230 г. Дубовка 643 км. +900 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград Бахчевой развал Овощи, фрукты, бахчевая продукция 45,0 Собственность не разграничена
60 231 г. Дубовка, пересечение ул. Московская и ул. Лазо, рядом с павильоном «Великолукский мясокомбинат Бахчевой развал Овощи, фрукты, бахчевая продукция 6,0 Собственность не разграничена
61 232 г. Дубовка, пересечение ул. Московская и ул. Северная Бахчевой развал Овощи, фрукты, бахчевая продукция 18,0 Собственность не разграничена
62 237 г. Дубовка,  ул. Магистральная, прилегающий к земельному участку ул. Магистральная, 14Б Павильон Непродовольственные товары 64,0 Собственность не разграничена
63 238 г. Дубовка,  644 км. автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград Бахчевой развал Продовольственные товары (продажа овощных и бахчевых культур) 100,0 Собственность не разграничена
64 239 г. Дубовка,  ул. Магистральная, прилегающий к земельному участку ул. Магистральная, 16 Павильон Автосервис, шиномонтажная мастерская 30,0 Собственность не разграничена
65 245 г. Дубовка,   прилегающий к земельному участку по ул. Магистральная, 1А Торговая галерея Непродовольственные товары,  строительные изделия и материалы 168,0 Собственность не разграничена

ТЕРРИТОРИЯ ОЛЕНЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

N п/п N места Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид нестационарного торгового объекта Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения)
66 191 Оленьевское с.п., 630 км. +414 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград Торговый павильон Продажа промышленных и продовольственных товаров 51,0 Собственность не разграничена
67 192 с. Оленье, Магистральная, напротив домовладения №33 Торговый павильон Продажа промышленных и продовольственных товаров 110 ,0 Собственность не разграничена
68 193 с. Оленье, ул. Магистральная, напротив домовладения № 27 Торговый павильон Продажа промышленных и продовольственных товаров 35 ,0 Собственность не разграничена
69 194 с.Оленье, ул. Магистральная, напротив домовладения №31 Торговый павильон Продажа промышленных и продовольственных товаров 35 ,0 Собственность не разграничена
70 195 Оленьевское с.п., 630 км. +970 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград Торговый павильон Продажа промышленных и продовольственных товаров 33 ,0 Собственность не разграничена
71 197 631 км.+260м. автодороги Волгоград-Саратов-Сызрань Оленьевского сельского поселения Торговый павильон Продажа товаров народных художественных промыслов 30,0 Собственность не разграничена
72 198 Оленьевское с.п., 629 км. +200 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов – Волгоград Торговый павильон Продажа товаров народных художественных промыслов 51,0 Собственность не разграничена
73 199 с.Оленье, земельный участок № 8, ул.Федеральная, напротив домовладения №13 Торговый павильон Продажа промышленных и продовольственных товаров 45,0 Собственность не разграничена
74 200 Волгоградская область, с. Оленье, рядом с торговым павильоном, расположенным по ул. Федеральная, № 17 А Палатка Продажа промышленных и продовольственных товаров 30,0 Собственность не разграничена
75 201 с.Оленье, ул. Магистральная, напротив домовладения № 6 Палатка Продажа промышленных и продовольственных товаров 30,0 Собственность не разграничена
76 202 с.Оленье, ул. Магистральная, напротив домовладения № 8 Палатка Продажа промышленных и продовольственных товаров 30,0 Собственность не разграничена
77 203 с.Оленье, ул. Магистральная, напротив домовладения № 16 Киоск Продажа периодической печатной продукции 6,0 Собственность не разграничена
78 204 628 км. Автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград, на территории Оленьевского сельского поселения Палатка Продажа товаров народных художественных промыслов, садовых сувениров 99,0 Собственность не разграничена
79 221 Волгоградская обл., Дубовский р-н., с. Оленье, на 628 км + 82,2 м. автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград Палатка Продажа товаров народных художественных промыслов, садовых сувениров 84,0 Собственность не разграничена
80 222 Волгоградская обл., Дубовский р-н., с. Оленье, на 628 км + 48,5 м. автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград Палатка Продажа товаров народных художественных промыслов, садовых сувениров 101,0 Собственность не разграничена
81 223 Волгоградская обл., Дубовский р-н., с. Оленье, ул. Федеральная, вблизи АЗС Палатка Продажа промышленных и продовольственных товаров 25,0 Собственность не разграничена
82 233 Дубовский м. р., 631 км + 860 м. автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград Оленьевское с.п. Палатка Продажа товаров народных художественных промыслов, садовых сувениров 45,0 Собственность не разграничена
83 234 Волгоградская обл., Дубовский м. р., территория Оленьевского с.п. на 631 км + 706 м. автодороги Р – 228 Сызрань-Саратов-Волгоград Палатка Продажа непродовольственных товаров и товаров народных художественных промыслов 60,0 Собственность не разграничена
84 235 Волгоградская обл., Дубовский м. р., территория Оленьевского с.п. на 631 км + 663 м. автодороги Р – 228 Сызрань-Саратов-Волгоград Палатка Продажа непродовольственных товаров и товаров народных художественных промыслов 99,0 Собственность не разграничена
85 236 Волгоградская обл., Дубовский м. р., территория Оленьевского с.п. на 631 км + 620 м. автодороги Р – 228 Сызрань-Саратов-Волгоград

 

 

Палатка Продажа непродовольственных товаров и товаров народных художественных промыслов 99,0 Собственность не разграничена
86 242 Дубовский район, территория Оленьевского с.п. на 631 км.+765 м. автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград Палатка Продажа непродовольственных товаров и товаров народных художественных промыслов 60 Собственность не разграничена

ТЕРРИТОРИЯ СТРЕЛЬНОШИРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

N п/п N места Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид нестационарного торгового объекта Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения)

 

87 205 Дубовский р-н., территория Стрельношироковского с.п., на км. 611 +262 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов – Волгоград Бахчевой развал Продажа бахчевых культур 40,0 Собственность не разграничена
88 206 Дубовский р-н., территория Стрельношироковского с.п., на км. 613 +476 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград Бахчевой развал Продажа бахчевых культур, плодоовощной продукции 40,0 Собственность не разграничена

ТЕРРИТОРИЯ ГОРНОПРОЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

N п/п N места Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид нестационарного торгового объекта Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта Площадь места размещения нестационарного объекта, (кв. м) Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения)
89 207 605 км автодороги «Волгоград- Саратов-Сызрань», территория Горнопролейского сельского поселения. Бахчевой развал Продажа бахчевых культур 20,0 Собственность не разграничена
90 208 607 км автодороги «Волгоград- Саратов-Сызрань», территория Горнопролейского сельского поселения. Бахчевой развал Продажа бахчевых культур 15,0 Собственность не разграничена
91 209 с.Горная Пролейка, пересечение улиц Магистральная и Центральная Киоск Продажа печатной продукции 6,0 Собственность не разграничена
92 243 Дубовский район, с. Горная Пролейка, ул. Школьная, напротив домовладения №7 Павильон Для реализации продовольственных и непродовольственных товаров 30,0 Собственность не разграничена

ТЕРРИТОРИЯ ГОРНОБАЛЫКЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

N п/п N места Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид нестационарного торгового объекта Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения)
93 211 с.Горный Балыклей, ул. Пушкина, 29 (напротив производственного здания) Киоск Продажа печатной продукции 6,0 Собственность не разграничена
94 240 Дубовский район с. Горный Балыклей, ул. Пушкина, рядом с домом №30 Павильон для реализации продовольственных и непродовольственных товаров 30 Собственность не разграничена

ТЕРРИТОРИЯ ПЕСКОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

N п/п N места Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид нестационарного торгового объекта Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения)
95 212 с. Песковатка, ул. Московская Киоск Продажа хлеба, хлебобулочной продукции. 4,0 Собственность не разграничена
96 213 Песковатское с.п., 638 км. +400 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград Торговый павильон Продажа промышленных товаров 36,0 Собственность не разграничена
97 214 с. Песковатка, ул. Московская, 27 Киоск Продажа печатной продукции 6,0 Собственность не разграничена
98 244 Дубовский район, с. Песковатка, в районе клуба (ул. Московская №35) Павильон Для реализации продовольственных и непродовольственных товаров 30,0 Собственность не разграничена

ТЕРРИТОРИЯ ПИЧУЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

N п/п N места Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид нестационарного торгового объекта Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения)
99 215 Пичуженское с.п., 654 км. +920 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград Бахчевой развал Продажа бахчевых культур 40,0 Собственность не разграничена
100 216 с.Пичуга, ул. Гагарина д. 3 Киоск Продажа печатной продукции 6,0 Собственность не разграничена
101 220 Пичуженское с.п., 653 км. +800 м. автодороги Р – 228 Сызрань – Саратов — Волгоград Бахчевой развал Продажа бахчевых культур 30,0 Собственность не разграничена
102 241 Дубовский район, территория Пичужинского с.п. в районе СНТ «Сталь» прилегающий к земельному участку К№ 34:05:150205:156 Площадка для продажи рассады, саженцев и цветов продажи рассады, саженцев и цветов 26,5 Собственность не разграничена

ТЕРРИТОРИЯ ГОРНОВОДЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

N п/п N места Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид нестационарного торгового объекта Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения)
103 217 с. Горноводяное, рядом с домовладением на ул. Мира, 15 Киоск Торговля печатной продукции 6,0 Собственность не разграничена

ТЕРРИТОРИЯ УСТЬ-ПОГОЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

N п/п N места Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид нестационарного торгового объекта Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения)
104 218 с. Усть — Погожье, напротив ул. Центральная, 69 Киоск Торговля печатной продукции 6,0 Собственность не разграничена

ТЕРРИТОРИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

N п/п N места Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид нестационарного торгового объекта Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения)
105 219 с. Садки, прилегающий к земельному участку по ул. Горной, 6/2 Торговый павильон Продовольственные товары 15,0 Собственность не разграничена

Приложение № 2

к постановлению администрации

Дубовского муниципального района

Волгоградской области

от «16» декабря 2024 г. 1213

 

Российская Федерация

Администрация Дубовского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» декабря 2024 г. № 1214

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям», руководствуясь Уставом Дубовского муниципального района Волгоградской области, администрация Дубовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2025 год (прилагается).
  2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
  3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дубовского муниципального района

В.С. УЛИТИН

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                                                                         Утверждено постановлением

                                                                                       администрации Дубовского

                                                                                                муниципального района Волгоградской области

                                                                                       от «18» декабря 2024г.  № 1214

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым                           законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории городского поселения г. Дубовка  Дубовского муниципального района

Волгоградской области на 2025 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,                    описание текущего уровня развития профилактической деятельности                            контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение                                которых направлена программа профилактики

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского поселения г. Дубовка  Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2025 год.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

       Основными целями Программы профилактики являются:

  1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
  2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
  3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики   направлено на решение следующих задач:

  1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
  2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
  3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
  4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;
  5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска;

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Структурное подразделение, ответственное за реализацию
1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований:

1. Разработка схем и/или инфографики, содержащей основные требования в визуализированном виде с изложением текста требований в простом и понятном формате по каждому осуществляемому виду контроля (надзора) с последующим привлечением к распространению среди подконтрольных субъектов, специализированных отраслевых союзов, общественных объединений предпринимателей и общественных организаций, действующих в соответствующей сфере.

2. Возможность размещения сведений о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц.

3. Возможность размещения исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица по каждому осуществляемому виду контроля (надзора).

По мере необходимости Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации Дубовского муниципального района
2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований По мере необходимости Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации Дубовского муниципального района
3. Консультирование:

1.Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей:

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области письменного разъяснения по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

2.Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя.

3.Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам: порядок обжалования решений Контрольного органа.

 

4.Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

 

По мере необходимости Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации              Дубовского муниципального района

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы                   профилактики

№ п/п Наименование показателя Величина
1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 100 %
2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного (надзорного) органа 100 % от числа обратившихся
3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 1 мероприятия, проведенного контрольным (надзорным) органом

 

Российская Федерация

Администрация Дубовского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2024 г. № 1216

О внесении изменений в постановление администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области от 10 февраля 2023 года № 68 «Обеспечение устойчивого водоснабжения в сельских поселениях Дубовского муниципального района на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением администрации Дубовского муниципального района от 30.11.2016 года № 667 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского муниципального района», Уставом Дубовского муниципального района, для организации стабильного водоснабжения в сельских поселениях Дубовского муниципального района, обеспечения бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, в соответствии с решением Дубовской районной Думы от 06.12.2024 г. № 26/137 «О внесении изменений в решение Дубовской районной Думы от 14.12.2023 г. № 6/31, от 26.12.2023 г. № 7/51, от 25.01.2024 г. № 9/63, от 02.02.2024 г. № 10/68, от 14.02.2024 г. № 11/70, от 20.03.2024 г. № 13/79, от 30.05.2024 г. № 17/95, № 18/100 от 19.07.2024, № 21/123 от 07.10.2024, № 22/126 от 24.10.2024, № 23/130 от 30.10.2024 г. «О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация Дубовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дубовского муниципального района от 10 февраля 2023 года № 68 «Обеспечение устойчивого водоснабжения в сельских поселениях Дубовского муниципального района на 2023-2025 годы», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить муниципальную программу Дубовского муниципального района «Обеспечение устойчивого водоснабжения в сельских поселениях Дубовского муниципального района на 2023-2025 годы» в новой редакции согласно приложению».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации Дубовского муниципального района Елтонцева А.В.

Глава Дубовского муниципального района

В.С. УЛИТИН

Утверждена

Постановлением администрации

Дубовского муниципального района

 от «19» декабря 2024 года № 1216

Муниципальная программа

Дубовского муниципального района

«Обеспечение устойчивого водоснабжения в сельских поселениях Дубовского муниципального района 

на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Дубовского муниципального района

«Обеспечение устойчивого водоснабжения в сельских поселениях

Дубовского муниципального района

  на 2023-2025годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Дубовского муниципального района (отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации Дубовского муниципального района)
Соисполнители муниципальной программы Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами администрации Дубовского муниципального района, МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района.
Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют
Цели муниципальной программы — повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги по водоснабжению;

— улучшение обеспечения населения в достаточном количестве водой питьевого качества, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

— повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения;

— улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.

Задачи муниципальной программы — обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг;

— повышение качества воды;

— повышение эксплуатационной надежности источников питьевого водоснабжения

Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации — снижение уровня износа трубопроводов и оборудования до 80%;

— повышение качества предоставляемой услуги по водоснабжению (снижение количества проб питьевой воды, не соответствующих установленным нормативным требованиям к качеству воды до 9 ед.);

— сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуги по водоснабжению до 4ед.;

— обеспечение приборным учетом потребителей воды -86%.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2023-2025 годы,

в один этап

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Объем финансирования, всего – 7418,2 тыс. руб.,

в том числе:

за счет средств районного бюджета –7418,2 тыс. руб.,

2023 г.- 2 616,6 тыс. руб.;
2024 г. – 4801,6 тыс. руб.
2025 г. — 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Бесперебойное обеспечение населения качественной водой за счет:

промывки водозаборной скважины –1 шт.,

-оформления лицензий на недропользование – 7 шт.,

— приобретения энергоэффективных насосов – 10 шт.,

— приобретения ПК — 1шт.

-исследования воды для получения ЗСО -6 шт.

— восстановления буровой скважины – 1шт.

— модернизация водозаборной скважины – 1шт.

— приобретение принтера

— замена ветхих сетей

— приобретение специальной защитной одежды

— приобретение каналопромывочной машины

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

В настоящее время водопроводные сети в сельских поселениях Дубовского муниципального района требуют проведения серьезных мероприятий по их ремонту и модернизации. Изношенность объектов водоснабжения и оборудования в поселениях составляет 92,5% (планово-предупредительный ремонт уступил место вынужденным аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше). Водонапорные башни и водозаборные скважины имеют средний износ 87%.

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к лавинообразному накапливанию недоремонта и падению надёжности водопроводных систем.

Утечки и неучтённый расход воды в системах водоснабжения в ряде населённых пунктов сельских поселений Дубовского района достигает 20% от поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.  Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Общая протяженность эксплуатируемых сетей водопровода составляет 63,7 км, имеется 17 артезианских скважин.

Программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения в сельских поселениях Дубовского муниципального района на 2023-2025годы» (далее — Программа) включает в себя комплекс программных мероприятий, повышающих надежность функционирования водопроводных    сетей    в сельских поселениях Дубовского муниципального района. Настоящая программа предусматривает как решение задач замены сверхнормативно изношенных основных фондов, внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий, так и строительство новых объектов водоснабжения, за счет чего повысится качество предоставляемых услуг населению по водоснабжению, эффективность и надежность работы систем водоснабжения.

В связи с тем, что организация водоснабжения в границах сельских поселений Дубовского муниципального района  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к вопросам местного значения Дубовского района, предполагается модернизировать переданное оборудование, реконструировать объекты и сети с высокой степенью износа, а также установить энергосберегающее оборудование на объектах водоснабжения за счет  бюджетных средств Дубовского муниципального района.

В ходе реализации Программы могут возникнуть финансово-экономические, нормативные и социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с недофинансированием (прекращением финансирования) ряда мероприятий. Для снижения риска недостаточного финансирования необходимо обеспечение правильного расчета объемов средств Дубовского муниципального района.

Нормативные риски связаны с непринятием или несвоевременным принятием правовых актов, сопровождающих реализацию мероприятий Программы, необходимостью внесения изменений в существующие правовые акты, влияющие на мероприятия Программы. Устранение этих рисков возможно за счет обеспечения оперативного контроля за процессами разработки, согласования и утверждения правовых актов, своевременного внесения требуемых изменений.

Социальные риски могут выразиться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Целями Программы являются:

-Повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги по водоснабжению;

-Улучшение обеспечения населения в достаточном количестве водой питьевого качества, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

-Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения;

-Улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.

Основными задачами Программы являются:

— Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг;

-Повышение качества воды;

— Повышение эксплуатационной надежности источников питьевого водоснабжения.

Основные направления реализации Программы:

1.     Разработка проектов зон санитарной охраны для подземных источников питьевого водоснабжения,

2.     Проведение полного химанализа и радиологического исследования воды для получения ЗСО,

3.     Получение лицензий на недропользование,

4.     Приобретение энергоэффективных насосов,

5.     Замена ветхих сетей водопровода,

6.     Приобретение каналопромывочной машины.

Данная муниципальная Программа реализуется в один этап в 2023-2025 годы.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Вода является важнейшим жизненным компонентом окружающей среды, обеспечивающим экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование животного и растительного мира.

Целевые показатели, характеризующие степень достижения результатов, отражены в Приложении 1 и предусматривают:

— снижение уровня износа трубопроводов и оборудования -80%;

— повышение качества предоставляемой услуги по водоснабжению (снижение количества проб питьевой воды, не соответствующих установленным нормативным требованиям к качеству воды до 9 ед.);

— сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуги по водоснабжению до 4ед.;

— обеспечение приборным учетом потребителей воды — 86%

Ожидаемые конечные результаты Программы:

Бесперебойное обеспечение населения качественной водой за счет:

промывки водозаборной скважины –1 шт,

— оформления лицензий на недропользование – 7 шт.,

— приобретения энергоэффективных насосов – 10 шт.,

— приобретения ПК — 1шт.,

— исследования воды для получения ЗСО -6 шт.,

— восстановления буровой скважины – 1шт.,

— модернизация водозаборной скважины – 1шт.

— приобретение принтера,

— замена ветхих сетей,

— приобретение специальной защитной одежды,

— приобретение каналопромывочной машины – 1 шт.

Социальная эффективность Программы характеризуется улучшением условий проживания населения, снижением риска заболеваний, обусловленных воздействием фактора загрязнения окружающей среды, обеспечением конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы по сельским поселениям с указанием стоимости материалов приводятся в Приложении 1 к Программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Объем финансирования настоящей Программы за счет средств бюджета Дубовского муниципального района в 2023-2025г. составляет 7418,2 тыс. руб.

  в тыс. руб.

Источники финансирования 2023 2024 2025
Финансирование всего 2 616,6 4801,6 0,0
Бюджет Дубовского муниципального района 2 616,6 4801,6 0,0

Финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах приведены в Приложении 2 к Программе.

6. Механизмы реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Дубовского муниципального района (отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства Администрации Дубовского муниципального района).

Соисполнителем Программы: Отдел по управлению имуществом, земельными и природными ресурсами Администрации Дубовского муниципального района, МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района.

Для осуществления намеченных задач в области водоснабжения в сельских поселениях Дубовского муниципального района нужно провести инвентаризацию существующего оборудования, актуализировать схемы водоснабжения на 2023-2025 гг., выполнить запланированные мероприятия по обеспечению устойчивого развития водоснабжения.  Применение технически и экономически правильных решений при реализации Программы позволит производить более устойчивое и качественное предоставление услуг, осуществлять предсказуемую тарифную политику.

Таким образом, функциональным назначением Программы является планирование, обеспечение финансирования необходимых работ, улучшение социально-бытовых условий населения, соблюдение федерального законодательства.

Для достижения данных целей необходимо проводить прогнозирование водопотребления, повышать качество воды и  осуществлять контроль за его параметрами, автоматизировать технологические процессы,  рационально использовать воду, формировать общественное мнение по вопросам бережного отношения к воде, заменить ветхие и аварийные участки водопроводных сетей, максимально использовать при строительстве водопроводов  долговечные полиэтиленовые трубы,  внедрять  энергосберегающие  технологии, приборы учёта и регулирования потребления энергоресурсов на объектах водоснабжения, паспортизировать объекты водоснабжения, ремонтировать водозаборные скважины и оборудования.

Для осуществления контроля и мониторинга хода реализации Программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителем отчитываются о ходе её выполнения в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского муниципального района

7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы.

Имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы является собственностью администрации Дубовского муниципального района.

Основными видами поставляемых товаров для целей реализации муниципальной программы являются: приобретение трубопроводов воды для ремонта и замены водопроводных сетей, приобретение задвижек, приборов учета воды, электроэнергии   на скважины, глубинных насосов, преобразователей частоты и давления, регуляторов давления, материалов для оборудования скважин.

Приложение №1

к муниципальной программе

 Дубовского муниципального района

«Обеспечение устойчивого водоснабжения в сельских поселениях

Дубовского муниципального района на 2023-2025годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Дубовского муниципального района

№ п/п

 

Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевых показателей
2022 год

базовый год (отчетный)

2023 год

текущий год (первый год реализации программы)

2024 год

(второй год реализации программы)

2025 год

(третий год реализации программы)

1 — снижение уровня износа трубопроводов и оборудования процент 93 87 84 80
2 -повышение качества предоставляемой услуги по водоснабжению, (снижение количества проб питьевой воды, не соответствующих установленным нормативным требованиям к качеству воды) единица 17 15 13 11
3 — сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуги по водоснабжению единица 7 6 5 4
4 — обеспечение приборным учетом потребителей воды; процент 67 72 78 86

 

Приложение №2

к муниципальной программе

 Дубовского муниципального района

«Обеспечение устойчивого водоснабжения в сельских поселениях

Дубовского муниципального района на 2023-2025годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Дубовского муниципального района

«Обеспечение устойчивого водоснабжения в сельских поселениях

Дубовского муниципального района на 2023-2025годы»

Таблица №1 2023г.

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы Год реализации Источники финансирования, тыс.руб. Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Всего в том числе:
Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Бюджет поселений Внебюджетные средства
1. Разработка проектов зон санитарной охраны Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 360,0 360,0 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
2. Проведение обязательного полного химанализа и радиологического исследования воды для получения ЗСО Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 203,9 203,9 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
3. Оборудование дополнительного рабочего места (приобретение ПК) Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 50,9 50,9 улучшение качества и оперативности, эффективности реализации муниципальной программы   
4. Промывка водозаборной скважины № ВГ 103/87 с.  Пичуга Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 80,8 80,8 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
5. Оформление лицензий на недропользование Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 200,0 200,0 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
6. Приобретение энергоэффективных насосов с. Горная Пролейка Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 171,8 171,8 сокращение расходов электрической энергии
7. Ремонтные работы по восстановлению буровой скважины №2   с. Горная Пролейка (ловильные работы) Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 397,0 397,0 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
8. Приобретение насоса ЭЦВ 6-25-70 для восстановления буровой скважины №2 с. Горная Пролейка Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 80,8 80,8 сокращение расходов электрической энергии
9. Приобретение материалов для восстановления буровой скважины №2 с. Горная Пролейка Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 89,6 89,6 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
10. Приобретение материалов для монтажа отдельных выделенных линий электропередач Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 68,2 68,2 улучшение качества и оперативности, эффективности реализации муниципальной программы   
11. Ремонтные работы по восстановлению буровой скважины №3 с. Горная Пролейка Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 170,0 170,0 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
12. Приобретение материалов для восстановления буровой скважины №3 с. Горная Пролейка Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 60,6 60,6 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
13. Погашение кредиторской задолженности по оплате за электроэнергию за предыдущие отчетные периоды Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 387,2 387,2 улучшение качества и оперативности, эффективности реализации муниципальной программы   
14. Электромонтажные работы по прокладке кабеля СИП 4-4х25 к водозаборной скважине №2 и №4 с. Горная Пролейка, организация допуска к работам в охранной зоне Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 48,9 48,9 улучшение качества и оперативности, эффективности реализации муниципальной программы   
15. Приобретение материально-производственных материалов Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 127,1 127,1 улучшение качества и оперативности, эффективности реализации муниципальной программы   
16. Приобретение трех электрических тепловых завес и материалов для их установки Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2023г. 119,8 119,8 улучшение качества и оперативности, эффективности реализации муниципальной программы   
ИТОГО: 2 616,6 2 616,6

Таблица №2 2024г.

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы Год реализации Источники финансирования, тыс.руб. Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Всего

 

в том числе:
Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Бюджет поселений Внебюджетные средства
1. Приобретение энергоэффективных насосов с. Усть-Погожье, с. Малоивановка Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2024г. 213,6 213,6 сокращение расходов электрической энергии
2. Модернизация водозаборной скважины №02519   х. Челюскинец Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2024г. 74,2 74,2 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
3. Оформление лицензий на недропользование Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2024г. 241,0 241,0 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
4. Приобретение специальной защитной одежды Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2024г. 46,2 46,2 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
5. Приобретение каналопромывочной машины Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2024г. 449,2 449,2 улучшение качества и оперативности, эффективности реализации муниципальной программы   
6.

 

Модернизация водозаборной скважины № 8938 х. Бойкие Дворики Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2024 г. 143,4 143,4 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
7. Модернизация водозаборной скважины № 8924 с. Лозное Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2024 г. 139,2 139,2 улучшение обеспечения населения водой питьевого качества
8.

 

 

Замена ветхих сетей в с. Горный Балыклей Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2024 г. 250 250 улучшение качества и оперативности, эффективности реализации муниципальной программы   
9. Погашение кредиторской задолженности по оплате за электроэнергию за предыдущие отчетные периоды Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,

МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района

2024 г. 3244,8 3244,8 улучшение качества и оперативности, эффективности реализации муниципальной программы   
ИТОГО: 4801,6 4801,6

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» декабря 2024 г. № 1217

О внесении изменений в постановление администрации Дубовского муниципального района от 17 января 2024 г. № 13 «О предоставлении в 2024 году из бюджета Дубовского муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений, входящих в состав Дубовского муниципального района Волгоградской области, иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»

В соответствии со ст. 154 Бюджетного кодекса РФ, решением Дубовской районной Думы Волгоградской области от 17.02.2023 № 64/578 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области», администрация Дубовского муниципального района Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в постановление администрации Дубовского муниципального района от 17 января 2024 г. № 13 «О предоставлении в 2024 году из бюджета Дубовского муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений, входящих в состав Дубовского муниципального района Волгоградской области, иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета на обеспечение сбалансированности местных бюджетов» следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1 постановления в следующей редакции: «Предоставить в 2024 году из бюджета Дубовского муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений, входящих в состав Дубовского муниципального района Волгоградской области, иные межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме 44 666 666,67 рублей».

1.2. Утвердить в новой редакции прилагаемые:

Приложение № 2 «Методика распределения в 2024 году иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, предоставляемых из бюджета Дубовского муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений, входящим в состав Дубовского муниципального района Волгоградской области»;

Приложение № 3 «Распределение в 2024 году иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, предоставляемых из бюджета Дубовского муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений, входящих в состав Дубовского муниципального района Волгоградской области».

  1. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Дубовского муниципального района А.В. Еремина.

Глава Дубовского муниципального района

В.С. УЛИТИН

Приложение № 2

к постановлению администрации

Дубовского муниципального района

МЕТОДИКА

распределения в 2024 году иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, предоставляемых  из бюджета Дубовского муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений, входящим в состав Дубовского муниципального района Волгоградской области

Для расчета объема иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее именуется – иные межбюджетные трансферты) бюджету i-го поселения, входящего в состав Дубовского муниципального района (далее именуется — поселение), выделяются  следующие группы поселений по  численности населения:

до 650 человек

от 650 человек до 700 человек

от 700 человек  до 1000 человек

от 1000 человек  до 1300 человек

от 1300 человек  до 1700 человек

свыше 1700 человек

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения в 2024 году определяется  по формуле:

ИМБТ2024i=(ИМБТ2024баз.кi.+С2ком.дох.i+С3газ.i+С4трi)*Кост.+С1воз.

2024i+С5вi+С6смзi, где

ИМБТ 2024баз.к.i – сумма трансфертов базовая, с учетом коэффициента, характеризующего долю налоговых и неналоговых доходов

ИМБТ 2024баз.к.i= ИМБТ 2024 баз *Кн.н.i, где

ИМБТ 2024 баз.- базовая сумма межбюджетных трансфертов

ИМБТ 2024 баз. =(С. рас./ ∑Чн) * Ч н.п.i,где

С. рас.- сумма субсидии подлежащая распределению исходя изчисленности населения на 1.01.23 г., принимается равным 30 303тыс.руб.

∑Чн — численность населения  всех сельских поселений, на 1.01.2023 г.

Чн.пi – численность постоянного населения конкретного поселения, по состоянию на 01 января 2023 г.

Кн.н.i— корректирующий коэффициент, характеризующий долю налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета поселения

Корректирующие коэффициенты (Кн.н)

Среднее соотношение величины налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов за 2021 и 2022 отчетный год  

до  650

чел.

от

650

до

700

чел.

от

700

до

1000

чел.

от

1000

до

1300

чел.

 

 

от 1300 до 1700 чел.

 

 

свыше 1700 чел.

от 0,2 до 0,25 3,193 1,65 1,785
от 0,25 до 0,4  

2,460

 

1,621

 

1,265

 

0,930

 

0,900

 

0,812

от 0,4 и выше  

0,723

 

0,400

Среднее соотношение величины налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов за 2021 и 2022 отчетный год (Ср.с) определяется по формуле:

Ср.сi=(Д2021нал.ин./Об.с.д.2021)+(Д2022нал.ин./Об.с.д.2022),_________________________________________________________________________________________

2

где

Д 2021нал.и н.- сумма налоговых и неналоговых доходов (без учета единовременных (разовых) поступленийза 2021 год;

Д 2022нал.и н.- сумма налоговых и неналоговых доходов(без учета единовременных (разовых) поступлений за 2022 год;

Об.с. д.2021— общая сумма доходов (без учета единовременных (разовых) поступлений)за 2021 год;

Об.с. д.2022— общая сумма доходов (без учета единовременных (разовых) поступлений)за 2022 год.

С1воз.2024i — сумма компенсации затрат в 2024 году, учитывающая расходы  муниципального образования на  содержание  учреждений Дубовского муниципального района, согласно контрактам о возмещении затрат за электроэнергию и газ  за 2023 год по состоянию на 01.11.2023г., и затраты на ремонт котельной, принимается равным:

— Прямобалкинское с/п – 685тыс.руб.

— Горноводяновское с/п–115тыс.руб.

— С2 ком.дох.- сумма компенсации затрат выпадающих доходов в связи с снижением поступлений земельного налога в следующих размерах:

Сельские поселения, имеющие численность населения по состоянию на 1.01.2023 г. свыше 600 человек и имеющие снижение поступлений земельногоналога на 1.11.2023 г. более 100 %,относительно аналогичного периода прошлого года в размере 3 142 000 руб.

— С3газ.i- обьеминых межбюджетных трансфертов для поселений,  организующих мероприятия по газоснабжению поселения в 2024 году, принимается равным:

С3газ.=C3об.газ./N, где

— C3об.газ. -общий объем иных межбюджетных трансфертов для поселений, организующих мероприятия по газоснабжению в 2024 году, принимается равным 5 000 тыс.руб.;

— N – количество поселений, организующих мероприятия по газоснабжению поселения в 2024 году.

— С4трi–объем иных межбюджетных трансфертов для поселений,  организующих в 2024 году транспортное обслуживание населения в границах Дубовского муниципального района, принимается равным

С4трi=C4тр/N, где

           — C4тр-общий объем иных межбюджетных трансфертов для поселений, организующих транспортное обслуживания населения в границах Дубовского муниципального района, принимается равным 1 800 тыс.руб.;

         — N – количество поселений, организующих транспортное обслуживание населения в границах Дубовского муниципального района в 2024 году.

— С5вi–объем иных межбюджетных трансфертов, дополнительная финансовая помощь для поселений,  организующих в 2024 году мероприятия по водоснабжению в границах сельского поселения, принимается равным

С5вi=C5в/N, где

C5в-общий объем иных межбюджетных трансфертов, дополнительная финансовая помощь для поселений,  организующих в 2024 году мероприятия по водоснабжению в границах сельского поселения, принимается равным 1950 тыс.руб.;

         — N – количество поселений, организующих мероприятия по водоснабжению в границах сельского поселения в 2024 году.

— С6смзi–объем иных межбюджетных трансфертов, дополнительная финансовая помощь для поселений,  на организацию  в 2024 году мероприятий по содержанию мест захоронения в границах сельского поселения, принимается равным

С6смзi= Si* С1га* К, где

— Si — площадь мест захоронения конкретного  поселения,

— С1га — сумма за 1 га площади мест захоронения, принимаемая равной 50 тыс.руб.

— К-коэффициент исполнения бюджета муниципального образования по доходам по состоянию на 01.01.2024г., принимается равным:

1 — для поселений исполнение бюджета по доходам на 01.01.2024г. которых не превышает 10,0 млн.руб.

0,9 — для поселений исполнение бюджета по доходам на 01.01.2024г. которых  превышает 10,0 млн.руб., но менее 20млн.руб. (администрации Горнобалыклейского, Усть-Погожинского, Лозновского сельских поселений).

0,8 — для поселений исполнение бюджета по доходам на 01.01.2024г. которых  превышает 20,0 млн.руб. (администрация Пичужинского сельского поселения).

К.ост.i – коэффициент использования средств бюджета принимается равным:

—  для поселений имеющих остатки средств бюджета на 1.11.2023 г. за исключением остатков средств, используемых на поддержку дорожного хозяйства:

— более 25% от уровня утвержденных доходов бюджета поселения — 0,7;

— от 10% до 25% от уровня утвержденных доходов бюджета поселения- 0,9;

— до 10% от уровня утвержденных доходов бюджета поселения – 1.

Объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности  бюджета для г.п.г. Дубовка устанавливается на 2024 год в размере  601 666,67 руб.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Дубовского муниципального района

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

в 2024 году иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, предоставляемых из бюджета Дубовского муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений, входящих в состав Дубовского муниципального района Волгоградской области

№     п/п Наименование муниципального образования Размер иных межбюджетных трансфертов (рублей)
1 2 3
1 Горнобалыклейское сельское поселение     4 844 000
2 Горноводяновское сельское поселение     2 763 000
3 Горнопролейское сельское поселение     5 185 000
4 Давыдовское сельское поселение     5 818 000
5 городское поселения г.Дубовка        601 666,67
6 Лозновское сельское поселение     1 731 000
7 Малоивановское сельское поселение      3 482 000
8 Оленьевское сельское поселение      2 759 000
9 Песковатское сельское поселение      2 772 000
10 Пичужинское сельское поселение      1 284 000
11 Прямобалкинское сельское поселение      2 979 000
12 Стрельношироковское сельское поселение      4 199 000
13 Суводское сельское поселение      2 732 000
14 Усть-Погожинское сельское поселение     3 517 000
Всего        44 666 666,67

 

Российская Федерация

Администрация Дубовского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2024 г. № 1219

О внесении изменений в постановление администрации Дубовского муниципального района № 797 от 14.11.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дубовском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

В целях создания условий для развития малого предпринимательства и оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории Дубовского муниципального района, в соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», п. 2 ст. 5 Закона Волгоградской области от 4 июля 2008 г. № 1720-ОД «О развитии малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области», на основании постановления администрации Дубовского муниципального района от 22.04.2024 г. № 261 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского муниципального района Волгоградской области и городского поселения г. Дубовка», постановления администрации Дубовского муниципального района 22.04.2024 г. № 268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ», решения Дубовской районной Думы «О внесении изменений в решение Дубовской районной Думы «О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 30 октября 2024 года № 23/130», ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Внести изменения в постановление администрации Дубовского муниципального района № 797 от 14.11.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дубовском муниципальном районе на 2023-2025 годы», изложив ее в новой редакции согласно приложению.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Дубовского муниципального района А.В. Еремина.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Дубовского муниципального района Волгоградской области

В.С. УЛИТИН

Паспорт

муниципальной программы Дубовского муниципального района

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дубовском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел экономики администрации Дубовского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы Администрация Дубовского муниципального района;

Отдел правового обеспечения администрации Дубовского муниципального района;

Отдел по образованию администрации Дубовского муниципального района;

Муниципальное бюджетное учреждение «Дубовская редакция газеты «Сельская Новь»;

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами администрации Дубовского муниципального района.

Подпрограммы муниципальной программы Нет
Цели муниципальной программы Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  и   повышение его вклада в социально-экономическое развитие Дубовского муниципального района.
Задачи муниципальной программы —    Создание благоприятных правовых условий для развития малого и среднего предпринимательства Дубовского муниципального района;

—    Повышение качества инфраструктурного обеспечения поддержки малого и среднего предпринимательства Дубовского муниципального района;

—    Оказание информационно-методических услуг;

—    Формирование сознания социальной ответственности предпринимателей  Дубовского   муниципального района;

—     Формирование положительного  имиджа предпринимателей  Дубовского муниципального района.

Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации Целевые показатели к концу реализации муниципальной программы:

—      количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 578 единиц;

—      средняя численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства – 1 458 человек;

—       оборот субъектов малого и среднего предпринимательства – 3 529 245 тыс. руб.;

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2023 — 2025 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы Общий объем финансирования Программы в 2023 — 2025 годах составляет 377,6 тыс. рублей, в том числе:

—        2023 год – 50 тыс. рублей;

—        2024 год – 177,6  тыс. рублей;

—        2025 год – 150 тыс. рублей.

Источником финансирования является бюджет Дубовского муниципального района. К реализации муниципальной программы могут быть привлечены средства областного бюджета на условиях конкурсного софинансирования.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы По завершению реализации программы планируется обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и социально-экономического развития Дубовского муниципального района:

—     снижение негативной тенденции сокращения  и постепенное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности их работников;

—     увеличение оборота малых и средних предприятий, как следствие увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;

—     увеличение численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»

Тенденция развития малого и среднего предпринимательства на территории Дубовского муниципального района аналогична региональной.

На 1 октября 2022 года по данным Федеральной налоговой службы на территории Дубовского муниципального района ведут деятельность 79 юридических лиц и 516 индивидуальных предпринимателей. Средняя численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства составила более 1 440 человек.

Высокий адаптационный потенциал малого и среднего предпринимательства необходимо использовать в решении важнейших социально-экономических задач:

  • обеспечение занятости населения;
  • формирование среднего класса, способствующего социально-экономической и политической стабильности общества в Дубовском муниципальном районе.

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства на территории Дубовского муниципального района являются:

  • производство и переработка сельхозпродукции;
  • производство продовольственных и промышленных товаров;
  • организация бытового обслуживания населения;
  • индустрия развития сервиса, туризма.

Основные факторы риска при реализации программы:

— общее замедление социально-экономического развития Дубовского муниципального района;

— существенное снижение либо повышение прогнозируемого уровня инфляции, падение роста производства, снижение темпов роста доходов населения;

— изменения законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе налогового;

— сохранение существующего уровня административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности либо его усиление;

— превышение роста цен на производственно-технологические ресурсы над темпами роста доходности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Минимизация рисков будет осуществляться посредством внедрения механизмов и корректировок плана реализации программы с учетом параметров прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, утверждающих возникновение кризисных явлений в сфере малого и среднего предпринимательства.

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие малого и среднего предпринимательства возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий путем оказания комплексной и адресной поддержки по различным направлениям: информационному, консультационному, имущественному, обучающему.

Раздел 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Мероприятия муниципальной программы нацелены на рациональное использование финансовых средств Дубовского муниципального района, выделяемых на ее осуществление.

Целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и социально-экономического развития Дубовского муниципального района.

Основными задачами муниципальной программы являются:

  1. Создание благоприятных правовых условий для развития малого и среднего предпринимательства Дубовского муниципального района;
  2. Повышение качества инфраструктурного обеспечения поддержки малого и среднего предпринимательства Дубовского муниципального района;
  3. Оказание информационно-методических услуг;
  4. Формирование сознания социальной ответственности предпринимателей Дубовского муниципального района;
  5. Формирование положительного имиджа предпринимателей Дубовского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществляется в 1 этап, срок реализации — с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Для решения поставленных в муниципальной программе задач разработаны мероприятия, обеспечивающие развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства Дубовского муниципального района.

Раздел 3 «Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы»

Целевые показатели к концу реализации муниципальной программы:

  • количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 578 единиц;
  • средняя численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства 1 440 человек;
  • оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 3 529 245 тыс. руб.

Показатели и индикаторы, характеризующие степень достижения результатов муниципальной программы, приведены в  приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

По завершению реализации программы планируется обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и социально-экономического развития Дубовского муниципального района:

  • снижение негативной тенденции сокращения и постепенное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности их работников;
  • увеличение оборота малых и средних предприятий, как следствие увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
  • увеличение численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы»

Перечень мероприятий муниципальной программы:

— Консультации по вопросам законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности, господдержки, лицензирования и др.;

— Обеспечение информированности субъектов предпринимательства посредством размещения информационных материалов на официальном сайте администрации Дубовского муниципального района http://дубовка34.рф и средствах массовой информации;

— Проведение встреч по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства с предпринимателями Дубовского муниципального района;

— Торжественное мероприятие с вручением грамот и благодарственных писем предпринимателям района, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства (организация фуршета);

— Привлечение предпринимательских структур к участию в мероприятиях, работах, конкурсах, семинарах и т.д.;

— Освещение в средствах массовой информации проблем и успехов, связанных с деятельностью в сфере предпринимательской деятельности;

— Организация профориентационных экскурсий на предприятия Дубовского муниципального района для учеников 9-11 классов;

— Предоставление имущества в соответствии с Перечнем муниципального имущества предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ.

Мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию поставленных в муниципальной программе цели и задач. Перечень  мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования, ответственного исполнителя, ожидаемых результатов реализации мероприятия представлен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы»

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями Дубовского района муниципальных услуг (работ) юридическими и (или) физическими лицами в рамках муниципальной программы не планируется.

Раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 377,6 тыс. рублей, в том числе 2023 год — 50,0 тыс. рублей, 2024 год — 177,6 тыс. рублей, 2025 год – 150,0 тыс. рублей. Основой ресурсного обеспечения и реализации муниципальной программы является выделение средств из бюджета Дубовского муниципального района.

Включение в муниципальную программу средств областного бюджета возможно после заключения соглашения между Комитетом экономики Волгоградской области и администрацией Дубовского муниципального района Волгоградской области для предоставления им субсидий из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства.

Данный раздел дополняется приложением 3 к настоящей муниципальной программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Дубовского муниципального района за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств районного бюджета».

Раздел 7 «Механизмы реализации муниципальной программы»

Механизм реализации муниципальной программы строится на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей.

Реализация муниципальной программы осуществляется через:

  • оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
  • повышение значимости сферы предпринимательской деятельности в экономическом потенциале Дубовского муниципального района, пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности;
  • оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем:

— оказания консультаций по вопросам законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности, господдержки, лицензирования и др. в соответствии с постановлением администрации Дубовского муниципального района от 02 октября 2019 г. № 686 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание методологической, консультационной и организационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Дубовского муниципального района»;

— обеспечения информированности субъектов предпринимательства посредством размещения информационных материалов на официальном сайте администрации Дубовского муниципального района http://дубовка34.рф и средствах массовой информации;

— проведения встреч по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства с предпринимателями Дубовского муниципального района».

Повышение значимости сферы предпринимательской деятельности в экономическом потенциале Дубовского муниципального района, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности осуществляется путем привлечения предпринимательских структур к участию в мероприятиях, работах, конкурсах, семинарах и т.д., а также освещения в средствах массовой информации проблем и успехов, связанных с деятельностью в сфере предпринимательской деятельности. Отделом по образованию организуются и проводятся профориентационные экскурсии на предприятия Дубовского муниципального района для учеников 9 — 11 классов, с целью повышения престижности и популяризации профессии предприниматель. А также для предпринимателей Дубовского муниципального района ежегодно проводится праздник, посвященный Дню Российского предпринимательства.

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется путем предоставления имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Перечнем муниципального имущества предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ.

Текущий контроль и оперативное управление по реализации программных мероприятий осуществляется в соответствии с разделом 4 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Дубовского муниципального района от 30.11.2016 года № 667 (в ред. постановления администрации Дубовского муниципального района от 25.11.2020 года №845).

Раздел 8 «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы»

Приобретение имущества в процессе реализации муниципальной программы не планируется.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка малого

предпринимательства

в Дубовском муниципальном районе

на 2023 — 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Дубовском муниципальном районе

на 2023 — 2025 годы»

п/п

Наименование целевого показателя Единица измерения Значения целевых показателей
Базовый год (2021) Текущий год

(2022)

Первый год реализации муниципальной программы (2023) Второй год реализации муниципальной программы (2024) Третий год реализации муниципальной программы (2025)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 567 569 572 575 578
2 Средняя численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства чел. 1 436 1 440 1 446 1 452 1 458
3 Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства тыс.руб. 2558926 2773187 3023497 3318931 3529245

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка малого

предпринимательства

в Дубовском муниципальном районе

на 2023 — 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дубовском муниципальном районе

на 2023 — 2025 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы Год реализации Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Ожидаемые результаты реализации мероприятия
всего в том числе
федеральный бюджет областной  бюджет местный бюджет

 

внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗДЕЛ 1. Информационно – консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Консультации по вопросам законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности, господдержки, лицензирования и др. Отдел экономики администрации Дубовского муниципального района, отдел правового обеспечения администрации Дубовского муниципального района 2023 Повышение профессионального уровня предпринимателей
2024
2025
1.2 Обеспечение информированности субъектов предпринимательства посредством размещения информационных материалов на официальном сайте администрации Дубовского муниципального района http://дубовка34.рф  и средствах массовой информации Отдел экономики администрации Дубовского муниципального района,

муниципальное бюджетное учреждение «Дубовская редакция газеты «Сельская Новь»

2023 Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства  к актуальной информационной базе
2024
2025
1.3 Проведение встреч по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства с предпринимателями Дубовского муниципального района Отдел экономики администрации Дубовского муниципального района 2023 Информирование предпринимателей о правах и обязанностях, освещение нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность субъектов малого бизнеса, выявление системных проблем, мешающих развитию малого предпринимательства, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к заемным ресурсам
2024
2025
Итого по разделу 1 2023-2025
РАЗДЕЛ 2. Повышение значимости сферы предпринимательской деятельности в экономическом потенциале

Дубовского муниципального района, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

2.1 Торжественное мероприятие с вручением грамот и благодарственных писем предпринимателям района, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства (организация фуршета) Администрация Дубовского муниципального района, отдел экономики администрации Дубовского муниципального района 2023 50,0 50,0

 

 

Повышение значимости предпринимательской деятельности; чествование лучших предпринимателей Дубовского муниципального района; привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в координационном совете при главе Дубовского муниципального района по развитию малого и среднего предпринимательства,

выработке и реализации государственной политики в данной сфере, а также к участию в социально-экономическом развитии района

2024 127,6 127,6
2025 150,0 150,0
2.2 Привлечение предпринимательских структур к участию в мероприятиях, конкурсах, семинарах и т.д. Отдел экономики администрации Дубовского муниципального района 2023 Повышение значимости сферы предпринимательской деятельности
2024
2025
2.3 Приобретение информационных баннеров для размещенных на территории района ярмарочных площадок и нестационарных торговых объектов Отдел экономики администрации Дубовского муниципального района 2023 Повышение значимости сферы предпринимательской деятельности, повышение информативности о хозяйствующих субъектах МСП Дубовского района, их продукции, товарах, услугах
2024 50,0 50,0
2025
2.4 Освещение в средствах массовой информации проблем и успехов, связанных с деятельностью в сфере предпринимательской деятельности Отдел экономики администрации Дубовского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Дубовская редакция газеты «Сельская Новь» 2023 Повышение значимости сферы предпринимательской деятельности
2024
2025
2.5 Организация профориентационных экскурсий на предприятия Дубовского муниципального района для учеников 9-11 классов Отдел по образованию администрации Дубовского муниципального района 2023 Повышение престижности и популяризации профессии предприниматель
2024
2025
Итого по разделу 2 2023-2025 377,6 377,6
РАЗДЕЛ 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
3.1 Предоставление имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Перечнем муниципального имущества предназначенного

для предоставления в пользование субъектам малого и

среднего предпринимательства,

Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами администрации Дубовского муниципального района 2023 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
2024
2025
Итого по всей муниципальной программе 2023 50,0 50,0
2024 177,6 177,6
2025 150,0 150,0
Итого за весь период реализации муниципальной программы 2023 — 2025 377,6 377,6

 

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка малого

предпринимательства

в Дубовском муниципальном районе

на 2023 — 2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дубовском муниципальном районе на 2023-2025 годы» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств районного бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Год реализации Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего в том числе
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дубовском муниципальном районе на 2023-2025 годы» 2023 Отдел экономики администрации Дубовского муниципального района, администрация Дубовского муниципального района,

отдел правового обеспечения администрации Дубовского муниципального района,

отдел по образованию администрации Дубовского муниципального района,

муниципальное бюджетное учреждение «Дубовская редакция газеты «Сельская Новь», отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами администрации Дубовского муниципального района

50,0 50,0
2024 177,6 177,6
2025 150,0 150,0
Итого по муниципальной программе 2023-2025 Отдел экономики администрации Дубовского муниципального района, администрация Дубовского муниципального района,

отдел правового обеспечения администрации Дубовского муниципального района, отдел по образованию администрации Дубовского муниципального района,

муниципальное бюджетное учреждение «Дубовская редакция газеты «Сельская Новь», отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами администрации Дубовского муниципального района

377,6 377,6

 

Российская Федерация

Администрация Дубовского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» декабря 2024 г.№ 1220

Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным предприятиям на возмещение затрат по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом Дубовского муниципального района, в целях финансового обеспечения на возмещение затрат по капитальному ремонту, проектированию, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения муниципальных предприятий, находящихся в ведении городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района, администрация Дубовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным предприятиям на возмещение затрат по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом.
  2. Постановление администрации Дубовского муниципального района от 06.05.2024 № 325 «О предоставлении субсидий муниципальным предприятиям на возмещение затрат по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью администрации городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом» признать утратившим силу.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 05.06.2024 г.
  4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации Дубовского муниципального района А.В. Елтонцева.

Глава Дубовского муниципального района

В.С. УЛИТИН

Утвержден постановлением администрации Дубовского муниципального района

   от 23.12.2024г. № 1220

ПОРЯДОК

 предоставления субсидий муниципальным предприятиям на возмещение

затрат по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом

Настоящий Порядок предоставления субсидии муниципальным предприятиям на возмещение затрат по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом, разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяет:

  • критерии отбора муниципальных предприятий, имеющих право на получение субсидии;
  • цели, условия и порядок предоставления и использования субсидий, выделенных из бюджета городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области;
  • порядок возврата субсидий, в случае нарушения условий, установленных при предоставлении;
  • порядок учета и контроля за целевым использованием субсидий.
  1. Критерии и условия предоставления субсидий
  • Правом на получение субсидий обладают муниципальные предприятия, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, осуществляющие свою деятельность по теплоснабжению на территории городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района и имеющие на балансе объекты инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящиеся в собственности городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, закрепленные за предприятием на праве хозяйственного ведения (далее- получатель субсидии).
  • Субсидии предоставляются при соблюдении следующих критериев:
  • наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя;
  • наличие в свидетельстве, выданном государственном органом, следующих видов деятельности (ОКВЭД):

35.30             «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

  • «Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)»
  • Обеспечение работоспособности котельных»
  • «Обеспечение работоспособности тепловых сетей»

35.30.14        «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

котельными»

43.22                «Производство санитарно-технических работ, монтаж

отопительных систем и систем кондиционирования воздуха’

—  наличие на балансе объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в собственности городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области и закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения;

  • Субсидии не предоставляются:
  • юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, находящимся в стадии ликвидации или банкротства;
  • юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям не представившим документы, предусмотренные настоящим Порядком, либо представившим их с нарушением требований, предъявляемых к оформлению документов настоящим Порядком и действующим законодательством Российской Федерации.
  • Органом, уполномоченным на выделение субсидии, является администрация Дубовского муниципального района, которая осуществляет предоставление бюджетных субсидий муниципальным предприятиям из бюджета городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области исключительно в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Порядком и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области, а также на основании заключенного соглашения на предоставление субсидий.
  • Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных муниципальному предприятию из бюджета городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области на указанные цели.
  • В соответствии с настоящим Порядком бюджетные средства городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в виде целевых субсидий в рублях.

1.7. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному предприятию, рассчитывается по следующей формуле:

S1 = P1 х F/⅀P1, где

S1- размер субсидии, предоставляемой муниципальному предприятию;

Р1 — потребность i-ro муниципального предприятия в средствах для реализации мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющейся собственностью городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом;

F – объем средств, предусмотренных в бюджете городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период для реализации мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющейся собственностью городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области.

При этом размер субсидии, предоставляемой муниципальному предприятию, не должен превышать размер субсидии, указанный в заявке о предоставлении субсидии муниципальным предприятием в администрацию Дубовского муниципального района Волгоградской области.

  1. Цели предоставления субсидии

2.1. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат на капитальный ремонт, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры (включая проектирование) в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом.

  1. Порядок предоставления и перечисления субсидий

3.1. Администрация Дубовского муниципального района (далее — администрация) регистрирует пакет документов, представленных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, и в соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации Дубовского муниципального района в день их поступления.

3.2. Претенденты на получение субсидии представляют в отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области следующий пакет документов:

— заявку на получение субсидии по форме, установленной настоящим Порядком;

— копии учредительных документов, заверенные руководителем или лицом, наделенным соответствующими полномочиями, с приложением документа о наделении полномочиями;

— копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица либо копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

— смету обоснованных расходов, связанных с капитальным ремонтом, модернизацией и (или) реконструкцией объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения;

— документ, подтверждающий закрепление объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения на праве хозяйственного ведения за предприятием;

  • первичные документы: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
    • Документы на предоставление субсидии должны удовлетворять следующим требованиям:
  • достоверность указанной в документах информации;
  • полнота и правильность оформления представленных документов. Заявители несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

3.4. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки и прилагаемых документов отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации осуществляет проверку представленных документов на предмет их комплектности и соответствия условиям и требованиям настоящего порядка и  выносит решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

3.5. С заявлением, по обращению которого принято решение о предоставлении субсидии, администрация Дубовского муниципального района Волгоградской области составляет соглашение о предоставлении субсидии и представляет заместителю главы-начальнику отдела архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации Дубовского муниципального района на подпись.

3.6. Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать:

  • условия, размер, сроки и порядок перечисления субсидии;
  • условия о целевом расходовании субсидии;
  • порядок предоставления получателем субсидии;
  • отчет о расходах, подлежащих возмещению за счет субсидии;
  • обязанность возврата субсидии в бюджет городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района в случае ее нецелевого использования;
  • информацию об ответственности получателя субсидии за нецелевое использование субсидии.

В соглашении также указывается перечень подлежащих капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения.

3.7. После подписания Соглашения администрация Дубовского муниципального района предоставляет 1 (один) экземпляр Соглашения в городское поселение г. Дубовка Дубовского муниципального района для перечисления субсидии.

3.8. Перечисление субсидии осуществляется городским поселением г. Дубовка Дубовского муниципального района в течение текущего финансового года в установленном порядке исполнения бюджета городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района, на основании соглашения о предоставлении субсидии.

  1. Порядок учета и контроля над целевым использованием субсидий
  • Получатели субсидии не позднее 10 января года, следующего за годом предоставления Субсидии направляют в администрацию Дубовского муниципального района отчет о расходах субсидии по форме и в порядке, установленном соглашением.
  • Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется администрацией Дубовского муниципального района Волгоградской области.
  • Администрация Дубовского муниципального района Волгоградской области вправе требовать от получателей субсидий, которым они представлены, расчетную, финансовую и иную документацию для проверки целевого использования предоставленных бюджетных средств, анализа хозяйственно- финансовой деятельности, контроля за исполнением обязательств по соглашению о предоставлении субсидии.
  1. Порядок возврата субсидий
  • В случае использования субсидии не по целевому назначению, установленному настоящим Порядком и соглашением, получатели субсидии несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, а также соглашениями о предоставлении субсидии, заключаемыми администрацией Дубовского муниципального района Волгоградской области с получателями субсидий.
  • В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в бюджет городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области.
  • Администрация не позднее чем в 10-дневный срок со дня установления фактов, указанных в пункте 4.1, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района.
  • Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии, указанной в требовании.
  • Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.
  • В случае нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии, который устанавливается актом проверки, ‘предписанием, представлением, главный распорядитель бюджетных средств начисляет пеню из расчета одно трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.
  • Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в текущем финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о прекращении потребности получателя в указанной субсидии, путем перечисления получателем указанных средств в бюджет городского поселения. г. Дубовка Дубовского муниципального района.
  • Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями осуществляет администрация Дубовского муниципального района и органы муниципального финансового контроля.

Приложение №1

 к порядку предоставления субсидий муниципальным предприятиям на возмещение затрат по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом

ЗАЯВКА

                                             о предоставлении субсидии

       В соответствии с порядком предоставления субсидий муниципальным предприятиям на возмещение затрат по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом

______________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование предприятия-заявителя)

 

____________________________________________________________________

(ИНН, место нахождения)

просит предоставить субсидию на возмещение затрат по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом

Расчетный счет для перечисления N____________________________ , открытый в_____________________________________________________________________

(наименование кредитной организации, кор. счет, БИК)

 

Должность, Ф.И.О., телефон/факс лица, ответственного за подготовку настоящей заявки о предоставлении субсидии и прилагаемых к ней документов

________________________________________________________________________

Опись документов, прилагаемых к заявке о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 3.1 порядка, прилагается.

Приложение: на______ л. в ед. экз.

 

Руководитель муниципального

Предприятия/уполномоченный представитель

__________________________________________________

(подпись)              (расшифровка подписи)

м.п

Дата: «____         «__________         20_ г.

 

 

Приложение №2

 к порядку предоставления субсидий муниципальным предприятиям на возмещение затрат по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры  в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом

     Соглашение №___

  о предоставлении из бюджета Дубовского муниципального района субсидии муниципальным предприятиям на финансовое обеспечение затрат по

капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов

инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющихся

 собственностью городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом (далее –Соглашение).

г.Дубовка                                                                                   «___» ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета, которому как получателю средств бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствиие с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств» в лице ____________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица)

действующего на основании ________________________________________,

(реквизиты положения об органе власти, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и ____________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

именуемое(- ый, — ая) в дальнейшем «Получатель», в лице

________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

Действующего (- ей) на основании _______________________________________,

(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

________________________________________________________________________ ,(наименование иного юридического лица)

Именуемый (- ая) в дальнейшем «Агент», в лице____________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Агента или уполномоченного им лица)

Действующего (- ей) на основании _____________________________________,

(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской  Федерации,  решением Дубовской районной Думы от «____»_____________ 20_____ г. № _______ ____________________________________,

(наименование решения о местном бюджете на очередной (текущий) финансовый год и плановый период)

____________________________________________________________________

(наименование порядка (правил) предоставления субсидии)

утвержденным постановлением Администрации Дубовского муниципального района Волгоградской  области от «__» ______________ 20___ г. № ______ (далее — Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

  1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом   настоящего Соглашения является   предоставление   из бюджета Дубовского муниципального района в 20__ году/20__ — 20__ годах______________________________________________________________

(наименование Получателя/Агента)

по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя бюджетных средств ____, раздел ____, подраздел _____, целевая статья ___, вид расходов ___, в рамках

___________________________________________________________________

(наименование муниципальной подпрограммы)

муниципальной           программы          Дубовского муниципального района

___________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы Дубовского муниципального района)

утвержденной постановлением Администрации Дубовского муниципального района от «__» ___________ 20__ г. № _____, субсидии:

1.1.1.  в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных  с_________________________________________________(далее — Субсидия);

(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

1.1.2. в     целях    реализации   Получателем     следующих     проектов (мероприятий):

1.1.2.1._____________________________________________________________

1.1.2.2._____________________________________________________________

 

  1. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

 

2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю бюджетных средств,

По кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее — коды БК) на цели, указанные в  разделе  I настоящего Соглашения, в следующем размере:

в 20__ году___________ (______________) рублей — по коду БК ___________;

(сумма прописью)                        (код БК)

в 20__ году___________ (______________) рублей — по коду БК ___________;

(сумма прописью)                        (код БК)

 

в 20__ году __________ (_______________) рублей — по коду БК ___________.

(сумм прописью)                        (код БК)

 

III. Условия предоставления Субсидии

3.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:

3.1.1. при представлении _____________________________________________

(Получателем, Агентом)

Главному распорядителю бюджетных средств:

3.1.1.1. в срок до  «__» ___________ 20__ г.  документов,  подтверждающих направление  собственных  и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства,  средства спонсоров и другие средства, полученные Получателем, за исключением   средств,   предоставленных   из  бюджетов  бюджетной  системы Российской  Федерации),  в  размере  не  менее ____ процентов общего объема Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения <3>:

3.1.1.2. в срок до «__» ______ 20__ г. иных документов, в том числе<4>:

3.1.1.2.1. ___________________________________________________________;

3.1.1.2.2. ___________________________________________________________:

3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе<5>:

3.1.2.1. ____________________________________________________________;

3.1.2.2. ____________________________________________________________;

3.2.  Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

3.2.1.  на счет Управления Федерального казначейства  по  Волгоградской области,  открытый  для  учета  операций  со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Российской  Федерации,  не  позднее  2-го  рабочего дня, следующего за днем представления   Получателем   в  Управление  Федерального  казначейства  по Волгоградской   области   документов  для  оплаты  денежного  обязательства Получателя,    на    финансовое    обеспечение   которого   предоставляется Субсидия;

3.2.2. на счет Получателя, открытый в _________________________________;

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

3.2.3. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии:

3.2.3.1._____________________________________________________________

3.2.4. не позднее ________ рабочего дня, следующего за днем представления

 

___________________________________________Главному распорядителю

(Получателем, Агентом)

бюджетных средств, следующих документов<6>:

3.2.4.1._____________________________________________________________;

3.2.4.2_____________________________________________________________;

3.3. Предоставление   Субсидии   осуществляется   в   соответствии   со следующими условиями, предусмотренными нормативными правовыми  актами Российской  Федерации,  Волгоградской  области, Дубовского муниципального района регулирующими  казначейское сопровождение  и  (или

 

осуществление операций с применением казначейского обеспечения обязательств:

3.3.1. ___________________________________________________________;

3.3.2. ____________________________________________________________;

3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление   Главным   распорядителем   бюджетных   средств и органами муниципального (государственного) финансового контроля проверок  соблюдения  Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии <7>.

Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок

осуществляется путем подписания настоящего Соглашения.

  1. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом  III настоящего Соглашения;

4.1.2. осуществлять проверку представляемых __________________________

(Получателем, Агентом)

документов, указанных в пунктах ______ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение ___ рабочих дней со дня их получения от __________________________________________;

(Получателя, Агента)

4.1.3.  утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на _____ год (далее — Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ______ рабочего  дня  со  дня  получения  указанных  документов  от Получателя в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения<8>;

4.1.4. обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. устанавливать:<9>

4.1.5.1. показатели результативности в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью;

4.1.5.2. иные показатели<10>:

4.1.5.2.1.___________________________________________________________;

4.1.5.2.2.______________________________________________________;

4.1.6. осуществлять   оценку   достижения    Получателем    показателей результативности   и (или)   иных   показателей,  установленных  Порядком предоставления  субсидии  или Главным  распорядителем бюджетных средств, на основании:<11>

4.1.6.1. отчета(-ов) о достижении значений показателей результативности по  форме, установленной  Приложением № 2, представленного(-ых)   в   соответствии   с   пунктом   4.3.10.2  настоящего Соглашения;

4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  предоставления  Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии  и  настоящим  Соглашением,  путем  проведения  плановых  и  (или) внеплановых проверок%

4.1.7.1. по   месту нахождения Главного распорядителя бюджетных средств на основании:

4.1.7.1.1. отчета(-ов)  о   расходах  Получателя,  по  форме, установленной Приложением № 3,  представленного(-ых) в соответствии с пунктом 4.3.10.1 настоящего Соглашения;

4.1.7.1.2. иных отчетов:

4.1.7.1.2.1.__________________________________________________________;

4.1.7.1.2.2.__________________________________________________________;

4.1.7.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу  Главного распорядителя бюджетных средств, в соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего Соглашения;

4.1.7.2. по месту нахождения  Получателя  путем   документального   анализа   операций,  связанных  с  использованием  Субсидии, произведенных Получателем;

4.1.8. в  случае установления Главным распорядителем бюджетных  средств или  получения от органа муниципального (государственного) финансового контроля информации о факте(-ах)  нарушения  Получателем  порядка,  целей и условий предоставления Субсидии,  предусмотренных  Порядком  предоставления  субсидии  и настоящим Соглашением,  в том числе указания в документах, представленных Получателем в  соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Дубовского муниципального района в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.9. в   случае,  если Получателем не достигнуты значения показателей результативности   и   (или)   иных   показателей,  установленных  Порядком предоставления  субсидии  или  Главным  распорядителем  бюджетных средств в соответствии  с  пунктом  4.1.5  настоящего  Соглашения, применять штрафные санкции,  установленные  Порядком  предоставления  субсидии, с обязательным уведомлением  Получателя  в  течение  ___  рабочих  дней  с  даты  принятия указанного решения <12>;

4.1.10. рассматривать   предложения, документы   и иную   информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.11. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения обращения  Получателя  в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.12. выполнять иные обязательства в соответствии   с   бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:

4.1.12.1. ___________________________________________________________;

4.1.12.2. ___________________________________________________________.

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том   числе   на   основании   информации   и   предложений, направленных _________________________________ в соответствии с пунктом 4.4.1

 

настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов  бюджетных  обязательств, указанных  в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления __________________________информации, содержащей                                                  (Получателем, Агентом)

финансово-экономическое обоснование данного изменения <13>;

4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации   порядке   решение   о    наличии     или    отсутствии   потребности   в направлении в 20___ году   остатка Субсидии, не использованного в 20_____ году,  на  цели,  указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее___ рабочих дней со дня получения от _______________________________________

(Получателя, Агента)

следующих документов, обосновывающих потребность  в  направлении остатка Субсидии на указанные цели:

4.2.2.1. ___________________________________________________________;

4.2.2.2. ___________________________________________________________;

4.2.3. приостанавливать  предоставление Субсидии в  случае   установления Главным   распорядителем   бюджетных   средств   или  получения  от  органа муниципального(государственного) финансового  контроля  информации  о  факте(-ах) нарушения Получателем    порядка,    целей   и   условий   предоставления   Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том  числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с  настоящим  Соглашением,  недостоверных сведений, до устранения нарушений  с обязательным уведомлением Получателя не позднее _____ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления  Субсидии,  установленных Порядком предоставления Субсидии  и настоящим   Соглашением,   в   соответствии   с  пунктом  4.1.7  настоящего Соглашения;

4.2.5. осуществлять   иные    права    в   соответствии    с    бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:

4.2.5.1. ____________________________________________________________;

4.2.5.2. ____________________________________________________________.

4.3. Получатель обязуется:

4.3.1. представлять Главному распорядителю бюджетных средств документы, в    соответствии   с   пунктами   3.1.1.1,   3.1.1.2,   3.2.4   настоящего Соглашения;

4.3.2. представить Главному распорядителю бюджетных в срок до ___________ документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять   Главному   распорядителю   бюджетных    средств    на утверждение:

4.3.3.1. Сведения  не  позднее ______ рабочего  дня   со   дня  заключения настоящего Соглашения;

4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ________ рабочих дней со дня внесения в них изменений;

4.3.4. утверждать с направлением копии Главному распорядителю  бюджетных средств:

4.3.4.1. Сведения не позднее _____ рабочего дня   со   дня   заключения настоящего Соглашения;

4.3.4.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ______ рабочих дней со дня внесения в них изменений;

4.3.5. Открыть в срок  до ______________лицевой  счет   в   Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области;

4.3.6. Направлять   Субсидию   на    финансовое    обеспечение    затрат, определенных в Сведениях;

4.3.7. Не   приобретать за счет Субсидии   иностранную    валюту, за исключением операций, определенных в Порядке предоставления субсидии;

4.3.8. В обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;

4.3.9. Обеспечивать достижение значений показателей результативности   и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем бюджетных средств;

4.3.10. Представлять Главному распорядителю бюджетных средств:

4.3.10.1. Отчет   о    расходах    Получателя, источником   финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.1Настоящего Соглашения, не позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________;

(месяц, квартал, год)

4.3.10.2. Отчет   о достижении   значений   показателей  результативности   в соответствии  с  пунктом  4.1.6.1 настоящего Соглашения    не позднее _____ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________;

(месяц, квартал, год)

4.3.10.3. Иные отчеты:

4.3.10.3.1. __________________________________________________________;

4.3.10.3.2.______________________ ____________________________________;

4.3.11. направлять по запросу Главного распорядителя бюджетных   средств документы   и   информацию, необходимые  для  осуществления  контроля  за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с  пунктом  4.2.4 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.12. в случае получения от Главного распорядителя бюджетных   средств требования в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:

4.3.12.1. устранять   факт(ы) нарушения   порядка, целей   и   условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.12.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и   в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.13. возвращать в местный бюджет средства   в   соответствии   с Порядком  предоставления  субсидии в случае принятия Главным распорядителем бюджетных  средств  решения  о  применении  к Получателю штрафных санкций в соответствии  с  пунктом  4.1.9 настоящего Соглашения в срок,

установленный Главным   распорядителем бюджетных средств  в  уведомлении  о  применении штрафных санкций;

4.3.14. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход Дубовского муниципального района в случае отсутствия решения Главного распорядителя  бюджетных средств  о  наличии  потребности  в  направлении  не

 

использованного в 20__ году остатка Субсидии на  цели,  указанные  в  разделе   I   настоящего Соглашения, в срок до ________________;

4.3.15. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю бюджетных средств, в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.16. выполнять иные обязательства   в   соответствии   с   бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:

4.3.16.1. _________________________________________________________;

4.3.16.2. _________________________________________________________.

4.4. Получатель вправе:

4.4.1. направлять Главному распорядителю бюджетных средств   предложения о внесении изменений в настоящее  Соглашение,  в  том  числе  в случае установления   необходимости   изменения размера Субсидии с  приложением  информации,    содержащей   финансово-экономическое   обоснование   данного изменения;

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю средств бюджетных средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. направлять в 20__ году   неиспользованный остаток   Субсидии, полученной в соответствии с настоящим Соглашением  (при  наличии),  на осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в разделе I настоящего  Соглашения,  в случае принятия Главным распорядителем бюджетных средств  соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права, в том числе <14>:

4.4.4.1. ___________________________________________________________;

4.4.4.2. ___________________________________________________________.

4.5. Права и обязанности Агента осуществляются в соответствии   с Порядком предоставления субсидии <15>:

4.5.1. Агент обязуется:

4.5.1.1. ____________________________________________________________;

4.5.1.2. _____________________________________________________________;

4.5.2. Агент вправе:

4.5.2.1. _____________________________________________________________;

4.5.2.2. ____________________________________________________________.

  1. Ответственность Сторон

5.1. В   случае   неисполнения или ненадлежащего   исполнения   своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны  несут  ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:

5.2.1. _____________________________________________________________;

5.2.2. _____________________________________________________________.

  1. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. _____________________________________________________________;

6.1.2.________________________________________________________

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи   с   исполнением настоящего Соглашения, решаются ими,  по  возможности,  путем проведения переговоров  с  оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонам решаются в судебном порядке;

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов   бюджетных   обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению;

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями   пункта   4.2.1   настоящего   Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного  соглашения  к настоящему   Соглашению по форме утвержденной Приложением № 1 к данному Соглашению,   являющемуся   его неотъемлемой   частью;

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:

7.4.1. реорганизации   или прекращения деятельности Получателя;

7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий   предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

7.4.3. ____________________________________________________________;

7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае не достижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением;

7.6. Расторжение Соглашения Получателем в одностороннем порядке не допускается;

7.7. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, утвержденной по форме Приложения и являющемуся его неотъемлемой частью;

7.8. Документы   и   иная   информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами заказным письмом с

уведомлением о вручении, либо   вручением   представителем   одной   Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой стороны;

7.8.1. _____________________________________________________________;

7.9. Настоящее соглашение заключено Сторонами в __________экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель бюджетных средств Получатель Субсидии
Наименование Главного распорядителя бюджетных средств Наименование Получателя
Место нахождения: (юридический адрес) Место нахождения: (юридический адрес)
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором после заключения соглашения (договора) будет открыт лицевой счет
Лицевой счет

 

  1. Подписи Сторон
Наименование должности руководителя Главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица Наименование должности лица, представляющего Получателя Наименование должности лица, представляющего Агента<65>
__________/__________

(подпись)   (ФИО)

__________/_________

(подпись)   (ФИО)

__________/_________

(подпись)   (ФИО)

<1>Соглашение (договор), содержащее  сведения,  составляющие  государственную тайну,  оформляется  с  соблюдением  требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

<2>Предусматривается в случае, если это установлено  Порядком  предоставления субсидии.  Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Порядком предоставления субсидии.

<3>Предусматривается в случае, если это установлено  Порядком  предоставления субсидии.

<4>Предусматривается в случае, если это установлено  Порядком  предоставления субсидии.   Указываются   конкретные документы, установленные Порядком предоставления субсидии.

<5>Предусматривается в случае, если это установлено  Порядком  предоставления субсидии. Указываются   конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.

<6>Предусматривается в случае, если это установлено Порядком  предоставления субсидии.   Указываются   конкретные документы, установленные Порядком предоставления субсидии.

<7>Пункт  3.4  не  предусматривается  в  случае,  если  Получатель  является государственным   (муниципальным)   унитарным  предприятием,  хозяйственным товариществом  и  обществом  с  участием публично-правовых образований в их уставных  (складочных)  капиталах,  а  также  коммерческой  организацией  с участием  таких  товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале. Также указанный пункт может не предусматриваться в случае, если данное условие   предоставления   Субсидии установлено  Порядком  предоставления субсидии.

<8>Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством  Российской Федерации  и  (или)  Порядком  предоставления  субсидии  установлено  право Главного  распорядителя  бюджетных средств принимать решение об утверждениии Сведений.  Не предусматривается в случае, если Субсидия не подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

<9>Предусматривается  в   случае,   если   это     предусмотрено   Порядком предоставления  субсидии.  Указываются конкретные показатели,

оформляемые в виде приложения к соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.

<10>Предусматривается в случае, если это установлено Порядком  предоставления субсидии. Указываются иные конкретные показатели, оформляемые  в  виде приложения к соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.

<11>Предусматривается  при  наличии  в  соглашении  пункта 4.1.5, а  также  в  случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.

<12>Предусматривается в случае, если это установлено Порядком  предоставления субсидии, а также при наличии в соглашении пункта 4.1.5.

<13>Предусматривается в случае, если это установлено Порядком  предоставления субсидии.

<14>Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.   Указываются   иные конкретные права,  установленные  Порядком предоставления субсидии.

<15>Предусматривается  в  случае,  если  Порядком  предоставления    субсидии предусмотрено участие иного юридического лица

Приложение №1

к соглашению о предоставлении субсидий

муниципальным предприятиям на возмещение затрат

по капитальному ремонту, модернизации и (или)

реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

                                                                     в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью

                                                         городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального

района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ <1>

N п/п Наименование показателя Наименование проекта (мероприятия) <2> Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение показателя Срок, на который запланировано достижение показателя
Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7

 

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользования» /»секретно»/» совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра.

<2> Заполняется в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).

 

Приложение №2

к соглашению о предоставлении субсидий

муниципальным предприятиям на возмещение затрат

по капитальному ремонту, модернизации и (или)

реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

                                                                     в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью

                                                         городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального

района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _________ 20__ года

 

Наименование Получателя ________________________________________________

Периодичность:    _______________________

N п/п Наименование показателя Наименование проекта (мероприятия) Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение показателя <4> Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату Процент выполнения плана Причина отклонения
Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Руководитель Получателя

(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________

(должность)                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________

(должность)                                     (ФИО)                                      (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

 

Приложение №3

к соглашению о предоставлении субсидий

муниципальным предприятиям на возмещение затрат

по капитальному ремонту, модернизации и (или)

реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью

 городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального

района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом

ОТЧЕТ

    об осуществлении расходов по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере

теплоснабжения, являющихся собственностью городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального района

Волгоградской области

      В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом от   ______20___ г. N__

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

произвел следующие расходы в связи с выполнением капитального ремонта, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения:

N

п/п

Наименование видов работ, затрат согласно смете расходов на реализацию проекта Плановый объем затрат всего (по видам работ, затрат согласно смете расходов на реализацию проекта) (руб.) Фактический объем затрат всего (по видам работ, затрат согласно смете расходов на реализацию проекта) (руб.) Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4 6 7
1.
2.
Итого по отчету

 

Приложение: на ___ л. в 1 экз. (копии первичных документов)

 

Руководитель Получателя ___________ ___________________   ________________

(уполномоченное лицо)         (должность)          (подпись)             (расшифровка подписи)

 

Исполнитель          _______________  _______________  _____________

(должность)                           (ФИО)                   (телефон)

Приложение №4

к соглашению о предоставлении субсидий

муниципальным предприятиям на возмещение затрат

по капитальному ремонту, модернизации и (или)

реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

 в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью

 городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального

района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом

Распределение субсидий муниципальным предприятиям на возмещение затрат по капитальному ремонту, модернизации и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, являющихся собственностью городского поселения г.Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области, в части, не обеспеченной тарифом, на 20 ____год

N п/п Наименование предприятия Раз мер субсидии (тыс. руб.)
1 2 3
1.

 

              ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Наименование субсидии Сроки перечисления Сумма, руб.

 

Не   ранее (дд.мм.гггг.) Не позднее (дд.мм.гггг.)

 

Совет депутатов Горноводяновского сельского поселения

Дубовского муниципального района Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

от «24» декабря 2024 г. № 6/22

Об установлении льготы по земельному налогу участникам специальной военной операции и членам их семей

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области РЕШИЛ:

  1. Освободить от уплаты земельного налога:

1) граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;

2) граждан, заключивших в связи с участием в специальной военной операции контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации);

3) супругу (супруга), несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, родителей (усыновителей), лиц, находящихся на иждивении, граждан, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящего решения.

  1. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего решения, могут воспользоваться льготой только в отношении одного земельного участка по каждому виду разрешенного использования, не используемого (не предназначенного для использования) в предпринимательской деятельности, по выбору налогоплательщика.

Гражданам, указанным в пункте 1 настоящего решения, льгота по земельному налогу предоставляется в порядке, предусмотренном налоговым законодательством.

  1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, связанные с уплатой земельного налога за налоговые периоды 2023, 2024 годов.

Глава Горноводяновского сельского поселения

И.В. ГОРШКОВА

 

Совет депутатов Горноводяновского сельского поселения

Дубовского муниципального района Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

от «24» декабря 2024 г. № 6/21

О бюджете Горноводяновского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год в следующих размерах:

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 6 112 766,20 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 4 506 427,20 рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению;

Общий объем расходов бюджета 6 112 766,20 рублей.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2026 год и на 2027 год в следующих размерах:

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 5 662 057 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 3 979 200 рублей, и на 2027 год в сумме 5 852 569 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 3 979 200 рублей согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Общий объем расходов бюджета на 2026 год составит 5 662 057 рублей, общий объем расходов бюджета на 2027 год составит 5 852 569 рублей, в т.ч. условно утвержденные расходы в 2026 году составят 141 552 рублей, в 2027 году условно утвержденные расходы 292 629 рублей

Статья 2. Муниципальный внутренний долг Горноводяновского сельского поселения

Установить верхний предел муниципального долга Горноводяновского сельского поселения по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Горноводяновского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2026 года, на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Горноводяновского сельского поселения в сумме 0 рублей.

Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет поселения на 2025 год и период до 2027 года

Установить, что доходы бюджета, поступающие в 2025, 2026, 2027 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением в следующих размерах:

Налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов (в том числе 10 процентов – по дополнительному нормативу);

Единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 процентов;

Налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений – по нормативу 100 процентов;

Земельного налога – по нормативу 100 процентов;

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – по нормативам в соответствии с действующим законодательством;

Доходов от уплаты прочих налогов, сборов пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения

  1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению № 3 к настоящему решению.
  2. Утвердить главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
  3. Глава Горноводяновского сельского поселения, в случае изменения в 2025 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, с последующим внесением изменений в настоящее решение.

Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджета Горноводяновского сельского поселения в 2025 году

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении бюджетные учреждения осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью начисления, полнотой уплаты платежей по отдельным видам доходов, подлежащих зачислению в бюджет Горноводяновского сельского поселения, включая пени и штрафы по ним, а также осуществляют взыскание задолженности и принимают решения о возврате (зачете) указанных платежей в порядке, установленном для осуществления соответствующих полномочий администраторами доходов бюджета поселения.

Статья 6. Сводный план предоставления муниципальных услуг казенными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Утвердить сводный план предоставления услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения:

На 2025 год согласно приложению 10 к настоящему решению;

На 2026 год согласно приложению 10.1 к настоящему решению;

На 2027 год согласно приложению 10.2 к настоящему решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения: на 2025-2027 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.
  2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета: на 2025 год – согласно приложению 6 к настоящему решению; на 2026-2027 годы – согласно приложению 6.1. к настоящему решению.
  3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год в сумме 0 рублей, на 2026 год в сумме 0 рублей, на 2027 год в сумме 0 рублей и перечень публичных нормативных обязательств согласно приложению 7 к настоящему решению.
  4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:

На 2025 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

На 2026-2027 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 8. План оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения.

Утвердить план оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 10.3 к настоящему решению.

Статья 9. Программа муниципальных внутренних заимствований Горноводяновского сельского поселения

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Горноводяновского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Горноводяновского сельского поселения, на 2025 год согласно приложению 11 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований Горноводяновского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Горноводяновского сельского поселения, на 2026-2027 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 10. Главные распорядители средств бюджета Горноводяновского сельского поселения

Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Горноводяновского сельского поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 11. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горноводяновского сельского поселения на 2025 год.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района на 2025 год согласно приложению 14 к настоящему решению.

Председатель Совета депутатов Горноводяновского сельского поселения

И.В. ГОРШКОВА

Глава Горноводяновского сельского поселения

И.В. ГОРШКОВА

 

Приложение 1

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                     №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2025 год (руб.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма
1 2 3
Налоговые доходы 1 281 339
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 244 866
000 1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 244 866
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог          749 238
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 277 226
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным

в границах поселений

 75 826
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 201 400
000 106 06033 10 000 110 Земельные участки, налоговая ставка п.п 2п

1ст 394 НК РФ

         84 108
000 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 117 292
000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными  лицами органов местного самоуправления 10 009
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами               0
Неналоговые доходы 325  000
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0
000 103 02 000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории  Российской Федерации

 

325 000
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации 170 000
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 000
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 171 000

 

 

 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  -17 000
000 1 13 02995 10  0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета сельских поселений 0
Собственные доходы 1 606 339
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 506 427,20
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 131 000
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 131 000
000 2 02 00000 00 0000 150 Субвенции бюджетам Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 200
000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенция по административным комиссиям 2 200
000 2 02 29999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 0
000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений принятых органами власти, органами другого уровня. 0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений (областные) 0
000 2 02 49999 10 000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений (областные) 303 030,30
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений

(районные)

166 667
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений

(районные)

47 529,90
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений

(районные)

10 000
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений

(районные)

 2 846 000
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 112 766,20

 

Приложение 2

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                     №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2026-2027 гг.(руб.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

 

 

Наименование доходов

 

 

Сумма
2026 год 2027 год
1 2 3 4
Налоговые доходы    1 334 857   1 391 369
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 263 231 282 973
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 263 231 282 973
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 779 208 810 376
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 282 009    287 194
000 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений.     78 859 82 014
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

 

203 150 205 180
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельные участки, налоговая ставка п.п 2п

1ст 394 НК РФ

 

 

 

36 981 36 568
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 166 169 168 612
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами 10 409 10 826
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 348 000 482 000
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0 0
000 103 02 000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории  Российской Федерации

 

348 000 482 000
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации 182 000 252 000
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 000 1 000
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 183 000 253 000
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  -18 000 -24 000
Собственные доходы    1 682 857    1 873 369
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 979 200    3 979 200
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 131 000   1 131 000
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 131 000 1 131 000
000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 200 2 200
000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0 0
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенция по административным комиссиям 2 200 2 200
000 2 02  40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности местных бюджетов  

0

 

         0

 

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений принятых органами власти, органами другого уровня. 0          0
0002 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений. 2 846 000    2 846 000
ВСЕГО ДОХОДОВ   5 662 057   5 852 569

 

        Приложение 3

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                    №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета Горноводяновского сельского поселения

Администратор -Администрация Горноводяновского сельского поселения
код администратора — 943; ИНН; 3405011084 КПП 340501001; Код ОКАТО 18208808000
Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
1 2
943 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
943 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений районов ( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
943 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
943 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
943 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
943 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
943 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
943 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
943 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
943 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
943 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений
943 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
943 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций
943 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений
943 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
943 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
943 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
943 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
943 2 02 49999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
943 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
943 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений
943 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
943 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений
943 2 02 30024 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (субвенция на реализацию Закона Волг. Обл. о 04.08.2006г. № 1274-ОД «О наделении орг.мест. самоуправления. муниципальных образований и организации деятельности административных комиссий.

 

                                Приложение 4

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                    №6/21 от   24 декабря 2024 г.

    Перечень

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Горноводяновского сельского поселения

Администратор -Администрация               Горноводяновского сельского поселения;
код администратора — 943; ИНН 3405011084; КПП 340501001; Код ОКАТО 18208808000
Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
1 2
943 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
943 0102 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
943 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
943 0103 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
943 0106 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений

Приложение 5

к решению Совета депутатов

                                                                               Горноводяновского  сельского поселении

                                                                                    №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2025-2027 годы   (руб.)

Наименование Раздел Под    раздел 2025 год 2026 год 2027год
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 2 540 119     2 558 988    2 565 897
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02   922 738        922 738     922 738
Функционирование законодательных            (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований) 01 03 0 0 0
Функционирование местных администраций 01 04 1 584 877 1 460 024 1 315 856
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового надзора 01 06     24 304         26 474        26 474
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07          0                        0          0
Резервные фонды 01 11 5 000 5 000 5 000
Другие общегосударственные вопросы

 

01 13     3 200

00

144 752 295 829
Другие общегосударственные вопросы

 

01 13 0 141 552 292 629
Другие общегосударственные вопросы

 

01 13 2 200  2 200 2 200
Другие общегосударственные вопросы

 

01 13 1 000 1 000 1 000
Национальная оборона 02 00         0 0 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03        0 0 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 40 000 0 0
Зашита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10 000 0 0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений 03 10 30 000 0 0
Национальная экономика 04 00 675 560,20 348 000 482 000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 09 675 560,20 348 000 482 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   383 667         414  881 551 848
Коммунальное хозяйство 05 02        0             0    0
ЖКХ 05 01        0            0 0
Благоустройство 05 03    383 667        414 881 551 848
Культура и  кинематография 08 00 2 460 420       2 334 388 2 247 024
Культура 08 01 2 460 420 2 334 388   2 247 024
Пенсионное обеспечение 10 01    3 000 3 000      3 000
Средства массовой информации 12 00    10 000 2 800 2 800
Периодическая печать и издательства 12 02 10  000 2 800 2 800
                          ИТОГО РАСХОДОВ:     6112766,20 5 662 057    5 852 569

 

Приложение 6

к решению Совета депутатов

                                                                             Горноводяновского сельского поселения

                                                                                   №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Распределение бюджетных ассигнований

по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2025 год

(руб.)

Наименование Раздел Подра здел Целевая статья расходов Вид

расходов

СУММА
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ  01 00 0000000000 000 2 540 119

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования   01 02 9000000000 000 922 738
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами  

01

 

02

  9000000030 121 708 708
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций   01 02    9000000030 129 214 030
Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и местного самоуправления   01 03    9000000000 000 0
Функционирование местных администраций   01 04 0000000000 000 1 584 877
Непрограмные  направления  обеспечения деятельности государственных органов   01 04 9000000010 000 1 554 877
Обеспечение деятельности государственных (муниципальных) органов Волгоградской

области

  01 04 9000000010 000      1 057 877
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными органами   01 04 9000000010 121       814 821
0Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными органами   01 04 9000000010 129      243 056
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными органами   01 04 9000000040 121             0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными органами   01 04 9000000040 129             0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд   01 04 9000000010 244      497 000
Уплата налогов и сборов  органами государственной власти и казенными учреждениями    01 04 9900080140 000         30 000
Уплата налогов и сборов  органами государственной власти и казенными учреждениями ( транспортный налог)     01 04 9900080140 000         30 000
Уплата налогов м сборов органами управления  государственной власти и казенными учреждениями (исполнительные листы)    01 04 9900080140 831           4 000
Иные межбюджетные ассигнования (налог на имущество   01 04 9900080140 851        21 000
Иные межбюджетные ассигнования Прочие налоги и сборы (госпошлина, экология)   01 04 9900080140 852          3 000
Иные платежи (штрафы, пеня)  01 04 9900080140 853          2 000
Иные платежи (штрафы, пеня) 01 04 9900080140 831             0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора   01 06 9000000010 540        24 304
Обеспечение проведения выборов и референдумов   01 07    90000000100      244 0
Резервные фонды   01 11    9000000000      244       5 000
Другие общегосударственные вопросы   01 13 0000000000 000 3 200
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий   01 13   9900070010 244 2 200
Членские взносы в Ассоциацию   01 13   9900080070 853 1 000
Национальная оборона   02 00 0000000000 000 0
Мобилизация и вневойсковая подготовка   02 03 0000000000 000 0
Непрограмное направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов Волгоградской  области   02 03 9900000000 000 0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   02 03 9900051180 000 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   03 00 0000000000 000 40 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона   03 09 9900000000 000 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд   03 09 9900020090 244 30 000
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений   03 10   9900020240 244 0
Национальная экономика   04 00 0000000000 000 675 560,20
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   04 09 9900020680 000 325 000
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных)нужд   04 09 9900020680 244 325 000
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных)нужд   04 09 9900071740 244 303 030,30
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных)нужд   04 09 9900020850 244 47 529,90
Жилищно-коммунальное хозяйство   05 00 0000000000 000 383 667
Коммунальное хозяйство   05 02 0000000000 244 0
Организация в границах поселения электро-тепло,газо и водоснабжения, снабжения поселения теплом в пределах полномочий установленных законодательством Российской Федерации   05 02 0000000000 244 0
ЖКХ (Переселение граждан из жилых помещений признанных  непригодных для проживания подлежащих сносу)   05 01 9900009602 244 0
Благоустройство   05 03 0000000000 244 383 667
Непрограмные расходы государственных(муниципальных) органов Волгоградской области   05 03 9900000000 000 0
Уличное освещение   05 03 9900020430 244 192 000
Озеленение   05 03 9900020440 244 0
Организация и содержание мест захоронения   05 03 9900020450 244 25 000
Прочие мероприятия по благоустройству   05 03 9900020460 244 0
Прочие мероприятия по благоустройству   05 03 9900072270 244 166 667
Молодежная политика и оздоровление детей   07 07 0000000000 000 0
Культура и кинематография   08 00 0000000000 000     2 460 420
Культура 08 01    00000000000  000 2 460 420
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры  в  Горноводяновском сельском поселении» на 2022-2025 г 08 01 44000000000  000      1 752 580
Расходы на  обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы)   

   08

08

 

01

  4400300000  

   000

    1 076 634
Расходы на  обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01 4400320080   111 828 067
 Расходы на  обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01 4400320080   119 248 567
Закупка товаров  и услуг для государственных нужд 08 01 4400320080   244 292 946

 

  08 01 4400320080    247 380 000
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (исполнительные листы) 08 01    4400380140    831 1 000
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (налог на имущество) 08 01   4400380140    851 500
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (экология , госпошлина) 08 01    4400380140    852 1 000
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (штрафы, пеня) 08 01    4400380140     853 500
Сохранение и развитие культуры и искусства в  поселении    (Библиотеки) 08 01 4400100000 000 707 840
Расходы на  обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01 4400120080 111 473 003
Расходы на  обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01  4400120080   119 141 337
Закупка товаров  и услуг для государственных нужд 08 01  4400120080 244 90 500
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (исполнительные листы) 01 08    4400180140 831 1 000
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (налог на имущество) 08 01    4400180140 851 500
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (экология , госпошлина) 08 01    4400180140 852 1 000
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (штрафы, пеня) 08 01    4400180140 853 500
Пенсионное обеспечение (муниципальная пенсия) 10 01   9900010270 312 3 000
Средства массовой информации 12 00 00000000000 000 10 000
Периодическая печать и издательства 12 02  9900020690 244 10 000
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 000000000 000 6 112766,2

 

 

 

Приложение 14

                                                                                                           к решению Совета депутатов

                                                                                                        Горноводяновского сельского

                                                                                                                                поселения

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета Горноводяновского

                                            и    сельского поселения на 2025- 2027 год.

Код бюджетной классификации                         Наименование показателя     Сумма

  2025год

   Сумма

 2026год

   Сумма

 2027 год

  Дефицит бюджета Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района                —       —        —
  В процентах к общей сумме доходов без учета доходов без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней                —       —       —
003 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района               —     —      —
003 01 02 0000 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской      Федерации               0     0     0
003 01 02 00 00 10 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской  Федерации               0     0     0
003 01 02 00 00 10 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации               0     0     0 
003 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации               0     0     0
003 01 03 00 00 10 0000 700 Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской  Федерации      
003 01 03 00 00 10 0000 800 Погашение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской  Федерации      
003 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета              0     0    0
003 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6112766,2 -5 662 057 -5 852 569
003 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов -6112766,2 -5 662 057 -5 852 569
003 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджета -6112766,2 -5 662 057 -5 852 569
003 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных   средств бюджетов -6112766,2 -5 662 057 -5 852 569
003 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов -6112766,2 -5 662 057 -5 852 569
003 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов -6112766,2 -5 662 057 -5 852 569
Всего источников финансирования   -6112766,2 -5 662 057 -5 852 569

 

                                Приложение 6.1

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                    №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Распределение бюджетных ассигнований по

разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2026-2027 годы

(руб.)

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид

расходов

СУММА
2026г. 2027г.
1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 0000000000 000   2 558 988 2 565 897
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и  муниципального образования 01 02 9000000030 000 922 738 922 738
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными органами 01 02 9000000030 121 708 708 708 708
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными органами 01 02 9000000030 129 214 030 214 030
Функции законодательных (представительных органов государственной власти и  местного самоуправления 01 03 9000000000 100 0 0
Функционирование местных администраций 01 04 0000000000 000 1 460 024 1 315 856
Непрограмные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 04 9000000000 000 1 435 024 1 290 856
Обеспечение деятельности государственных (муниципальных)

органов Волгоградской области

01 04 9000000010 100    1 057 877 1 057 877
Обеспечение деятельности государственных (муниципальных)

органов Волгоградской области

01 04 9000000010 121 814 821       814  821
Обеспечение деятельности государственных (муниципальных)

органов Волгоградской области

01 04 9000000010 129 243 056 243 056
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 01 04 9000000010 244 377 147     232 979
Уплата налогов и сборов  органами государственной власти и казенными учреждениями ( транспортный налог) 01 04 99 000 80140 000 25  000 25 000
Уплата налогов м сборов органами управления  государственной власти и казенными учреждениями (исполнительные листы) 01 04 99 000 80140 831 2 000 2 000
Уплата налогов м сборов органами управления  государственной власти и казенными учреждениями (налог на имущество) 01 04 99 000 80140 851    15 000 15000
Уплата налогов м сборов органами управления  государственной власти и казенными учреждениями (экология, госпошлина) 01 04 99 000 80140 852    4 000 4 000
Иные платежи ( штрафы, пеня) 01 04 9900080140 853    4 000 4 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и Другие общегосударственные вопросы органов финансового надзора 01 06 9000000010 540 26 474 26 474
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000000 200   0 0
Резервные фонды 01 11 0000000000 244 5 000 5 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 144 752 295 829
Другие общегосударственные вопросы

Условно утвержденные расходы

01 13 9900080070 880 141 552 292 629
Субвенция на организационное обеспечение территориальных административных 01 13 99 0007 0010 244  2 200 2 200
Условно утвержденные расход

Членские взносы в Ассоциацию

01 13 99000800700 853 1 000 1 000
Национальная оборона 02 00 9900051180 000          0 0
Мобилизация и вневойсковая  подготовка 02 03 0000000000 000 0 0
Непрограмное  направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов Волгоградской области 02 03 9900000000 000 0 0
Осуществление первичного воинского учета на  территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180 000 0 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 0 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 9900000000 000 0          0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 9900020090 244 0 0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений 03 10 9900020240 244 0 0
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 348 000 482 000
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 9900020680 000 348 000 482 000
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900020680 244 348 000 482 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000   414 881 551 848
ЖКХ 05 02 0000000000 000         0 0
Благоустройство 05 03 0000000000 000 414 881 551 848
Непрограмные расходы государственных (муниципальных) органов Волгоградской  области 05 03 9900000000 000 0 0
Уличное освещение 05 03 9900020430 244     189 881 282 772
Озеленение 05 03 9900020450 244 25 000 25 000
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 9900020460 244 200 000 244 076
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900000000 000 0 0
Культура и кинематография 08 00 0000000000 000 2 334 388 2 247 024
Культура 08 01 0000000000 000 1 716 998 1 629 634
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в «Горноводяновском  сельском поселении» на 2022-2025 г 08 01 4400000000 000 1 713 998 1 626 634
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01 4400300000 000 1 076 634 1 076 634
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01 4400320080 111 828 067 828 067
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01 4400320080 119 248 567 248 567
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 4400320080 247 287 364 200 000
08 01 4400320080 244 350 000 350 000
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (налог на имущество) 08 01 4400380140 851 1 000 1 000
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (экология , госпошлина) 08 01 4400380140 852 1 000 1 000
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (штрафы, пеня) 08 01 4400380140 853 1 000 1 000
Сохранение и развитие культуры и искусства в поселении (Библиотеки) 08 01 4400100000 000 617 390 617 390
Сохранение и развитие культуры и искусства в поселении (Библиотеки 08 01 4400120080 111 473 003 473 003
Сохранение и развитие культуры и искусства в поселении (Библиотеки 08 01 4400120080 119 141 337 141 337
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 4400120080 244        50 50
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (налог на имущество) 08 01 4400180140 851 1 000 1 000
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (экология , госпошлина) 08 01 4400180140 852 1 000 1 000
Уплата налогов м сборов  казенными учреждениями (штрафы, пеня) 08 01 4400180140 853 1 000 1 000
Пенсионное обеспечение (муниципальная пенсия) 10 01 990001270 312 3 000 3 000
Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 2 800 2 800
Периодическая печать и издательства 12 02 9900020690 244 2 800 2 800
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 0000000000 000 5 662 057 5 852 569

 

Приложение 7

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                   №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Перечень публичных нормативных обязательств

(руб.)

№ п/п Законодательный акт Публичное нормативное обязательство Финансовая оценка средств, необходимых на исполнение публичных нормативных обязательств
2025

год

2026

год

2027

год

1 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты 0 0 0
2 Закон Волгоградской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномочиями по организационному обеспечению, деятельности территориальных административных комиссий  № 1792-ОД от 02.12.2008 год. Создание, исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований 2 200 2 200 2 200
ИТОГО: 2 200 2 200 2 200

Приложение 8

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                    №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горноводяновского сельского поселения на 2025год.

                                                                                                                                                                          (руб.)

Наименование Код главы Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид

расходов

СУММА
1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 943 01 00 0000000000 000 2 540 119
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 943 01 02 9000000030 000   922 738
Расходы на выплаты  персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными органами 943 01 02 9000000030 121   708 708
Расходы на выплаты  персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными органами 943 01 02 9000000030 129   214 030
Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и  местного самоуправления 943 01 03 9000000000 000  0
Функционирование местных администраций 943 01 04 0000000000 000 1 584 877
Непрограмные направления обеспечения деятельности государственных органов 943 01 04 9000000010 000        0
Обеспечение деятельности государственных (муниципальных) органов Волгоградской области 943 01 04 9000000010 000 1554 877
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 04 9000000010 000    1 057 877
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 04 9000000010 121 814 821
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 04 9000000010 129 243 056
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 04 9000000040 121 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 04 9000000040 129 0
Закупка  товаров , работ и услуг для государственных  нужд 943 01 04 9000000010 244 497 000
Закупка  товаров , работ и услуг для государственных  нужд 943 01 04 9000000010 247 50 000
Уплата налогов и сборов органами власти и казенными учреждениями 943 01 04 9900080140 000 30 000
Уплата налогов и сборов органами власти и казенными учреждениями (транспортный налог) 943 01 04 99 000 80140 000 11 000
Иные межбюджетные ассигнования (исполнительный лист) 943 01 04 99 000 80140 831 2 000
Иные межбюджетные ассигнования (налог на имущество) 943 01 04 9900080140 851 10 000
Иные межбюджетные ассигнования (госпошлина, экология) 943 01 04 9900080140 852 3 000
Иные межбюджетные ассигнования (штрафы, пеня) 943 01 04 9900080140 853 2 000
       Иные межбюджетные ассигнования (штрафы, пеня) 943 01 04 9900080140 831  

2 000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового надзора 943 01 06 0000000000 540 24 304
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 06 9000000010 540 24 304
Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 01 07 0000000000 000        0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 01 07 9000000100 244       0

 

Резервные фонды 943 01 11 0000000000 000 5 000
Иные межбюджетные ассигнования 943 01 11 9900080670 244 5 000
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0000000000 000 3 200
Субвенция на  организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 943 01 13 9900070010 244 2 200
Членские взносы в Ассоциацию 943 01 13 9900080070 853 1 000
Национальная оборона 943 02 00 0000000000 000 0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 943 02 03 9900000000 000 0
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные коммисариаты 943 02 03      9900051180 000 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 943 03 00 0000000000 000 40 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 943 03 09 9900000000 000 10 000
Закупка товаров и услуг для государственных нужд 943 03 09 99000020090 244 30 000
Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности в границах сельских поселений 943 03 10 9900020240 244 0
Национальная экономика 943 04 00 0000000000 000   675 560,2
 Ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 943 04 09 9900020680 244  125 000
Ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 943 04 09 9900020680 247 200 000
Ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 943 04 09 9900071740 244 303 030,30
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных нужд 943 04 09 9900020850 244 47 529 90
Жилищно-коммунальное хозяйство 943 05 00 0000000000 000   383 667
Жилищное хозяйство 943 05 01 0000000000 000         0
Ремонт муниципального жилищного фонда 943 05 01    9900020000 000 0
ЖКХ (Переселение граждан из жилых помещений признанных  непригодных для проживания подлежащих сносу) 943 05 01   9900009602 244          0
Коммунальное хозяйство 943 05 02 0000000000 000 0
Организация в границах поселений электро-тепло-газо и водоснабжения поселения теплом в пределах полномочий установленных законодательством Российской Федерации 943 05 02 9900020490 244 0
Благоустройство 943 05 03 0000000000 000 383 667
Уличное освещение 943 05 03 9900020430 247 192 000
Прочие мероприятия по благоустройству 943 05 03 9900072270 244    166 667
Организация и содержание мест захоронения 943 05 03 9900020450 244     25 000
Прочие мероприятия по благоустройству 943 05 03 9900020460 244          0
Молодежная политика и оздоровление детей 943 07 07 9900000000 244        0
Культура и кинематография 943 08 00 0000000000 000 2 460 420
Культура 943 08 00 0000000000 000 2 460 420
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства в Горноводяновском сельском поселении 943 08 01 4400000000 000 1 752 580
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений  (дворцы и дома культуры) 943 08 01 4400300000 100 1 076 634
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными внебюджетными фондамигосударственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями , органами управления  государственными внебюджетными фондами 943 08 01 4400320080 111 828 067
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными внебюджетными фондамигосударственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями , органами управления  943 08 01 4400320080 119 248 567
Закупка товаров  и услуг для государственных нужд 943 08 01 4400320080 244    292 946
Закупка товаров  и услуг для государственных нужд 943 08 01 4400320080 247 380 000
Иные межбюджетные ассигнования (исполнительные листы) 943 08 01 4400380140 831          1 000
Иные межбюджетные ассигнования (налог на имущество) 943 08 01 4400320080 851         500
Иные межбюджетные ассигнования (прочие налоги и сборы госпошлина, экология) 943 08 01 4400380140 852         1000
Иные межбюджетные ассигнования (иные платежи штрафы, пени) 943 08 01 4400380140 853         500
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений  (Библиотеки ) 943 08 01 4400120000 000 707 840
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными внебюджетными фондамигосударственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями , органами управления  государственными внебюджетными фондами 943 08 01 4400120080 111 473 003
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными внебюджетными фондамигосударственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями , органами управления  943 08 01 4400120080 119 141 337
Закупка товаров  и услуг для государственных нужд 943 08 01 4400120080 244 90 500
Иные межбюджетные ассигнования (налог на имущество) 943 08 01 4400180140 851 500
Иные межбюджетные ассигнования (экология госпошлина)

 

943 08 01 4400180140 852 1 000
Иные межбюджетные ассигнования (пеня, штафы)

 

943 08 01 4400180140 853 500
Иные межбюджетные ассигнования (иные платежи штрафы, пени) 943 08 01 4400180140 831 1000
Пенсионное обеспечение (муниципальная пенсия) 943 10 01 9900010270 312 3 000
Средства массовой информации 943 12 00 0000000000 000  10 000
Периодическая печать и издательства 943 12 02 9900020690 244 10 000
ИТОГО РАСХОДОВ: 943 00 00 0000000000 000 6 112 766,2

 

                                 Приложение 9

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                    №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Ведомственная структура бюджета расходов бюджета Горноводяновского сельского поселения на      2026-2027 годы.  (руб.)

Наименование Раздел Под

раздел

Целевая статья расходов Вид

расходов

СУММА
2026г. 2027г.
1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 943 01 00 0000000000 000 2 558 988 2 565 897
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципальных образования 943 01 02 9000000030 000 922 738 922 738
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 02 9000000030 121 708 708 708 708
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 02 9000000030 129 214 030 214 030
Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и местного самоуправления 943 01 03 9000000000 100 0 0
Функционирование местных администраций 943 01 04 0000000000 000 1 460 024 1 315 856
Непрограмные направления обеспечения деятельности государственных органов 943 01 04 9000000010 000 1  435 024 1  290 856
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 04 9000000010 100 1 057 877 1 057 877
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 04 9000000010 121 814 821    814 821
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 04 9000000010 129 243 056  243 056
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 04 9000000040 121 0 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 04 9000000040 129 0 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами  943 01 04 900000010 244 327 147 182 979
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 04 9000000010 247 50 000 50 000
Уплата налогов и сборов органами управления государственной власти и казенными учреждениями

(транспортный налог)

 943 01 04 9900080140 000 25 000 25 000
Уплата налогов и сборов органами управления государственной власти и казенными учреждениями

(исполнительный лист)

 943 01 04 9900080140 831 0 0
Уплата налогов и сборов органами управления государственной власти и казенными учреждениями

(налог на имущество)

943 01 04 9900080140 851 15 000 15 000
Уплата налогов и сборов органами управления государственной власти и казенными учреждениями (госпошлина, экология) 943 01 04 9900080140 852 4 000 4 000
Уплата налогов и сборов органами управления государственной власти и казенными учреждениями (штрафы, пеня) 943 01 04 9900080140 853 6 000 6 000
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и таможенных органов финансового надзора 943 01 06 9000000010 540 26 474 26 474
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 943 01 06 9000000010 540 26 474 26 474
Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 01 07 0000000000 244 0 0
Резервные фонды 943 01 11 0000000000 000 5 000 5 000
Закупка товаров и услуг для государственных нужд 943 01 11 9900080670 244 5 000 5 000
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0000000000 000 144 752 295 829
Условно утвержденные расходы 943 01 13 9900000000 880 141 552 292 629
Субвенция на  организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 943 01 13 9900070010 244       2 200  2 200
Членские взносы в Ассоциацию 943 01 13 9900080070 853   1 000  1 000
Национальная оборона 943 02 00 9900051180 000 0         0
Непрограмные  направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных органов Волгоградской области 943 02 03 9900000000 000 0          0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 943 02 03 9900051180 000 0 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 943 03 00 0000000000 000 0 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера, гражданская оборона 943 03 09 9900000000 000 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 943 03 09 9900020090 244 0 0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений 943 03 10 9900020240 244 0 0
Национальная экономика 943 04 00 0000000000 000 348 000 482 000
 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  поселении

 

 

943 04 09 9900020680 000 348 000 482 000
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900020680 244 348 000 482 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 943 05 00 0000000000 000 414 881 551 848
Жилищное хозяйство 943 05 00 0000000000 000 0 0
ЖКХ 943 05 02 9900020490 000 0 0
Благоустройство 943 05 03 0000000000 000 0 0
Непрограмные расходы государственных (муниципальных ) органов Волгоградской области 943 05 03 9900000000 000 0 0
Уличное освещение 943 05 03 9900020430 247 189 881 282 772
Организация и содержание мест захоронения 943 05 03 9900020450 244 25 000 25 000
Прочие мероприятия по благоустройству 943 05 03 9900020460 244 200 000 244 076
Молодежная политика и оздоровление детей 943 07 07 9900000000 200 0 0
Культура и кинематография 943 08 00 0000000000 000 2 334 388  2 247 024
Культура 943 08 01 0000000000 000 1 716 998 1 629 634
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры  в «Горноводяновском  сельском  поселении на 2022-2025 г. 943 08 01 4400000000 000 1713 998 1626 634
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (дворцы и дома культуры) 943 08 01 440030000 000   1 713 998 1 626 634
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными внебюджетными фонда мигосударственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями , органами управления  государственными внебюджетными фондами 943 08 01 4400320080 100 1 076 634 1 076 634
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными внебюджетными фонда мигосударственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями , органами управления  государственными внебюджетными фондами 943 08 01 4400320080 111 828 067 828 067
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными внебюджетными фонда мигосударственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями , органами управления  государственными внебюджетными фондами 943 08 01 4400320080 119 248 567 248 567
Закупка товаров  и услуг для государственных нужд 943 08 01 4400320080 247 287 364 200 000
Закупка товаров  и услуг для государственных нужд 943 08 01 4400320080 244 350 000 350 000
Иные межбюджетные ассигнования (налог на имущество) 943 08 01 4400320080 851 1000 1000
Иные межбюджетные ассигнования (экология, госпошлина) 943 08 01 4400380140 852 1000 1 000
Иные межбюджетные ассигнования (штрафы, пеня) 943 08 01 4400380140 853 1000 1000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (Библиотеки ) 943 08 01 4400100000 000 617 390 617 390
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными внебюджетными фонда мигосударственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями , органами управления  государственными внебюджетными фондами 943 08 01 4400120080 100  614 340 614 340
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными внебюджетными фонда мигосударственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями , органами управления  государственными внебюджетными фондами 943 08 01 4400120080 111 473 003 473 003
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными внебюджетными фонда мигосударственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями , органами управления  государственными внебюджетными фондами 943 08 01 4400120080 119     141 337       141 337
Закупка товаров  и услуг для государственных нужд 943 08 01 4400120080 244          50 50
Иные межбюджетные ассигнования (налог на имущество) 943 08 01 4400180140 851 1 000 1 000
Иные межбюджетные ассигнования (прочие налоги и боры госпошлина, экология) 943 08 01 4400180140 852 1 000 1 000
Иные межбюджетные ассигнования (иные платежи штрафы,пени) 943 08 01 4400180140 853 1000 1000
  Пенсионное обеспечение (муниципальная пенсия) 943 10 01 9900010270 312 3 000 3 000
Средства массовой информации 943 12 00 0000000000 000 2 800 2 800
Периодическая печать и издательства 943 12 02 9900020690 244 2 800 2 800
ИТОГО РАСХОДОВ: 943 00 00 0000000000 000 5 662 057  5 852 569

Приложение 10

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                     №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Сводный план предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2025год.

Объединение учреждений культуры

Показатели Культурно-досуговые мероприятия
Количество мероприятий 343
Количество посетителей, тыс. чел. 2,45

 

   Приложение 10.1

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                     №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Сводный план предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2026 год.

Объединение учреждений культуры

Показатели Культурно-досуговые мероприятия
Количество мероприятий 343
Количество посетителей, тыс. чел. 2,45

 

Приложение 10.2

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                     №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Сводный план предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2027год.

Объединение учреждений культуры

Показатели Культурно-досуговые мероприятия
Количество мероприятий 343
Количество посетителей, тыс. чел. 2,45

 

Приложение 10.3

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                   №6/21 от   24 декабря 2024 г.

План оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения на 2025-2027 годы

НАИМЕНОВАНИЕ 2025 год 2026 год 2027 год
культура

Приложение 11

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                    №6/21 от   24 декабря 2024 г.

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Горноводяновского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Горноводяновского сельского поселения на 2025 год.

Администрация Горноводяновского сельского поселения вправе привлекать муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Горноводяновского сельского поселения и кредиты, привлекаемые в бюджет Горноводяновского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций, международных финансовых организаций, по которым возникают долговые обязательства Горноводяновского сельского поселения.

ПЕРЧЕНЬ

муниципальных внутренних заимствований Горноводяновского сельского поселения на 2025 год.

(руб.)

Вид (форма) муниципальных внутренних заимствований Сумма
Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования:

привлечение средств погашение основной суммы долга

0
Кредиты от кредитных организаций:

привлечение средств погашение основной суммы долга

0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

привлечение средств погашение основной суммы долга

0
Муниципальные гарантии:

предоставление муниципальных гарантий

0

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2025 год.

(руб.)

Вид (форма) муниципальных внутренних заимствований Сумма
Муниципальные ценные бумаги 0
Кредиты кредитных организаций 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0
Итого источников финансирования дефицита бюджета 0

Приложение 12

к решению Совета депутатов

                                                                              Горноводяновского сельского поселения

                                                                                    №6/21 от   24 декабря 2024 г.

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Горноводяновского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Горноводяновского сельского поселения на 2026-2027 годы

Администрация Горноводяновского сельского поселения вправе привлекать муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Горноводяновского сельского поселения и кредиты, привлекаемые в бюджет Горноводяновского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций, международных финансовых организаций, по которым возникают долговые обязательства Горноводяновского сельского поселения.

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных внутренних заимствований Горноводяновского сельского поселения на 2026-2027годы

Вид (форма) муниципальных внутренних заимствований Сумма
2026г. 2027г.
Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования:

привлечение средств погашение основной суммы долга

0 0
Кредиты от кредитных организаций:

привлечение средств погашение основной суммы долга

0 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

привлечение средств погашение основной суммы долга

0 0
Муниципальные гарантии:

предоставление муниципальных гарантий

0 0

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2026-2027 годы                                               

Вид (форма) муниципальных внутренних заимствований Сумма
2026г. 2027г.
Муниципальные ценные бумаги 0 0
Кредиты кредитных организаций 0 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0
Итого источников финансирования дефицита бюджета 0 0

 

Приложение 13

к решению Совета депутатов

Горноводяновского сельского поселения

                                                                                №6/21 от   24 декабря 2024 г.

Перечень

главных распорядителей средств бюджета

Горноводяновского сельского поселения на 2025-2027 годы.

Код

ведомства

НАИМЕНОВАНИЕ
943 Администрация Горноводяновского сельского поселения

 

Российская Федерация

Волгоградская область

Дубовский муниципальный район

Совет депутатов Песковатского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

От «23 » декабря 2024 г. № 16/35

О бюджете Песковатского сельского поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8 605 162,30 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 5 077 297,30 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8 605 162,30 рублей;

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2026 год и на 2027 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 5 605 095  рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 141 200 рублей, и на 2027 год в сумме 5 988 545 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 147 200 рублей согласно приложению 2 к настоящему решению;

общий объем расходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 5 605 095  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 136 000 рублей, и на 2027 год в сумме 5 988 545 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  290 500 рублей.

Статья 2. Муниципальный внутренний долг Песковатского сельского поселения

Установить верхний предел муниципального долга Песковатского сельского поселения по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Песковатского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Песковатского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2028 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Песковатского сельского поселения в сумме 0 рублей.

Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2025, 2026, 2027 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением в следующих размерах:

налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов (в том числе 5 процентов – по дополнительному нормативу);

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента – по нормативу 30 процентов;

единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов;

налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений, – по нормативу 100 процентов;

земельного налога – по нормативу 100 процентов;

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – по нормативам  в соответствии с действующим законодательством;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения

  1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
  2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
  3. Глава Песковатского сельского поселения, в случае изменения в 2025 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, с последующим внесением изменений в настоящее решение.

Статья 5. Сводный план предоставления муниципальных услуг казенными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Утвердить сводный план предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения:

на 2025 год – согласно приложению 9 к настоящему решению;

на 2026 год – согласно приложению 9.1 к настоящему решению;

на 2027 год – согласно приложению 9.2 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения:

на 2025-2027 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

на 2025 год – согласно приложению 6 к настоящему решению;

на 2026-2027 годы – согласно приложению 6.1 к настоящему решению.

  1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:

на 2025 год – согласно приложению 7 к настоящему решению;

на 2026-2027 годы – согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 7. План оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения.

Утвердить план оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 9.3 к настоящему решению.

Статья 8. Программа муниципальных внутренних заимствований Песковатского сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Песковатского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Песковатского сельского поселения, на 2025 год согласно приложению 10 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований Песковатского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Песковатского сельского поселения, на 2026-2027 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 9. Главные распорядители средств бюджета Песковатского сельского поселения

Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Песковатского сельского поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 10. Заключительные положения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Песковатского сельского поселения

Р.Н. ЩУКАРЕВ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского поселения
от 23 декабря 2024 г.  № 16/35
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2025 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма
1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 369 765
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 385 000
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми  резидентами  Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 835 000
000 1 01 02020 01 0000 110 НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ 50 000
000 1 01 02040 01 0000 110 НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ 100 000
000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 400 000
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 730 000
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской ФедерацииДоходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 382 000
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 000
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 385 000
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -39 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 870 500
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 131 500
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 170 000
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к бъектам налогообложения, расположенным в границах поселений 569 000
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 273 465
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 273 465
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 110 800
000 1 14 02053 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 110 800
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 235 397,30
000 2 02 01000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 964 000
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 964 000
000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 162 700
 000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 158 100
 000 2 02 30024 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (субвенция на реализацию Закона Волг. обл. от 04.08.2006 г. № 1274-ОД «О наделении орг. мест. самоупр. муниципальных образований в Волг. обл. гос. полномочиями по созданию, исполнению функций и организации деятельности административных комиссий муниципальных образований) 4 600
 000 2 02 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 108 697,30
 000 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 3 108 697,30
ВСЕГО ДОХОДОВ 8 605 162,30

 

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2025-2026 годы
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма
2025 год 2026 год
1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 463 895 3 841 345
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 520 000 1 580 000
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми  резидентами  Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 900 000 960 000
000 1 01 02020 01 0000 110 НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ 50 000 50 000
000 1 01 02040 01 0000 110 НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ 120 000 120 000
000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 450 000 450 000
000 1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 783 000 1 084 000
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской ФедерацииДоходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 410 000 566 000
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 000 3 000
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 412 000 569 000
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -41 000 -54 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 887 430 903 880
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений 137 000 142 200
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 200 090 200 090
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к бъектам налогообложения, расположенным в границах поселений 550 340 561 590
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 273 465 273 465
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 273 465 273 465
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 141 200 2 147 200
000 2 02 01000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 964 000 1 964 000
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 964 000 1 964 000
000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам от Субъектов российской Федерации и муниципальных образований 177 200 183 200
 000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 172 600 178 600
 000 2 02 30024 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (субвенция на реализацию Закона Волг.обл. от 04.08.2006г. № 1274-ОД «О наделении орг. мест. самоупр. муниципальных образований в Волг.обл. гос. полномочиями по созданию, исполнению функций и организации деятельности административных комиссий муниципальных образований) 4 600 4 600
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 605 095 5 988 545
Приложение 3
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
Администрации   Песковатского сельского поселения
Администратор –
Администрация Песковатского сельского  поселения;
код администратора – 949;
ИНН 3405011180;  КПП 340501001;  Код ОКАТО 18 208 840 000
Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
1 2
949 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
949 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
949 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
949 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений
949 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
949 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
949 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
949 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
949 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
949 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений
949 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
949 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года ,подлежащего зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
949 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
949 1 17  01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
949 1 17  05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
949  2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
949 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
949 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
949 2 02 25243 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
949 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений
949 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
949 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий бюджетам поселений
949 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
949 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
949 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
949 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

 

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
Перечень
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Песковатского сельского поселения
Администратор –
Администрация Песковатского сельского  поселения;
код администратора – 949;
ИНН 3405011180;  КПП 340501001;  Код ОКАТО 18 208 840 000
Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
1 2
949 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
949 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
949 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
949 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
949 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
949 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов поселений
949 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений
949 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений
Приложение 5
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского  поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
Распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2025-2027 годы
(руб.)
Наименование Раздел Подраздел 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 4 034 400 1 508 420 1 584 870
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 003 608 980 000 980 000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 971 260 377 820 299 770
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 42 532 0 0
Резервные фонды 01 11 10 000 10 000 10 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 000 140 600 295 100
Национальная оборона 02 00 158 100 172 600 178 600
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 158 100 172 600 178 600
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 30 000 30 000 30 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 30 000 30 000 30 000
Национальная экономика 04 00 1 084 920 783 000 1 084 000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 084 920,30 783 000 1 084 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 201 667 15 000 15 000
Коммунальное хозяйство 05 02 0 0 0
Благоустройство 05 03 201 667 15 000 15 000
Культура и кинематография 08 00 3 066 075 3 066 075 3 066 075
Культура 08 01 3 066 075 3 066 075 3 066 075
Физическая культура и спорт 11 00 10 000 10 000 10 000
Физическая культуры 11 01 10 000 10 000 10 000
Средства массовой информации 12 00 20 000 20 000 20 000
Периодическая печать и издательства 12 02 20 000 20 000 20 000
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 8 605 162,30 5 605 095 5 988 545
Приложение 6
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского  поселения
от 23 декабря 2024 г. № 16/35
Распределение бюджетных ассигнований по
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2025 год
(руб.)
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов СУММА
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 4 034 400
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 0000000000 000 1 003 608
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 01 02 9000000000 000 1 003 608
Высшее должностное лицо муниципального образования 01 02 9000000030 000 1 003 608
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными                         учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 9000000030 100 1 003 608
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000000 000 2 971 260
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 01 04 9000000000 000 2 971 260
Обеспечение деятельности (государственных) муниципальных органов 01 04 9000000010 000 2 438 127
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными                         учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 9000000010 100 1 874 343
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 9000000010 200 563 784
Заместители  высшего должностного лица 01 04 9000000040 000 503 133
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными                         учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 9000000040 100 503 133
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000000 000 30 000
Уплата налогов и сборов органами государственной (муниципальной) власти и казенными учреждениями 01 04 9900080140 000 30 000
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900080140 800 30 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9900000000 000 42 532
Обеспечение деятельности (государственных) муниципальных органов 01 06 9000000010 000 42 532
Межбюджетные трансферты 01 06 9000000010 500 42 532
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 01 11 9900000000 000 10 000
Резервные фонды местных администраций 01 11 9900080670 000 10 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900080670 800 10 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 7 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 01 13 9900000000 000 7 000
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 01 13 9900070010 000 4 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900070010 200 4 600
Членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» 01 13 9900080070 000 2 400
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900080070 800 2 400
Национальная оборона 02 00 0000000000 000 158 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 158 100
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 02 03 9900000000 000 158 100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180 000 158 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9900051180 100 155 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 3 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 30 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000000 000 30 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 03 09 9000000000 000 30 000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных действий природного и техногенного характера 03 09 9900020090 000 30 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900020090 200 30 000
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 1 084 920,30
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 00 0000000000 000 1 084 920,30
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Песковатского сельского поселения» на 2025-2027 годы 04 09 5100000000 000 1 084 920,30
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 5100121010 000 1 084 920,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными                         учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 09 5100121010 100 501 890
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 5100121010 200 583 030,30
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 201 667
Благоустройство 05 03 0000000000 000 201 667
Муниципальная программа «Благоустройство территории Песковатского сельского поселения» на 2025-2027 годы 05 03 5000000000 000 201 667
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 5000120460 000 35 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 5000120460 200 35 000
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на содержание объектов благоустройства 05 03 5000120460 000 166 667
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 5000172270 200 150 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 50001S2270 200 16 667
Культура и кинематография 08 00 0000000000 000 3 066 075
Культура 08 01 4400000000 000 3 064 575
Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания в Песковатском сельском поселении» на 2025-2027 годы (Дворцы и дома культуры) 08 01 4400300000 000 2 433 575
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) казенных учреждений 08 01 4400320080 000 2 433 575
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 4400320080 100 1 982 575
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400320080 200 451 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов (Дворцы и дома культуры) 08 01 9900380140 000 1 000
Уплата налогов и сборов органами государственной (муниципальной) власти и казенными учреждениями 08 01 9900380140 000 1 000
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900380140 800 1 000
Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания в Песковатском сельском поселении» на 2025-2027 годы (Библиотеки) 08 01 4400100000 000 631 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) казенных учреждений 08 01 4400120080 000 631 000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 4400120080 100 608 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400120080 200 22 500
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов (Библиотеки) 08 01 9900180140 000 500
Уплата налогов и сборов органами государственной (муниципальной) власти и казенными учреждениями 08 01 9900180140 000 500
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900180140 800 500
Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 10 000
Физическая культура 11 01 0000000000 000 10 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 11 01 9900000000 000 10 000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 9900020340 000 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 9900020340 200 10 000
Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 20 000
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 20 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 12 02 9900000000 000 20 000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 9900020690 000 20 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 9900020690 200 20 000
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 0000000000 000 8 605 162,30
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Приложение 6.1
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского  поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
Распределение бюджетных ассигнований по
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2026-2027 годы
(руб.)
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов Сумма
2026 2027
1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 1 508 420 1 584 870
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 0000000000 000 980 000 980 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 01 02 9000000000 000 980 000 980 000
Высшее должностное лицо муниципального образования 01 02 9000000030 000 980 000 980 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными                         учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 9000000030 100 980 000 980 000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000000 000 377 820 299 770
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 01 04 9000000000 000 377 820 299 770
Обеспечение деятельности (государственных) муниципальных органов 01 04 9000000010 000 377 820 299 770
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 9000000010 200 377 820 299 770
Резервные фонды 01 11 0000000000 000 10 000 10 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 01 11 9900000000 000 10 000 10 000
Резервные фонды местных администраций 01 11 9900080670 000 10 000 10 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900080670 800 10 000 10 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 140 600 295 100
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 01 13 9900000000 000 140 600 295 100
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 01 13 9900000000 000 4 600 4 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900070010 200 4 600 4 600
Условно — утвержденные расходы 01 13 9900087000 000 136 000 290 500
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900087000 800 136 000 290 500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 172 600 178 600
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 02 03 9900000000 000 172 600 178 600
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180 000 169 000 175 000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органими управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9900051180 100 169 000 175 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 3 600 3 600
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 30 000 30 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000000 000 30 000 30 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 03 09 9000000000 000 30 000 30 000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных действий природного и техногенного характера 03 09 9900020090 000 30 000 30 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900020090 200 30 000 30 000
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 783 000 1 084 000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 00 0000000000 000 783 000 1 084 000
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Песковатского сельского поселения» на 2025-2027 годы 04 09 5100000590 000 783 000 1 084 000
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 5100121010 000 783 000 1 084 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 5100121010 200 783 000 1 084 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 15 000 15 000
Благоустройство 05 03 0000000000 000 15 000 15 000
Муниципальная программа «Благоустройство территории Песковатского сельского поселения» на 2025-2027 годы 05 03 5000000000 000 15 000 15 000
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 5000120460 000 15 000 15 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 5000120460 200 15 000 15 000
Культура и кинематография 08 00 0000000000 000 3 066 075 3 066 075
Культура 08 01 4400000000 000 3 064 575 3 064 575
Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания в Песковатском сельском поселении» на 2025-2027 годы (Дворцы и дома культуры) 08 01 4401300000 000 2 433 575 2 433 575
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) казенных учреждений 08 01 4401320080 000 2 433 575 2 433 575
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органими управления государственными внебюджетными фондами 08 01 4401320080 100 1 982 575 1 982 575
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4401320080 200 451 000 451 000
Непрограммные расходы  государственных (муниципальных) органов  ((Дворцы и дома культуры) 08 01 9900300000 000 1 000 1 000
Уплата налогов и сборов органами государственной (муниципальной) власти и казенными учреждениями 08 01 9900380140 000 1 000 1 000
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900380140 800 1 000 1 000
Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания в Песковатском сельском поселении» на 2025-2027 годы (Библиотеки) 08 01 4400100000 000 631 000 631 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) казенных учреждений 08 01 4400120080 000 631 000 631 000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органими управления государственными внебюджетными фондами 08 01 4400120080 100 608 500 608 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400120080 200 22 500 22 500
Непрограммные расходы  государственных (муниципальных) органов  (Библиотеки) 08 01 9900100000 000 500 500
Уплата налогов и сборов органами государственной (муниципальной) власти и казенными учреждениями 08 01 9900180140 000 500 500
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900180140 800 500 500
Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 10 000 10 000
Физическая культура 11 01 0000000000 000 10 000 10 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 11 01 9900000000 000 10 000 10 000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 9900020340 000 10 000 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 9900020340 200 10 000 10 000
Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 20 000 20 000
Периодичекая печать и издательства 12 02 0000000000 000 20 000 20 000
Непрограммные расходы  государственных (муниципальных) органов 12 02 9900000000 000 20 000 20 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 9900020690 000 20 000 20 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 9900020690 200 20 000 20 000
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 0000000000 000 5 605 095 5 988 545
Приложение 7
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского  поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
Ведомственная классификация расходов бюджета Песковатского                                 сельского поселения  на 2025 год
(руб.)
Наименование Код ведомства Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов СУММА
1 2 3 4 5 6 7
Администрация Песковатского сельского поселения 49 8 605 162,30
Общегосударственные вопросы 49 01 00 0000000000 000 4 034 400
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 49 01 02 0000000000 000 1 003 608
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 49 01 02 9000000000 000 1 003 608
Высшее должностное лицо муниципального образования 49 01 02 9000000030 000 1 003 608
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными                         учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 49 01 02 9000000030 100 1 003 608
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 49 01 04 0000000000 000 2 971 260
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 49 01 04 9000000000 000 2 971 260
Обеспечение деятельности (государственных) муниципальных органов 49 01 04 9000000010 000 2 438 127
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными                         учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 49 01 04 9000000010 100 1 874 343
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 01 04 9000000010 200 563 784
Заместители высшего должностного лица 49 01 04 9000000040 000 503 133
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными                         учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 49 01 04 9000000040 100 503 133
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 49 01 04 9900000000 000 30 000
Уплата налогов и сборов органами государственной (муниципальной) власти и казенными учреждениями 49 01 04 9900080140 000 30 000
Иные бюджетные ассигнования 49 01 04 9900080140 800 30 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 49 01 06 9000000000 000 42 532
Обеспечение деятельности (государственных) муниципальных органов 49 01 06 9000000010 000 42 532
Межбюджетные трансферты 49 01 06 9000000010 500 42 532
Резервные фонды 49 01 11 0000000000 000 10 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 49 01 11 9900000000 000 10 000
Резервные фонды местных администраций 49 01 11 9900080670 000 10 000
Иные бюджетные ассигнования 49 01 11 9900080670 800 10 000
Другие общегосударственные вопросы 49 01 13 0000000000 000 7 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 49 01 13 9900000000 000 7 000
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 49 01 13 9900070010 000 4 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 01 13 9900070010 200 4 600
Членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» 49 01 13 9900080070 000 2 400
Иные бюджетные ассигнования 49 01 13 9900080070 800 2 400
Национальная оборона 49 02 00 0000000000 000 158 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 49 02 03 0000000000 000 158 100
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 49 02 03 9900000000 000 158 100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 49 02 03 9900051180 000 158 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органими управления государственными внебюджетными фондами 49 02 03 9900051180 100 155 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 02 03 9900051180 200 3 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49 03 00 0000000000 000 30 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 49 03 09 0000000000 000 30 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 49 03 09 9000000000 000 30 000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных действий природного и техногенного характера 49 03 09 9900020090 000 30 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 03 09 9900020090 200 30 000
Национальная экономика 49 04 00 0000000000 000 1 084 920
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49 04 09 0000000000 000 1 084 920
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Песковатского сельского поселения» на 2025-2027 годы 49 04 09 5100121010 000 1 084 920,30
Содержание автомобильных дорог общего пользования 49 04 09 5100121010 000 1 084 920,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными                         учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 49 04 09 5100121010 100 501 890
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 04 09 5100121010 200 583 030,30
Жилищно-коммунальное хозяйство 49 05 00 0000000000 000 201 667
Благоустройство 49 05 03 0000000000 000 201 667
Муниципальная программа «Благоустройство территории Песковатского сельского поселения» на 2025-2027 годы 49 05 03 5000000000 000 201 667
Прочие мероприятия по благоустройству 49 05 03 5000120460 000 35 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 05 03 5000120460 200 35 000
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на содержание объектов благоустройства 49 05 03 5000102270 200 166 667
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 05 03 5000172270 200 150 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 05 03 50001S2270 200 16 667
Культура и кинематография 49 08 00 0000000000 000 3 066 075
Культура 49 08 01 4400000000 000 3 064 575
Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания в Песковатском сельском поселении» на 2025-2027 годы (Дворцы и дома культуры) 49 08 01 4400300000 000 2 433 575
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) казенных учреждений 49 08 01 4400320080 000 2 433 575
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органими управления государственными внебюджетными фондами 49 08 01 4400320080 100 1 982 575
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 08 01 4400320080 200 451 000
Непрограммные расходы  государственных (муниципальных) органов  ((Дворцы и дома культуры) 49 08 01 9900380140 000 1 000
Уплата налогов и сборов органами государственной (муниципальной) власти и казенными учреждениями 49 08 01 9900380140 000 1 000
Иные бюджетные ассигнования 49 08 01 9900380140 800 1 000
Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания в Песковатском сельском поселении» на 2025-2027 годы   (Библиотеки) 49 08 01 4400100000 000 631 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) казенных учреждений 49 08 01 4400120080 000 631 000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органими управления государственными внебюджетными фондами 49 08 01 4400120080 100 608 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 08 01 4400120080 200 22 500
Непрограммные расходы  государственных (муниципальных) органов  (Библиотеки) 49 08 01 9900180140 000 500
Уплата налогов и сборов органами государственной (муниципальной) власти и казенными учреждениями 49 08 01 9900180140 000 500
Иные бюджетные ассигнования 49 08 01 9900180140 800 500
Физическая культура и спорт 49 11 00 0000000000 000 10 000
Физическая культура 49 11 01 0000000000 000 10 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 49 11 01 9900000000 000 10 000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 49 11 01 9900020340 000 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 11 01 9900020340 200 10 000
Средства массовой информации 49 12 00 0000000000 000 20 000
Периодичекая печать и издательства 12 02 02 0000000000 000 20 000
Непрограммные расходы  государственных (муниципальных) органов 49 12 02 9900000000 000 20 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 12 02 9900020690 200 20 000
Приложение 8
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского  поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
Ведомственная классификация расходов бюджета Песковатского сельского поселения  на 2026-2027 годы
(руб.)
Наименование Код ведомства Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов СУММА
2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Песковатского сельского поселения 49 5 605 095 5 988 545
Общегосударственные вопросы 49 01 00 0000000000 000 1 508 420 1 584 870
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 49 01 02 0000000000 000 980 000 980 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 49 01 02 9000000000 000 980 000 980 000
Высшее должностное лицо муниципального образования 49 01 02 9000000030 000 980 000 980 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными                         учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 49 01 02 9000000030 100 980 000 980 000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 49 01 04 0000000000 000 377 820 299 770
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 49 01 04 9000000000 000 377 820 299 770
Обеспечение деятельности (государственных) муниципальных органов 49 01 04 9000000010 000 377 820 299 770
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 01 04 9000000010 200 377 820 299 770
Резервные фонды 49 01 11 0000000000 000 10 000 10 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 49 01 11 9900000000 000 10 000 10 000
Резервные фонды местных администраций 49 01 11 9900080670 000 10 000 10 000
Иные бюджетные ассигнования 49 01 11 9900080670 800 10 000 10 000
Другие общегосударственные вопросы 49 01 13 0000000000 000 140 600 295 100
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 49 01 13 9900000000 000 140 600 295 100
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 49 01 13 9900000000 000 4 600 4 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 01 13 9900070010 200 4 600 4 600
Условно — утвержденные расходы 49 01 13 9900087000 000 136 000 290 500
Иные бюджетные ассигнования 49 01 13 9900087000 800 136 000 290 500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 49 02 00 0000000000 000 172 600 178 600
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 49 02 03 9900000000 000 172 600 178 600
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 49 02 03 9900051180 000 172 600 178 600
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органими управления государственными внебюджетными фондами 49 02 03 9900051180 100 169 000 175 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 02 03 9900051180 200 3 600 3 600
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49 03 00 0000000000 000 30 000 30 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 49 03 09 0000000000 000 30 000 30 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 49 03 09 9000000000 000 30 000 30 000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных действий природного и техногенного характера 49 03 09 9900020090 000 30 000 30 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 03 09 9900020090 200 30 000 30 000
Национальная экономика 49 04 00 0000000000 000 783 000 1 084 000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49 04 00 0000000000 000 783 000 1 084 000
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Песковатского сельского поселения» на 2025-2027 годы 49 04 09 5100000000 000 783 000 1 084 000
Содержание автомобильных дорог общего пользования 49 04 09 5100121010 000 783 000 1 084 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 04 09 5100121010 200 783 000 1 084 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 49 05 00 0000000000 000 15 000 15 000
Благоустройство 49 05 03 0000000000 000 15 000 15 000
Муниципальная программа «Благоустройство территории Песковатского сельского поселения» на 2025-2027 годы 49 05 03 5000000000 000 15 000 15 000
Прочие мероприятия по благоустройству 49 05 03 5000120460 000 15 000 15 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 05 03 5000120460 200 15 000 15 000
Культура и кинематография 49 08 00 0000000000 000 3 066 075 3 066 075
Культура 49 08 01 9900000000 000 3 066 075 3 066 075
Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания в Песковатском сельском поселении»на 2025-2027 годы (Дворцы и дома культуры) 49 08 01 4400300000 000 2 434 575 2 434 575
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) казенных учреждений 49 08 01 4400320080 000 2 433 575 2 433 575
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органими управления государственными внебюджетными фондами 49 08 01 4400320080 100 1 982 575 1 982 575
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 08 01 4400320080 200 451 000 451 000
Непрограммные расходы  государственных (муниципальных) органов  ((Дворцы и дома культуры) 49 08 01 9900380140 000 1 000 1 000
Уплата налогов и сборов органами государственной (муниципальной) власти и казенными учреждениями 49 08 01 9900380140 000 1 000 1 000
Иные бюджетные ассигнования 49 08 01 9900380140 800 1 000 1 000
Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания в Песковатском сельском поселении» на 2025-2027 годы ((Библиотеки) 49 08 01 4400100000 000 631 500 631 500
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) казенных учреждений 49 08 01 4400120080 000 631 000 631 000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органими управления государственными внебюджетными фондами 49 08 01 4400120080 100 608 500 608 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 08 01 4400120080 200 22 500 22 500
Непрограммные расходы  государственных (муниципальных) органов  (Библиотеки) 49 08 01 9900100000 000 500 500
Уплата налогов и сборов органами государственной (муниципальной) власти и казенными учреждениями 49 08 01 9900180140 000 500 500
Иные бюджетные ассигнования 49 08 01 9900180140 800 500 500
Физическая культура и спорт 49 11 00 0000000000 000 10 000 10 000
Физическая культура 49 11 01 0000000000 000 10 000 10 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 49 11 01 9900000000 000 10 000 10 000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 49 11 01 9900020340 200 10 000 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 11 01 9900020340 200 10 000 10 000
Средства массовой информации 49 12 00 0000000000 000 20 000 20 000
Непрограммные расходы  государственных (муниципальных) органов 49 12 02 9900000000 000 20 000 20 000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 49 12 02 9900020690 000 20 000 20 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 12 02 9900020690 200 20 000 20 000
Приложение 9
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
Сводный план предоставления муниципальных услуг
казенными учреждениями поселения в натуральных показателях
по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг,
предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2025 год.
Объединение учреждений культуры
Показатели Культурно-досуговые мероприятия
Количество мероприятий 24
Количество посетителей тыс. чел. 1
Приложение 9.1
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
Сводный план предоставления муниципальных услуг
казенными учреждениями поселения в натуральных показателях
по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг,
предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2026 год.
Объединение учреждений культуры
Показатели Культурно-досуговые мероприятия
Количество мероприятий 24
Количество посетителей тыс. чел. 1
Приложение 9.2
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
Сводный план предоставления муниципальных услуг
казенными учреждениями поселения в натуральных показателях
по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг,
предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2027 год.
Объединение учреждений культуры
Показатели Культурно-досуговые мероприятия
Количество мероприятий 24
Количество посетителей тыс. чел. 1
Приложение 9.3
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
                         План оказания платных услуг населению
               главными распорядителями средств бюджета поселения
                                              на 2025-2027 годы
НАИМЕНОВАНИЕ 2025 год 2026 год 2027 год
КУЛЬТУРА 0 0 0
Приложение 10
к решению Совета депутатов
  Песковатского сельского поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
Песковатского сельского поселения, направляемых на
покрытие дефицита бюджета поселения и
погашение муниципальных долговых обязательств
Песковатского сельского поселения на  2025 год
Администрация Песковатского сельского поселения вправе привлекать муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Песковатского сельского поселения и кредиты, привлекаемые в бюджет Песковатского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций, международных финансовых организаций, по которым возникают долговые обязательства Песковатского сельского поселения.
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных внутренних заимствований
Песковатского сельского поселения на 2025 год
 (руб.)
Вид (форма) муниципальных внутренних заимствований Сумма
Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования: 0
привлечение средств
погашение основной суммы долга
Кредиты от кредитных организаций: 0
привлечение средств
погашение основной суммы долга
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 0
привлечение средств
погашение основной суммы долга
Муниципальные гарантии: 0
предоставление муниципальных гарантий
Источники внутреннего финансирования дефицита
 бюджета поселения на 2025 год
 (руб.)
Вид (форма) муниципальных внутренних заимствований Сумма
Муниципальные ценные бумаги 0
Кредиты кредитных организаций 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0
Итого источников финансирования дефицита бюджета 0
Приложение 11
к решению Совета депутатов
           Песковатского сельского поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
Песковатского сельского поселения, направляемых на
покрытие дефицита бюджета поселения и
погашение муниципальных долговых обязательств
Песковатского сельского поселения на  2026-2027 год
Администрация Песковатского сельского поселения вправе привлекать муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Песковатского сельского поселения и кредиты, привлекаемые в бюджет Песковатского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций, международных финансовых организаций, по которым возникают долговые обязательства Песковатского сельского поселения.
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных внутренних заимствований
Песковатского сельского поселения на  2026-2027 год
 (руб.)
Вид (форма) муниципальных внутренних заимствований Сумма
2026 2027
Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования: 0 0
привлечение средств
погашение основной суммы долга
Кредиты от кредитных организаций: 0 0
привлечение средств
погашение основной суммы долга
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 0 0
привлечение средств
погашение основной суммы долга
Муниципальные гарантии: 0 0
предоставление муниципальных гарантий
Источники внутреннего финансирования дефицита
 бюджета поселения на 2026-2027 год
 (руб.)
Вид (форма) муниципальных внутренних заимствований Сумма
2026 2027
Муниципальные ценные бумаги 0 0
Кредиты кредитных организаций 0 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0
Итого источников финансирования дефицита бюджета 0 0
Приложение 12
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
Перечень
                           Главных распорядителей средств
   бюджета Песковатского сельского поселения на 2025-2027 годы
Код ведомства НАИМЕНОВАНИЕ
949 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСКОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 

Приложение 13
к решению Совета депутатов
Песковатского сельского  поселения
от  «23» декабря 2024 г.  №  16/35
Перечень муниципальных целевых программ на 2024 год
и плановый период 2025-2026 годов
(руб.)
№ п/п Наименование Код программы 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 3 4 5 6
1 Культура 440 3 064 575 3 064 575 3 064 575
1.1 Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания в Песковатском сельском поселении»на 2025-2027 годы 440 3 064 575 3 064 575 3 064 575
2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 510 1 084 920 783 000 1 084 000
2.1 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Песковатского сельского поселения» на 2025-2027 годы 510 1 084 920,30 783 000 1 084 000
4 Благоустройство 500 201 667 15 000 15 000
4.1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Песковатского сельского поселения»на 2025-2027 годы 500 201 667 15 000 15 000
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 4 351 162,30 3 862 575 4 163 575

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРНОПРОЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от «19» декабря 2024 г. № 37

Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в администрации Горнопролейского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области» и Уставом Горнопролейского сельского поселения Совет депутатов Горнопролейского сельского поселения РЕШИЛ:

  1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в администрации Горнопролейского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области (прилагается).
  2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Горнопролейского сельского поселения № 36 от 24.12.2019 г. «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в администрации Горнопролейского сельского поселения».
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
  4. Контроль за исполнением решения возложить на главу Горнопролейского сельского поселения.

Председатель Совета депутатов Горнопролейского сельского поселения

Т.А. ПЕТРУХИНА

Глава Горнопролейского сельского поселения

А.И. МОТОРИНА

Волгоградская область

Дубовский муниципальный район

Совет депутатов Горнопролейского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

от «23 » декабря 2024 г._ № 38

О бюджете Горнопролейского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8 364 430 рублей 56 коп., в том числе безвозмездные поступления в сумме 6 914 668рублей 56 коп., согласно приложению 1 к настоящему решению;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8 364 430 рублей 56 коп.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2026год и на 2027 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 7 664 978 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6 146 200 рублей, и на 2027 год в сумме 7 944 399 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6 144 200 рублей согласно приложению 2 к настоящему решению;

общий объем расходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 7 664 978 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 191 700 рублей, и на 2027 год в сумме 7 944 399 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 397 300 рублей;

Статья 2. Муниципальный внутренний долг Горнопролейского сельского поселения

Установить предельный объем муниципального долга на 2025 год в сумме 0 рублей, на 2026 год – в сумме 0 рублей, на 2027 год – в сумме 0 рублей.

Установить верхний предел муниципального долга Горнопролейского сельского поселения по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Горнопролейского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Горнопролейского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2028 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Горнопролейского сельского поселения в сумме 0 рублей.

Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2025, 2026, 2027 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением в следующих размерах:

налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов;

единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов;

налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений – по нормативу 100 процентов;

земельного налога – по нормативу 100 процентов;

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – по нормативам в соответствии с действующим законодательством;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых казенными учреждениями поселения

  1. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения:

на 2025-2027 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

на 2025 год – согласно приложению 6 к настоящему решению;

на 2026-2027 годы – согласно приложению 6.1 к настоящему решению.

  1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:

на 2025 год – согласно приложению 8 к настоящему решению;

на 2026-2027 годы – согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 6. Программа муниципальных внутренних заимствований Горнопролейского сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Горнопролейского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Горнопролейского сельского поселения на 2025 год, согласно приложению 3 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований Горнопролейского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Горнопролейского сельского поселения, на 2026-2027 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2025 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 7. Главные распорядители средств бюджета Горнопролейского сельского поселения

Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Горнопролейского сельского поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 8. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Горнопролейского сельского поселения

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Горнопролейского сельского поселения на 2025 год в сумме 1 088 301 рублей 56 коп., на 2026 год – в сумме 671 000 рублей, на 2027 год – в сумме 928 000 рублей.

Утвердить смету доходов и расходов Дорожного фонда на 2025 год согласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 9. Заключительные положения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Председатель Совета депутатов Горнопролейского сельского  поселения

Т.А. ПЕТРУХИНА

Глава Горнопролейского сельского поселения

А.И. МОТОРИНА

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Горнопролейского сельского поселения

от «23» декабря 2024 г. № 38

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2025 год

(руб.)

Код

бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование

доходов

Сумма
1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1 449 762    
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 58 045
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58 045
000 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 626 000
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  

328 000

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1000
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 330 000
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -33 000
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 157 464
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 157 464
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 577 153  
000 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений 149 878
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 427 275
000 1 08 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий 109
000 116 18000 02 0000 140 Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете 20 991
000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности                       10 000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 914 668,56
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

 

1 852 000
0002 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 4 899 968,56
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 162 700
 000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 158100

 

 000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

 

4 600

 

ВСЕГО ДОХОДОВ 8 364 430,56
Приложение 6
к решению Совета депутатов
Горнопролейского сельского поселения
                             от  23 декабря 2024 г. № 38
Распределение бюджетных ассигнований по
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2025 год
(руб.)
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов СУММА
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 4 156 740
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 9000000030 000 1 160 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 01 02 9000000030 100 1 160 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 9000000030 121 894 000
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципльных) органов 01 02 9000000030 129 266 000
Функционирование местных администраций 01 04 0000000000 000 2 821 846
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 01 04 9000000010 000 2 806 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 9000000010 121 1 658 000
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципльных) органов 01 04 9000000010 129 485 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9000000010 200 663 000
Иные межбюджетные ассигнования 01 04 9900080140 800 15 846
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 01 06 0000000000 000 35 154
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 01 06 9000000010 000 35 154
Межбюджетные трансферты 01 06 9000000010 540 35 154
Обеспечние проведения выборов и референдумов 01 07 0000000000 000 130 140
Обеспечние проведения выборов и референдумов 01 07 9000000100 800 130 140
Резервные фонды 01 11 9900080670 000 3 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 01 11 9900080670 000 3 000
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 9900080670 870 3 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 6 600
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 01 13 9900070010 000 4 600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900070010 200 4 600
Членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» 01 13 9900080070 800 2 000
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 9900080070 800 2 000
Национальная оборона 02 00 0000000000 000 158 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 158 100
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 000 158 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 121 120 000
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципльных) органов 02 03 9900051180 129 36 240
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 1 860
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 90 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000000 000 90 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 03 09 9900020090 000 90 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900020090 200 85 000
Иные межбюджетные ассигнования 03 09 9900080140 800 5 000
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 1 088 301,56
Дорожное хозяйство 04 09 0000000000 000 1 088 301,56
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 04 09 9900000000 000 888 301,56
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 9900021010 000 878 301,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900021010 200 878 302
Иные межбюджетные ассигнования 04 09 9900080140 800 10 000
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Горнопролейского сельского поселения на 2022-2032 годы» 04 09 5800000000 000 200 000
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 5800021010 200 150 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 5800021010 244 150 000
Обеспечение безопасности движения 04 09 5800020850 200 50 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 5800020850 244 50 000
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 9900020680 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900020680 200 0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 221 667
Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 0
Организация водоснабжения и водоотведения 05 02 9900020490 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900020490 200 0
Благоустройство 05 03 0000000000 000 221 667
Уличное освещение 05 03 9900020430 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900020430 200 0
Озеленение 05 03 9900020440 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900020440 200 0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900020450 000 35 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900020450 200 35 000
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 0000000000 000 186 667
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 03 9900020460 121 0
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципльных) органов 05 03 9900020460 129 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900020460 200 186 667
Иные межбюджетные ассигнования 05 03 9900020460 800 0
Образование 07 00 0000000000 000 1 000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000000 000 1 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 07 07 9900000000 000 1 000
Мероприятия молодежной политики 07 07 9900020040 000 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900020040 200 1 000
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 616 622
Культура 08 01 0000000000 000 2 616 622
Непрограммные расходы в сфере культуры 08 01 9900000000 000 2 616 622
Дом культуры 08 01 9900000000 000 1 940 622
 Фонд оплаты труда учреждений 08 01 9900320080 111 950 000
 Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты  работникам учреждений  08  01  9900320080  119              282 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900320080 200 703 622
Иные межбюджетные ассигнования 08 01 9900380140 800 5 000
Библиотека 08 01 9900000000 000 676 000
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 9900120080 111 394 000
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты  работникам учреждений 08 01 9900120080 119 116 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900120080 200 154 000
Иные межбюджетные ассигнования 08 01 9900180140 800 12 000
Социальная политика 10 01 0000000000 000 6 000
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 6 000
10 01 9900010270 000 6 000
10 01 9900010270 312 6 000
Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 1 000
Физическая культура 11 01 0000000000 000 1 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 11 01 9900000000 000 1 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 9900020340 200 1 000
Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 25 000
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 25 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 12 02 9900020690 000 25 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 9900020690 200 25 000
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 0000000 000 8 364 430,56

Российская Федерация

Волгоградская область

Дубовский муниципальный район

Совет депутатов Прямобалкинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

от «25» декабря 2024 г. № 8/21

О бюджете Прямобалкинского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 5 678 108,30 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 709 097,30 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 5 678 108,30 рублей.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2026-2027 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 5 187 179 рублей, в том числе безвозмездные поступления 3 102 100 рублей, и на 2027 год в сумме 5 482 442 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 092 200 рублей согласно приложению 2 к настоящему решению;

общий объем расходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 5 187 179, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 129 679 рублей и на 2027 год в сумме 5 482 442рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 274 117 рублей.

Статья 2. Муниципальный внутренний долг Прямобалкинского сельского поселения

Установить верхний предел муниципального долга Прямобалкинского сельского поселения по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Прямобалкинского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Прямобалкинского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2028 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Прямобалкинского сельского поселения в сумме 0 рублей.

Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет поселения на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2025, 2026, 2027 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением в следующих размерах:

налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов;

единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов;

налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений – по нормативу 100 процентов;

земельного налога – по нормативу 100 процентов;

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – по нормативам в соответствии с действующим законодательством;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения

  1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
  2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
  3. Глава Прямобалкинского сельского поселения, в случае изменения в 2025 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, с последующим внесением изменений в настоящее решение.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых казенными учреждениями поселения

  1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные казенными учреждениями поселения от оказания платных услуг, от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступают в бюджет Прямобалкинского сельского поселения.
  2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений поселения в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом отделе администрации Дубовского муниципального района в установленном порядке.

Статья 6. Сводный план предоставления муниципальных услуг казенными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Утвердить сводный план предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения:

на 2025 год – согласно приложению 10 к настоящему решению;

на 2026 год – согласно приложению 10.1 к настоящему решению;

на 2027 год – согласно приложению 10.2 к настоящему решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения:

на 2025-2027 годы – согласно приложению 5 к настоящему решению.

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

на 2025 год – согласно приложению 6 к настоящему решению;

на 2026-2027 годы – согласно приложению 6.1 к настоящему решению.

  1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:

на 2025 год – согласно приложению 8 к настоящему решению;

на 2027-2028 годы – согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 8. Программа муниципальных внутренних заимствований Прямобалкинского сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Прямобалкинского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Прямобалкинского сельского поселения, на 2025 год согласно приложению 11 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований Прямобалкинского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Прямобалкинского сельского поселения, на 2026-2027 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 9. Главные распорядители средств бюджета Прямобалкинского сельского поселения

Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Прямобалкинского сельского поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 10. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Прямобалкинского сельского поселения

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Прямобалкинского сельского поселения на 2025 год в сумме 802 030,30 рублей согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 11. Заключительные положения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Прямобалкинского сельского поселения

В.Ю. ЛЯХОВ

Приложение 1

к решению Совета депутатов Прямобалкинского сельского поселения

от 25 декабря 2024 г. № 8/21

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2025 год

(руб.)

Код

бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование

доходов

Сумма
1 2 3
     
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 1 969 011
000 0 00 00000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 499 000
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 261 000

 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 1 000
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 263 000
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -26 000
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 612 103
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 584 930
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц ст. 228 10 099
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных платежей 17 074
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 162
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 162
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 344 892
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 38960
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог юридических лиц 91 609
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог физических лиц 214 323
000 116 18000 02 0000 110 Денежные взыскания 9 000
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 9 000
000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 18 590
000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 484 264
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 

3 709 097,30
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 791 000
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 791 000

 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 107 400
 000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

105 400
000 2 02 30024 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (Административные комиссии) 2 000
   000 2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 810 697,30
   000 2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов 2 331 000
000 2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты (содержание трактора) 303 030,30
000 2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета на содержание объектов благоустройства и софинансирование из бюджета Дубовского муниципального района 166 667

 

000 2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты (на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения и иных межбюджетных трансфертов для решения отдельных вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями)

 

10 000
   000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 678 108,30

 

Приложение 6
к решению Совета депутатов
Прямобалкинского сельского поселения
от 25 декабря 2024 № 8/21
Распределение бюджетных ассигнований по
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2025 год
(руб.)
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов СУММА
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00 00 0 00 00000 000 2342303,93
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 00 0 00 00000 000 938883,93
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 02 90 0 00 00000 000 938883,93
Высшее должностное лицо муниципального образования 01 02 90 0 00 00030 000 938883,93
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 90 0 00 00030 100 938883,93
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 90 0 00 00030 120 938883,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 90 0 00 00030 120 938883,93
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 00 0 00 00000 000 1393620
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов Волгоградской области 01 04 90 0 00 00000 000 1393620
Обеспечение деятельности государственных( муниципальных) органов Волгоградской области 01 04 90 0 00 00010 000 1385820
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 90 0 00 00010 100 1 021 359
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 90 0 00 00010 120 1 021 359
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 90 0 00 00010 120 1 021 359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 00 00010 200 364461
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 00 00010 244 334461
 закупка энергоресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 00 00010 247 30 000
Непрограммные расходы обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области 01 04 99 0 00 00000 000 7 800
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями 01 04 99 0 00 80140 000 7 800
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 00 80140 800 7 800
Уплата налога на имущества организаций и земельного налога 01 04 99 0 00 80140 851 0
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 01 04 99 0 00 80140 852 7 000
Иные платежи 01 04 9900080140 853 800
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 01 06 00 0 00 00000 000 0
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 06 90 0 00 00000 000 0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 0 00 00010 540 0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 90 0 00 00110 853 0
Резервный фонд муниципального образования 01 11 00 0 00 00000 000 7 000
Непрограммные расходы обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области 01 11 99 0 00 00000 000 7 000
Резервный фонд 01 11 99 0 00 80670 000 7 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 80670 800 7 000
Резервные средства 01 11 99 0 00 80670 870 7 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 0000 000 2 800
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных администраитивных комиссий 01 13 99 0 00 70010 000 2 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 70010 200 2 000
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 70010 244 2 000
Членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» 01 13 99 0 00 00000 000 800
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 80070 800 800
Уплата иных платежей 01 13 99 0 00 80070 853 800
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 105 400
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 105 400
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области 02 03 99 0 00 00000 000 105 400
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 120 91 700
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 91 700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 99 0 00 51180 120 91 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 13 700
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 244 13 700
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 1 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 00 0 00 00000 000 1 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 03 10 99 0 00 20420 000 1 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 99 0 00 20420 200 1 000
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99 0 00 20420 244 1 000
Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 802030,2
Дорожное хозяйство 04 09 00 0 00 00000 000 802030,2
Муниципальная программа»Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Прямобалкинского сельского поселенияна 2021-2030 г.» 04 09 58 0 03 21010 000 802030,30
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 58 0 03 21010 000 393810,79
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 58 0 03 21010 200 393810,79
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 58 0 03 21010 244 393810,79
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий 04 09 58 0 02 20850 000 408219,51
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 58 0 02 20850 200 408219,51
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 58 0 02 20850 244 7 000
 закупка энергоресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 58 0 02 20850 247 401219,51
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 1160307,07
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 993640,07
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области 05 02 99 0 00 00000 000 993640,07
Мероприятия по развитию водоснабжения 05 02 99 0 00 71748 000 0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд 05 02 99 0 00 20490 200 0
прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 05 02 99 0 00 71748 244 0
Прочие мероприятия  в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 00 20500 000 993640,07
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (биб) 05 02 99 0 00 20500 100 175 302
Закупка товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд 05 02 99 0 00 20500 200 818338,07
прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 05 02 99 0 00 20500 244 50 800
 закупка энергоресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 02 99 0 00 20500 247 767538,07
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 166 667
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области 05 03 99 0 00 00000 000 166 667
Озеленение 05 03 99 0  00 20440 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0  00 20440 200 0
прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 05 03 99 0  00 20440 244 0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0  00 20450 000 0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд 05 03 99 0  00 20450 200 0
прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 05 03 99 0  00 20450 244 0
Содержание объектов благоустройства 05 03 99 0  00 72270 000 166 667
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0  00 72270 200 166 667
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0  00 72270 244 166 667
Образование 07 00 00 0 00 00000 000 0
Молодежная политика 07 07 00 0 00 00000 000 0
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области 07 07 99 0 00 00000 000 0
Мероприятия  молодежной политики 07 07 99 0 00 20040 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 20040 200 0
прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 07 07 99 0 00 20040 244 0
Культура, кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 1 257 067
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 1 257 067
Муниципальная программа»Сохранение и развитие культуры и искусства Прямобалкинского селького поселения  на 2023-2025 гг.»(ДК) 08 01 44 0 00 00000 000 1 061 506
Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры 08 01 44 0 03 20080 000 1 061 006
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 44 0 03 20080 100 986198,56
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44 0 03 20080 110 986198,56
Фонд оплаты труда казенных учреждений  и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 44 0 03 20080 110 986198,56
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44 0 03 20080 200 74807,44
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 44 0 03 20080 244 32915,73
 закупка энергоресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 44 0 03 20080 247 41891,71
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями 08 01 44 0 03 80140 000 500
Иные бюджетные ассигнования 08 01 44 0 03 80140 800 500
Уплата налога на имущества организаций 08 01 440 03 80140 851 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44 0 03 80140 852 0
Иные платежи 08 01 44 0 03 80140 853 500
Муниципальная программа»Сохранение и развитие культуры и искусства Прямобалкинского селького поселения  на 2023-2025гг.»(биб) 08 01 44 0 00 00000 000 195 561
Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры (БИБ) 08 01 44 0 01 20080 000 195 461
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (биб) 08 01 44 0 01 20080 100 195 350
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44 0 01 20080 110 195 350
Фонд оплаты труда казенных учреждений  и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 44 0 01 20080 110 195 350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БИБ 08 01 44 0 01 20080 244 111
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 44 0 01 20080 244 111
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями 08 01 44 0 01 80140 000 100
Иные бюджетные ассигнования 08 01 44 0 01 80140 800 100
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 08 01 44 0 01 80140 852 0
Иные платежи 08 01 44 0 01 80140 853 100
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 0
Физическая культура 11 01 00 0 00 00000 000 0
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области 11 01 99 0 00 00000 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 99 0 00 20340 200 0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99 0 00 20340 244 0
Средства массовой информации 12 00 00 0 00 00000 000 10 000
Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 00000 000 10 000
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области 12 02 99 0 00 20690 000 10 000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 99 0 00 20690 000 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)н ужд 12 02 99 0 00 20690 200 10 000
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 99 0 00 20690 244 10 000
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 0000000 000 5 678 108,30

Совет депутатов Лозновского сельского поселения

Дубовского муниципального района Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2024 г. № 6/22

О бюджете Лозновского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год в следующих размерах:

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 6 958 960,59 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 2 929 828,59 рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению;

Общий объем расходов бюджета 6 958 960,59 рублей.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2026 год и на 2027 год в следующих размерах:

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 6 211 297 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 2 021 000 рублей, и на 2027 год в сумме 6 330 907 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 1 973 000 рублей согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Общий объем расходов бюджета на 2026 год составит 6 211 297 рублей.

Общий объем расходов бюджета на 2027 год составит 6 330 907 рублей.

В 2026 году условно утвержденные расходы составят 160 000 рублей.

В 2027 году условно утвержденные расходы составят 160 000 рублей

Статья 2. Муниципальный внутренний долг Лозновского сельского поселения

Установить верхний предел муниципального долга Лозновского сельского поселения по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Лозновского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Лозновского сельского поселения в сумме 0 рублей.

Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет поселения на 2025 год и период до 2027 года

Установить, что доходы бюджета, поступающие в 2025, 2026, 2027 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением в следующих размерах:

Налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов (в том числе 10 процентов – по дополнительному нормативу);

Единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 процентов;

Налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений – по нормативу 100 процентов;

Земельного налога – по нормативу 100 процентов;

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – по нормативам в соответствии с действующим законодательством;

Доходов от уплаты прочих налогов, сборов пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения

  1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению № 3 к настоящему решению.
  2. Утвердить главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
  3. И.о. главы Лозновского сельского поселения, в случае изменения в 2025 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, с последующим внесением изменений в настоящее решение.

Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджета Лозновского сельского поселения в 2025 году

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении бюджетные учреждения осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью начисления, полнотой уплаты платежей по отдельным видам доходов, подлежащих зачислению в бюджет Лозновского сельского поселения, включая пени и штрафы по ним, а также осуществляют взыскание задолженности и принимают решения о возврате (зачете) указанных платежей в порядке, установленном для осуществления соответствующих полномочий администраторами доходов бюджета поселения.

Статья 6. Сводный план предоставления муниципальных услуг казенными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Утвердить сводный план предоставления услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения:

На 2025 год – согласно приложению 10 к настоящему решению;

На 2026 год – согласно приложению 10.1 к настоящему решению;

На 2027 год – согласно приложению 10.2 к настоящему решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения:

На 2025-2027 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета:

на 2025 год – согласно приложению 6 к настоящему решению;

на 2026-2027 годы – согласно приложению 6.1. к настоящему решению.

  1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2025 год в сумме 0 рублей;

на 2026 год в сумме 0 рублей;

на 2027 год в сумме 0 рублей;

и перечень публичных нормативных обязательств согласно приложению 7 к настоящему решению.

  1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:

на 2025 год — согласно приложению 8 к настоящему Решению;

на 2026 – 2027 годы согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 8. План оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения.

Утвердить план оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 10.3 к настоящему решению.

Статья 9. Программа муниципальных внутренних заимствований Лозновского сельского поселения

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Лозновского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Лозновского сельского поселения, на 2025 год согласно приложению 11 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований Лозновского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Лозновского сельского поселения, на 2026 – 2027 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 10. Главные распорядители средств бюджета Лозновского сельского поселения

Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Лозновского сельского поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 11. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Лозновского сельского поселения на 2025 год

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района на 2025 год согласно приложению 14 к настоящему решению.

И.о. главы Лозновского сельского поселения

И.И. ПАВЛОВА

Председатель Совета депутатов Лозновского сельского поселения

М.Н. ЗАГОРОДНЕВ 

Приложение 1

к решению Совета депутатов

Лозновского сельского поселения

№ 6/22 от 23 декабря 2024 г.

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2025 г. (руб.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

 

Наименование доходов

 

Сумма
2025 год
1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4 029 132
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 287 149
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 287 149
000 1 03 02200 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами 1 179 000
000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 613 000
000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на масла 3 000
000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 639 000
000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -76 000
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 247 833
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 247 833
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 315 150
000 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений. 56 150
000 106 06033 10 0000 110 Земельный налог 874 400
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц

 

384 600
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0
000 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 0
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

 

0
000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 929 828,59
000 2 02 01000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ и субсидии 2 366 000
000 2 02 01001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 366 000
000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 6 000
000 2 02 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенция по административным комиссиям 6 000
000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 0
000 2 02 29999 10 0000 150 Дополнительная помощь 557 828,59
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений. 0
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 958 960,59

 

Приложение 6

к решению Совета депутатов

Лозновского сельского поселения

№ 6/22 от 23 декабря 2024 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2025 год

(руб.)

Наименование Раздел Подра здел Целевая статья расходов Вид

расходов

СУММА
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 0000000000 000 2 686 932

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 9000000000 000 624 960
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 01 02 9000000030 121 480 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01 02 9000000030 129 144 960
Функционирование местных администраций 01 04 0000000000 000 2 004 516
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 04 9000000000 000  2 004 516
Обеспечение деятельности государственных (муниципальных) органов Волгоградской

области

01 04 9000000010 000 1 924 516
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 01 04 9000000010 121 902 086
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 01 04 9000000010 129 272 430
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 9000000010 244 400 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 9000000010 247 350 000
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями 01 04 9900080140 000 30 000
Уплата налогов и сборов органами управления государственной власти и казенными учреждениями (исполнительные листы) 01 04 9900080140 831 10 000
Иные межбюджетные ассигнования (налог на имущество) 01 04 9900080140 851 15 000
Иные межбюджетные ассигнования Прочие налоги и сборы (госпошлина, экология) 01 04 9900080140 852 15 000
Иные платежи (штрафы, пеня) 01 04 9900080140 853 10 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 01 06 9000000010 540 36 456
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 90000000100 244 0
Резервные фонды 01 11 9000000000 244 5 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 16 000
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 01 13 9900070010 244 6 000
Членские взносы в Ассоциацию 01 13 9900080070 853 10 000
Национальная оборона 02 00 0000000000 000 0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 0
Непрограммное направление обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов Волгоградской области 02 03 9900000000 000 0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180 000 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 150 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 9900000000 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 9900020090 244 0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений 03 10 9900020420 244 150 000
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 367 828,59
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 9900020680 000 0
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900020680 244 0
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900071740 244 303 030,33
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900020850 244 64798,26
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 500 000
Коммунальное хозяйство 05 02 9900000000 000 0
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, снабжения поселения теплом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 05 02 9900020460 244 0
Благоустройство 05 03 9900000000 000 500 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов Волгоградской области 05 03 9900000000 244 500 000
Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900020450 244 0
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 9900020460 244 310 000
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 9900072270 244 190 000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000000 000 10 000
Культура и кинематография 08 00 0000000000 000 3 234 200
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01 4400300000 000 2 752 480
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01 4400320080 111 1 100 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01 4400320080 119 332 200
Закупка товаров и услуг для государственных нужд 08 01 4400320080 244 917 280
Закупка товаров и услуг для государственных нужд 08 01 4400320080 247 400 000
Уплата налогов и сборов казенными учреждениями (исполнительные листы) 08 01 4400380140 831 1 000
Уплата налогов и сборов казенными учреждениями (налог на имущество) 08 01 4400380140 851 500
Уплата налогов и сборов казенными учреждениями (экология, госпошлина) 08 01 4400380140 852 1 000
Уплата налогов и сборов казенными учреждениями (штрафы, пеня) 08 01 4400380140 853 500
Сохранение и развитие культуры и искусства в поселении (Библиотеки) 08 01 4400100000 000 481 720
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01 4400120080 111 360 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01 4400120080 119 108 720
Закупка товаров и услуг для государственных нужд 08 01 4400120080 244 10 000
Уплата налогов и сборов казенными учреждениями (исполнительные листы) 08 01 4400180140 831 1 000
Уплата налогов и сборов казенными учреждениями (налог на имущество) 08 01 4400180140 851 1 000
Уплата налогов и сборов казенными учреждениями (экология, госпошлина) 08 01 4400180140 852 1 000
Уплата налогов и сборов казенными учреждениями (штрафы, пеня) 08 01 4400180140 853 0
Средства массовой информации 12 00 00000000000 000 10 000
Периодическая печать и издательства 12 02 9900020690 244 10 000
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 000000000 000 6 958 960,59