СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРНОБАЛЫКЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2024 г. № 24/11
Об установлении туристического налога
В соответствии со статьями 5, 12, 15 и главой 33.1 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Горнобалыклейского сельского поселения Совет депутатов Горнобалыклейского сельского поселения РЕШИЛ:
- Установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории туристический налог.
- Установить налоговые ставки туристического налога в следующих размерах от налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 418.4 Налогового кодекса Российской Федерации:
в 2025 году – 1 процент;
в 2026 году –2 процента;
в 2027 году –3 процента;
в 2028 году –4 процента;
начиная с 2029 года – 5 процентов.
- Установить налоговые льготы следующим категориям налогоплательщиков:
1) ветераны ВОВ;
2) ветераны СВО;
3) инвалиды 1 и 2 группы.
Налоговые льготы предоставляются в следующих размерах: 100%.
Налоговая льгота предоставляется в следующем порядке:
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного средства размещения вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по месту нахождения средства размещения (либо в налоговый орган по своему выбору – в случае учета налогоплательщика в нескольких налоговых органах по месту нахождения средств размещения, расположенных на территории муниципального образования, и реализации налогоплательщиком права выбора налогового органа в порядке, установленном пунктом 2 статьи 418.9 Налогового кодекса Российской Федерации) заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
4 . Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по туристическому налогу.
Глава Горнобалыклейского сельского поселения
В.М. БЕЛКИНА
Председатель Совета депутатов Горнобалыклейского сельского поселения
В.А. ЕЖИКОВ
Российская Федерация
Волгоградская область
Дубовский муниципальный район
Совет депутатов Горнобалыклейского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от « » декабря 2024 г. № 32/12
О бюджете Горнобалыклейского сельского поселения на 2025 год и на период до 2027 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года
- Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год в следующих размерах:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 14 197 086 рублей 64 копеек, в том числе поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9 404 305 рублей 64 копейки согласно приложению 1 к настоящему решению;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 14 197 086 рублей 64 копейки.
- Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2026 год и на 2027 год в следующих размерах:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 12 297 773 рублей, в том числе поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 259 200 рублей, и на 2027 год в сумме 13 127 921 рублей, в том числе поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 185 200 рублей согласно приложению 2 к настоящему решению;
общий объем расходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 12 297 773 рублей, и на 2027 год в сумме 13 127 921 рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2026 год в сумме 307 444 рублей, на 2027 год в сумме 656 396 рублей.
Статья 2. Муниципальный внутренний долг Горнобалыклейского сельского поселения
Установить верхний предел муниципального долга Горнобалыклейского сельского поселения по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Горнобалыклейского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2026 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Горнобалыклейского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Горнобалыклейского сельского поселения в сумме 0 рублей.
Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет поселения на 2025 год и на период до 2027 года
Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2025, 2026, 2027 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением в следующих размерах:
налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов;
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов;
налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений, – по нормативу 100 процентов;
земельного налога – по нормативу 100 процентов;
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – по нормативам в соответствии с действующим законодательством;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения
- Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Глава Горнобалыклейского сельского поселения, в случае изменения в 2025 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, с последующим внесением изменений в настоящее решение.
Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджета Горнобалыклейского сельского поселения в 2025 году
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении бюджетные учреждения осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой уплаты платежей по отдельным видам доходов, подлежащих зачислению в бюджет Горнобалыклейского сельского поселения, включая пени и штрафы по ним, а также осуществляют взыскание задолженности и принимают решения о возврате (зачете) указанных платежей в порядке, установленном для осуществления соответствующих полномочий администраторами доходов бюджета поселения.
Статья 6. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями поселения
- Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными учреждениями поселения от оказания платных услуг, от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования отражаются на лицевых счетах бюджетных учреждений, открытых в Финансовом отделе администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и расходуются указанными бюджетными учреждениями в соответствии с генеральными разрешениями (разрешениями), оформленными главными распорядителями средств бюджета поселения в установленном комитетом бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Волгоградской области порядке, и сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств бюджета поселения, в пределах остатков средств на их лицевых счетах, если иное не предусмотрено настоящим решением.
Средства, полученные от оказания платных услуг, от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления не могут направляться бюджетными учреждениями поселения на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
- Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений поселения в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом отделе администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области в установленном порядке.
Статья 7. Сводный план предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года
Утвердить сводный план предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения:
на 2025 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
на 2026 год согласно приложению 10.1 к настоящему решению;
на 2027 год согласно приложению 10.2 к настоящему решению.
Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения:
на 2025-2027 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2025 год – согласно приложению 6 к настоящему решению;
на 2026-2027 годы – согласно приложению 6.1 к настоящему решению.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
на 2025 год – согласно приложению 8 к настоящему решению;
на 2026-2027 годы – согласно приложению 9 к настоящему решению.
Статья 9. План оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения.
Утвердить план оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 10.3 к настоящему решению.
Статья 10. Программа муниципальных внутренних заимствований Горнобалыклейского сельского поселения
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Горнобалыклейского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Горнобалыклейского сельского поселения, на 2025 год согласно приложению 11 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований Горнобалыклейского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Горнобалыклейского сельского поселения, на 2026-2027 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.
Статья 11. Главные распорядители средств бюджета Горнобалыклейского сельского поселения
Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Горнобалыклейского сельского поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.
Статья 12. Заключительные положения.
Председатель Совета депутатов Горнобалыклейского сельского поселения
В.А. ЕЖИКОВ
Глава Горнобалыклейского сельского поселения
В.М. БЕЛКИНА
Приложение 5 | ||||||||||
Решение Совета депутатов | ||||||||||
Горнобалыклейского сельского поселения | ||||||||||
от_______________________200__ г. №_________ | от _______________________200__ г. №_________ | от « » декабря 2024 № | ||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по | ||||||||||
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2025-2026 годы | ||||||||||
(руб.) | ||||||||||
Наименование | Раздел | Подраздел | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 7 441 543 | 4 007 344 | 4 356 296 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 709 943 | 1 032 200 | 1 032 200 | |||||
Функционирование законодательных ( представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | ||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 669 943 | 2 650 000 | 2 650 000 | |||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 259 993 | 0 | ||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 01 | 06 | 62 496 | 0 | 0 | |||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 26 000 | 6 000 | 6 000 | |||||
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий | 01 | 13 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |||||
Членские взноы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | 01 | 13 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0 | |||||||
Ремонт муниципального имущества | 01 | 13 | 0 | |||||||
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 0 | |||||||
Расходы, обусловленные исполнением судебных актов | 01 | 13 | 3 701 468 | |||||||
Условно утвержденные расходы | 01 | 13 | 307 444 | 656 396 | ||||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 158 100 | 172 600 | 178 600 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 158 100 | 172 600 | 178 600 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0 | 50 000 | 50 000 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 0 | 50 000 | 50 000 | |||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасеости в границах сельских поселений | 03 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 2516938,64 | 2 097 000 | 2 898 000 | |||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 0 | 10 000 | 10 000 | |||||
Дорожный фонд | 04 | 09 | 2516938,64 | 2 087 000 | 2 888 000 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | ||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0 | 1 477 832 | 1 152 028 | |||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0 | |||||||
Благоустройство | 05 | 03 | 0 | 1 477 832 | 1 152 028 | |||||
Образование | 07 | 00 | 0 | 10 000 | 10 000 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 0 | 10 000 | 10 000 | |||||
Культура, кинематография | 08 | 00 | 4 068 505 | 4 440 997 | 4 440 997 | |||||
Культура | 08 | 01 | 4 068 505 | 4 440 997 | 4 440 997 | |||||
Социальная политика | 10 | 00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||
Средства массовой информации | 12 | 00 | 0 | 20 000 | 20 000 | |||||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 0 | 20 000 | 20 000 | |||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 0 | 10 000 | 10 000 | |||||
Физическая культура | 11 | 01 | 0 | 10 000 | 10 000 | |||||
Межбюджетные трансферты | ||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 00 | 00 | 14197086,64 | 12 297 773 | 13 127 921 | |||||
2,50% | 5% |
Приложение 6 | ||||||||||
Решение Совета депутатов | ||||||||||
Горнобалыклейского сельского поселения | ||||||||||
от «26 » декабря 2024 № 32/12 | ||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по | ||||||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2025 год | ||||||||||
(руб.) | ||||||||||
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | СУММА | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 7 441 543 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 9000000030 | 100 | 709 943 | |||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов | 01 | 02 | 9000000030 | 100 | 709 943 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами | 01 | 02 | 9000000030 | 100 | 709 943 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 9000000050 | 100 | ||||||
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 900000050 | 100 | ||||||
Функционирование Правительства Россйской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 9000000010 | 000 | 2 669 943 | |||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов | 01 | 04 | 9000000010 | 000 | ||||||
Обеспечение деятельности государственных (муниципальных) органов Волгоградской области | 01 | 04 | 9000000010 | 000 | 2 669 943 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами | 01 | 04 | 9000000010 | 100 | 2 269 943 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 9000000010 | 200 | 343 000 | |||||
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями | 01 | 04 | 9900080140 | 000 | 57 000 | |||||
Иные межбюджетные ассигнования | 01 | 04 | 9900080140 | 800 | 57 000 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 01 | 06 | 9000000010 | 000 | 62 496 | |||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов | 01 | 06 | 9000000010 | 000 | 62 496 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 9000000010 | 500 | 62 496 | |||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 9000000110 | 800 | 259 993 | |||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 9900080670 | 000 | 26 000 | |||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов | 01 | 11 | 9900080670 | 000 | 26 000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 11 | 9900080670 | 800 | 26 000 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 3 713 168 | |||||
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий | 01 | 13 | 9900070010 | 8 600 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9900070010 | 200 | 8 600 | |||||
Членские взноы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | 01 | 13 | 9900080070 | 3 100 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9900080070 | 800 | 3 100 | |||||
Ремонт муниципального имущества | 01 | 13 | 9900020540 | 000 | 0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9900020540 | 200 | 0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9900020360 | 200 | 0 | |||||
Расходы,обусловленные исполнением судебных актов | 01 | 13 | 9900080870 | 800 | 3 701 468 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9900080660 | 200 | ||||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 158 100 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 158 100 | |||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов Волгоградской области | 02 | 03 | 9900051180 | 000 | ||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9900051180 | 000 | 158 100 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами | 02 | 03 | 9900051180 | 100 | 158 100 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 02 | 03 | 9900051180 | 200 | 0 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Мероприятия в рамках обеспечения безопасности населения | 03 | 09 | 9900020090 | 000 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 9900020090 | 200 | 0 | |||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 2516938,64 | |||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Предоставление услуг (работ) в сфере ветеринарии | 04 | 05 | 9900060470 | 000 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 05 | 9900060470 | 200 | 0 | |||||
Дорожный фонд | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 2516938,64 | |||||
Муниципальная программа » Повышение безопасности дорожного движения на территории Горнобалыклейского сельского поселения на 2025-2027 г.г» | 04 | 09 | 5100321010 | 000 | ||||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 5100321010 | 000 | 2516938,64 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 5100321010 | 200 | 2516938,64 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Мероприятия по развитию водоснабжения | 05 | 02 | 9900020490 | 200 | 0 | |||||
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов Волгоградской области | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | ||||||
Уличное освещение | 05 | 03 | 9900020430 | 000 | 0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9900020430 | 200 | 0 | |||||
Озеленение | 05 | 03 | 9900020440 | 0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9900020440 | 200 | 0 | |||||
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 9900020450 | 000 | 0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9900020450 | 200 | 0 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 9900020460 | 000 | 0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 | 03 | 9900020460 | 100 | 0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9900020460 | 200 | 0 | |||||
Образование | 07 | 00 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Мероприятия молодежной политики | 07 | 07 | 9900020040 | 000 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 9900020040 | 200 | 0 | |||||
Культура, кинематография | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 4 068 505 | |||||
Культура | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 4 068 505 | |||||
Муниципальная программа»Сохранение и развитие культуры и искусства в Горнобалыклейском поселении » на 2025-2027г.г | 08 | 01 | 4400320080 | 000 | ||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) | 08 | 01 | 4400320080 | 000 | 1 819 642 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 4400320080 | 100 | 1 200 642 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 4400320080 | 200 | 580 000 | |||||
Уплата налогов и сборов казенных учреждений культуры | 08 | 01 | 4400380140 | 000 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 4400380140 | 800 | 39 000 | |||||
Муниципальная программа»Сохранение и развитие культуры и искусства в Горнобалыклейском поселении » на 2025-2027г.г | 08 | 01 | 4400371722 | 200 | 0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 4400371722 | 200 | 0 | |||||
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах автомобильного транспорта по регулируемым тарифам | 08 | 01 | 4400321630 | 200 | 900 000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 4400321630 | 200 | 900 000 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (библиотека) | 08 | 01 | 4400120080 | 000 | 1 348 863 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 4400120080 | 100 | 1 060 763 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 4400120080 | 200 | 287 100 | |||||
Уплата налогов и сборов казенных учреждений культуры | 08 | 01 | 4400180140 | 000 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 4400180140 | 800 | 1 000 | |||||
Социальная политика | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 12 000 | |||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 9900010270 | 300 | 12 000 | |||||
Средства массовой информации | 12 | 00 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Мероприятия в сфере средств массовой информации | 12 | 02 | 9900020690 | 000 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 12 | 02 | 9900020690 | 200 | 0 | |||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Физическая культура | 11 | 01 | 0000000000 | 000 | 0 | |||||
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов Волгоградской области | 11 | 01 | 9900020340 | 000 | 0 | |||||
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 11 | 01 | 9900020340 | 200 | 0 | |||||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 14197086,64 | 6 269 014 | ||||
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(пятого созыва)
404022, с. Давыдовка, ул. Запрудная, 22, Дубовский район
Волгоградская область
РЕШЕНИЕ
от 27.12.2024 № 7/25
О бюджете Давыдовского сельского поселения на 2025 год и на период до 2027 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года
- Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год в следующих размерах:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7851704,38 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6516804,38 рублей, согласно приложению № 1;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7851704,38 рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета поселения 2350200 рублей на 2026 год и 2617300 рублей на 2027 год в следующих размерах:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 2350200 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 967200 рублей, на 2027 год в сумме 2617300 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 949200 рублей, согласно приложению 2 к настоящему решению;
общий объем расходов бюджета поселения на 2026 год составит 2350200 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 55800 рублей, и на 2027 год общий объем расходов 2617300 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 123900 рублей.
Статья 2. Муниципальный внутренний долг Давыдовского сельского поселения
Установить верхний предел муниципального долга Давыдовского сельского поселения по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Давыдовского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2026 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Давыдовского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Давыдовского сельского поселения в сумме 0 рублей.
Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет поселения на 2025 год и на период до 2027 года
Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2025, 2026, 2027 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением в следующих размерах:
налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов (в том числе 5 процентов – по дополнительному нормативу);
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента – по нормативу 30 процентов;
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов;
налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений – по нормативу 100 процентов;
земельного налога – по нормативу 100 процентов;
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – по нормативам в соответствии с действующим законодательством;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения
- Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Глава Давыдовского сельского поселения, в случае изменения в 2025 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, с последующим внесением изменений в настоящее решение.
Статья 5. Сводный план предоставления муниципальных услуг казенными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года
Утвердить сводный план предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения:
на 2025 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
на 2026 год согласно приложению 9.1 к настоящему решению;
на 2027 год согласно приложению 9.2 к настоящему решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения:
на 2025-2027 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2025 год – согласно приложению 6 к настоящему решению;
на 2026-2027 годы – согласно приложению 6.1 к настоящему решению.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
на 2025 год – согласно приложению 7 к настоящему решению;
на 2026-2027 годы – согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 7. План оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения
Утвердить план оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 9.3 к настоящему решению.
Статья 8. Программа муниципальных внутренних заимствований Давыдовского сельского поселения
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Давыдовского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Давыдовского сельского поселения, на 2025 год согласно приложению 10 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований Давыдовского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Давыдовского сельского поселения, на 2025-2027 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
Статья 9. Главные распорядители средств бюджета Давыдовского сельского поселения
Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Давыдовского сельского поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.
Статья 10. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2025 года.
Глава Давыдовского сельского поселения
А.А. НАУМОВИЧ
Приложение 1 | ||||||||||
к решению Совета депутатов | ||||||||||
Давыдовского сельского поселения | ||||||||||
№ 7/25 от 27.12.2024 | ||||||||||
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2025 год | ||||||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 1 334 900 | ||||||||
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 416 000 | ||||||||
000 1 01 0201 0011000 110 | НДФЛ | 413 300 | ||||||||
000 1 01 0203 0011000 110 | НДФЛ | 2 700 | ||||||||
000 1 03000000000001000 | АКЦИЗЫ | 603 000 | ||||||||
000 1 0302230010000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 316 000 | ||||||||
000 1 0302240010000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 000 | ||||||||
000 1 0302250010000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 318000 | ||||||||
000 1 0302260010000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -32 000 | ||||||||
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 315 900 | ||||||||
000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений | 2 900 | ||||||||
000 106 06 03310 0000110 | Земельный налог | 80 000 | ||||||||
000 106 06 04310 0000110 | Земельный налог | 233 000 | ||||||||
000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 0 | ||||||||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6516804,38 | ||||||||
000 2 02 01000 00 0000 000 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 850 000 | ||||||||
000 2 02 01001 10 0000 000 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 850 000 | ||||||||
000 2 02 15000 00 0000 000 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований | 0 | ||||||||
00020215002100000150 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований | 0 | ||||||||
000 2 02 03000 00 0000 000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 105 400 | ||||||||
000 202 35118100000000 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 105 400 | ||||||||
000 2 02 0000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 5 561 404 | ||||||||
000 2 02 30024100000000 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (субвенция на реализацию Закона Волг. обл. от 04.08.2006 г. № 1274-ОД «О наделении орг. мест. самоупр. муниципальных образований в Волг. обл. гос. полномочиями по созданию, исполнению функций и организации деятельности административных комиссий муниципальных образований) | 2 100 | ||||||||
000 2 02 40014100000 000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов за соглашения | 140 000 | ||||||||
000 2 02 4999 10 0000 000 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 5419304,38 | ||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 7851704,38 | |||||||||
Приложение 6 |
||||||||||
к решению Совета депутатов | ||||||||||
Давыдовского сельского поселения | ||||||||||
№ 7/25 от 27.12.2024 | ||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований | ||||||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2025 год | ||||||||||
(руб.) | ||||||||||
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | СУММА | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Общегосударственные расходы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 2 716 500 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 1 302 000 | |||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 90.0.00.00030 | 000 | 1 302 000 | |||||
Высшее должностное лицо муниципального образования | 01 | 02 | 90.0.00.00030 | 000 | 1 302 000 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 01 | 02 | 90.0.00.00030 | 000 | 1 302 000 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 1 414 500 | |||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9000000 | 000 | 1 371 400 | |||||
Обеспечение деятельности (государственных) муниципальных органов | 01 | 04 | 90.0.00.0010 | 000 | 1 371 400 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 01 | 0104 | 90.0.00.0010 | 000 | 911 400 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0104 | 90.0.00.0010 | 244 | 450 000 | |||||
ЗАКУПКА Автомобиля | 01 | 0104 | 90.0.00.0010 | 000 | 0 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 0104 | 99.0.00.80140 | 000 | 10 000 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора КРК | 01 | 06 | 90.0.00.0010 | 000 | 30 000 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 01 | 06 | 90.0.00.0010 | 540 | 30 000 | |||||
Проведение выборов депутатов | 01 | 07 | 9000000110 | 000 | 0 | |||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 10 000 | |||||
Резервные средства | 01 | 11 | 99.0.00.80670 | 000 | 10 000 | |||||
Другие общегосударственные расходы | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 3 100 | |||||
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 9900000000 | 000 | 3 100 | |||||
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий | 01 | 13 | 99.0.00.70010 | 000 | 3 100 | |||||
Специальные расходы | 01 | 0113 | 99.0.00.70010 | 244 | 2 100 | |||||
Членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | 01 | 0113 | 99.0.00.80070 | 000 | 1 000 | |||||
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате незаконных действий бездействия органов государственной власти органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 01 | 0113 | 9900080970 | 000 | 0 | |||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 105 400 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000 | 000 | 105 400 | |||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9900000 | 000 | 105 400 | |||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 000 | 105 400 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 02 | 0201 | 99.0.00.51180 | 100 | 91 700 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0203 | 99.0.00.51180 | 244 | 13 700 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 50 000 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 10 | 000000 | 000 | 50 000 | |||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов | 03 | 10 | 9900000000 | 000 | 50 000 | |||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных действий природного и техногенного характера | 03 | 10 | 9900020420 | 000 | 50 000 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 0310 | 9900020420 | 244 | 50 000 | |||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 983704,38 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 983704,38 | |||||
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов | 04 | 09 | 9900000000 | 000 | 603 000 | |||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 99.0.00.20680 | 000 | 603 000 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 0409 | 99.0.00.20680 | 244 | 603 000 | |||||
Другие вопросы | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 377674.08 | |||||
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов | 04 | 09 | 9900071740 | 000 | 377674.08 | |||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 09 | 99000S1740 | 000 | 3030,3 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 99.0.00.20320 | 244 | 0 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 789 400 | |||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 140 000 | |||||
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов | 05 | 02 | 9900000 | 000 | 0 | |||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 99000000 | 000 | 0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 9900020490 | 244 | 140 000 | |||||
Благоустройство | 05 | 0503 | 0000000 | 000 | 649 400 | |||||
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов | 05 | 0503 | 9900000000 | 000 | 649 400 | |||||
Уличное освещение | 05 | 0503 | 99.0.00.20430 | 000 | 300 000 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 0503 | 99.0.00.20430 | 244 | 300 000 | |||||
Озеленение | 05 | 0503 | 99.0.00.20440 | 000 | 10 000 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 0503 | 99.0.00.20440 | 244 | 0 | |||||
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 0503 | 99.0.00.20450 | 000 | 10 000 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 0503 | 99.0.00.20450 | 244 | 0 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 0503 | 99.0.00.20460 | 000 | 150 800 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 0503 | 9900072270 | 244 | 160 740 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 0503 | 99000S2270 | 244 | 17 860 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 0503 | 99.0.00.20460 | 244 | ||||||
Культура и кинематография | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 2 802 700 | |||||
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов КЛУБ | 08 | 01 | 9900320080 | 000 | 2 399 700 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) казенных учреждений | 08 | 01 | 9900320080 | 000 | 2 399 700 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию клуб | 08 | 01 | 9900320080 | 100 | 2 085 000 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0801 | 9900320080 | 244 | 310 000 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 08 | 01 | 99.0.03.80140 | 000 | 4 700 | |||||
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов БИБЛИОТЕКА | 08 | 01 | 9900120080 | 000 | 403 000 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию библиотека | 08 | 01 | 9900120080 | 000 | 390 000 | |||||
Господдержка лучшему работнику культуры | 08 | 01 | 99000L5190 | 000 | 0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0801 | 9900120080 | 244 | 10 000 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 0801 | 9900180140 | 0 | 3 000 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 08 | 0801 | 99.0.01.80140 | 0 | 3 000 | |||||
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 99.0.00.20340 | 000 | 394 000 | |||||
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов МКУСОК Здоровье | 11 | 05 | 99.0.00.20340 | 000 | 394 000 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию МКУСОК | 11 | 105 | 99.0.00.20340 | 000 | 390 000 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 05 | 99.0.00.20340 | 244 | 1 000 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 11 | 05 | 99.0.00.80140 | 0000 | 3 000 | |||||
Средства массовой информации | 12 | 00 | 0000000 | 000 | 10 000 | |||||
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов | 12 | 02 | 99.0.00.20690 | 000 | 10 000 | |||||
Мероприятия в сфере средств массовой информации | 12 | 02 | 99.0.00.20690 | 200 | 10 000 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 1202 | 99.0.00.20690 | 244 | 10 000 | |||||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 7851704,38 | |||||
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | ||||||||||
Совет депутатов Усть-Погожинского сельского поселения
Дубовский муниципальный район
Волгоградская область
РЕШЕНИЕ
от «12» декабря 2024 г. № 28-2024
О бюджете Усть-Погожинского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года
- Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год в следующих размерах:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8108750,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6088394,27 рублей, согласно приложению 1 к настоящему решению;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8108750,00 рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2026 год и на 2027 год в следующих размерах:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 7702142,00 рубля, в том числе безвозмездные поступления в сумме 5589400,00 рублей, и на 2027 год в сумме 7998127,00 рубля, в том числе безвозмездные поступления в сумме 5589400,00 рублей, согласно приложению 2 к настоящему решению;
общий объем расходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 7702142,00 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 192444,00 рубля, и на 2027 год в сумме 7998127,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 388986,00 рублей.
Статья 2. Муниципальный внутренний долг Усть-Погожинского сельского поселения
1.Установить предельный объем муниципального долга Усть-Погожинского сельского поселения по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2026 года – в сумме 0 рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 0 рублей.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2025 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.; по состоянию на 01.01.2026 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.; по состоянию на 01.01.2027 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.
Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет поселения на 2025 год и на период до 2027 года
Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2025, 2026, 2027 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением в следующих размерах:
налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов;
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов;
налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений – по нормативу 100 процентов;
земельного налога – по нормативу 100 процентов;
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – по нормативам в соответствии с действующим законодательством;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения
- Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Глава Усть-Погожинского сельского поселения, в случае изменения в 2025 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, с последующим внесением изменений в настоящее решение.
Статья 5. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями поселения
- Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования в полном объеме, зачисляются в доход местного бюджета.
- Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, поступают в бюджет поселения
Статья 6. Сводный план предоставления муниципальных услуг казенными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года
Утвердить сводный план предоставления муниципальных услуг казенными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения:
на 2025 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
на 2026 год согласно приложению 10.1 к настоящему решению;
на 2027 год согласно приложению 10.2 к настоящему решению.
Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения:
на 2025-2027 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2025 год – согласно приложению 6 к настоящему решению;
на 2026-2027 годы – согласно приложению 6.1 к настоящему решению.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
на 2025 год – согласно приложению 8 к настоящему решению;
на 2026-2027 годы – согласно приложению 9 к настоящему решению.
Статья 8. План оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения.
Утвердить план оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 10.3 к настоящему решению.
Статья 9. Программа муниципальных внутренних заимствований Усть-Погожинского сельского поселения
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Усть-Погожинского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Усть-Погожинского сельского поселения, на 2025 год согласно приложению 11 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований Усть-Погожинского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Усть-Погожинского сельского поселения, на 2026-2027 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.
Статья 10. Главные распорядители средств бюджета Усть-Погожинского сельского поселения
Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Усть-Погожинского сельского поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.
Статья 11. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2025 года.
Глава Усть-Погожинского сельского поселения
Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
Председатель Совета депутатов Усть-Погожинского сельского поселения
Х.И. ШАМУРАДОВ
Приложение 1 | ||||||||||||||||||||
к решению Совета депутатов Усть-Погожинского | ||||||||||||||||||||
сельского поселения №____ от «____»_________2024 г. |
|
|||||||||||||||||||
Объем | ||||||||||||||||||||
поступлений доходов по основным источникам на 2025 г | ||||||||||||||||||||
руб | ||||||||||||||||||||
Код | Наименование | |||||||||||||||||||
бюджетной классификации Российской Федерации | доходов | Сумма | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3,00 | ||||||||||||||||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 2 020 355,73 | ||||||||||||||||||
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 976 670,73 | ||||||||||||||||||
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 976 670,73 | ||||||||||||||||||
000 1 03 00000 00 0000 000 | Доходы от уплаты акцизов | 521 000,00 | ||||||||||||||||||
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации | 273 000,00 | ||||||||||||||||||
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | ||||||||||||||||||
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации | 275 000,00 | ||||||||||||||||||
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации | -28 000,00 | ||||||||||||||||||
000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 61 957,00 | ||||||||||||||||||
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 420 008,00 | ||||||||||||||||||
000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений | 30 366,00 | ||||||||||||||||||
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 389 642,00 | ||||||||||||||||||
000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (с физических лиц) | 375 000,00 | ||||||||||||||||||
000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (с организаций) | 14 642,00 | ||||||||||||||||||
000 1 08 04020 00 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 0,00 | ||||||||||||||||||
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 25 920,00 | ||||||||||||||||||
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 25 920,00 | ||||||||||||||||||
000 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | |||||||||||||||||||
000 1 16 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 14 800,00 | ||||||||||||||||||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 088 394,27 | ||||||||||||||||||
000 2 02 01000 00 0000 150 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2 176 000,00 | ||||||||||||||||||
000 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 176 000,00 | ||||||||||||||||||
000 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 400,00 | ||||||||||||||||||
000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||||||||||||||||||
000 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 400,00 | ||||||||||||||||||
000 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | — | ||||||||||||||||||
000 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 907 994,27 | ||||||||||||||||||
000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | ||||||||||||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 8 108 750,00 |
Приложение 6 | ||||||||||||
к решению Совета депутатов | ||||||||||||
Усть-Погожинского сельского поселения | ||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований | ||||||||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2025 год | ||||||||||||
(руб.) | ||||||||||||
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | 3 820 706 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 90.0.00.00000 | 000 | 1 227 279 | |||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов | 01 | 02 | 90.0.00.00000 | 000 | 1 227 279 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 01 | 02 | 90.0.00.00030 | 100 | 1 227 279 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 90.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов | 01 | 03 | 90.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 01 | 03 | 90.0.00.00010 | 100 | ||||||||
Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 00.0.00.00000 | 000 | 2 546 107 | |||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов | 01 | 04 | 00.0.00.00000 | 000 | 2 546 107 | |||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 01 | 04 | 90.0.00.00010 | 100 | 1 562 401 | |||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 01 | 04 | 90.0.00.00040 | 100 | 0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 90.0.00.00010 | 244 | 936 706 | |||||||
Иные межбюджетные ассигнования (уплата налога на имущество) | 01 | 04 | 99.0.00.80140 | 851 | 32 711 | |||||||
Иные межбюджетные ассигнования (уплата прочих налогов, сборов) | 01 | 04 | 99.0.00.80140 | 852 | 9 289 | |||||||
Иные межбюджетные ассигнования (уплата иных платежей) | 01 | 04 | 99.0.00.80140 | 853 | 5 000 | |||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 90.0.00.00000 | 000 | 34 720 | |||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов | 01 | 06 | 90.0.00.00010 | 000 | 34 720 | |||||||
Иные межбюджетные ассигнования | 01 | 06 | 90.0.00.00010 | 540 | 34 720 | |||||||
Обеспечение проведения выборов и проведения референдумов (депутаты ) | 01 | 07 | 90.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Иные межбюджетные ассигнования | 01 | 07 | 90.0.00.00000 | |||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 99.0.00.00000 | 000 | 4 200 | |||||||
Иные межбюджетные ассигнования | 01 | 11 | 99.0.00.80670 | 870 | 4 200 | |||||||
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий | 01 | 13 | 99.0.00.00000 | 000 | 4 400 | |||||||
Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 99.0.00.70010 | 244 | 4 400 | |||||||
Обеспечение деятельности общественной палаты Волгоградской области | 01 | 13 | 99.0.00.00000 | 000 | 4 000 | |||||||
Иные межбюджетные ассигнования | 01 | 13 | 99.0.00.80070 | 853 | 4 000 | |||||||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 99.0.00.87000 | 000 | ||||||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | 0 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 00.0.00.00000 | 000 | 0 | |||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 000 | 0 | |||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 100 | 0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 244 | 0 | |||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | 60 000 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 03 | 10 | 99.0.00.20420 | 100 | 0 | |||||||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 99.0.00.20420 | 244 | 60 000 | |||||||
Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 10 | 99.0.00.20420 | 244 | 60 000 | |||||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | 843 327 | |||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 00.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Предоставление услуги в сфере ветеринарии | 04 | 05 | 99.0.00.60470 | 000 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 05 | 99.0.00.60470 | 244 | ||||||||
Транспорт | 04 | 08 | 99.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Предоставление транспортных услуг населению | 04 | 08 | 99.0.00.21090 | 000 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 08 | 99.0.00.21090 | 244 | ||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 00.0.00.00000 | 000 | 843 327 | |||||||
Муниципальная программа | 04 | 09 | 58.0.00.00000 | 000 | 843 327 | |||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 58.0.00.00000 | 000 | 843 327 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 58.0.01.20680 | 244 | 843 327 | |||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 00.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов | 04 | 12 | 99.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 99.0.00.20320 | 000 | ||||||||
Иные межбюждетные трансферты | 04 | 12 | 99.0.00.20320 | 000 | ||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | 639 160 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 00.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Мероприятия в сфере ЖКХ | 05 | 02 | 99.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Организация водоснабжения и водоотведения | 05 | 02 | 99.0.00.20490 | 244 | ||||||||
Благоустройство | 05 | 03 | 00.0.00.00000 | 000 | 639 160 | |||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов | 05 | 03 | 99.0.00.00000 | 000 | 639 160 | |||||||
Мероприятия по созданию искусственных земельных участков для нужд поселения | 05 | 03 | 99.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99.0.00.20200 | 244 | ||||||||
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некомерческих организаций | 05 | 03 | 99.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99.0.00.20380 | 244 | ||||||||
Уличное освещение | 05 | 03 | 99.0.00.00000 | 000 | 240 000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99.0.00.20430 | 244 | 0 | |||||||
Закупка энергетических ресурсов для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99.0.00.20430 | 247 | 240 000 | |||||||
Озеленение | 05 | 03 | 99.0.00.00000 | 000 | 112 493 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 05 | 03 | 99.0.00.20440 | 100 | 112 493 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99.0.00.20440 | 244 | ||||||||
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 99.0.00.00000 | 000 | 50 000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99.0.00.20450 | 244 | 50 000 | |||||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 99.0.00.00000 | 000 | 236 667 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99.0.00.20460 | 244 | 70 000 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 05 | 03 | 99.0.00.20460 | 100 | 0 | |||||||
Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99.0.00.72270 | 244 | 150 000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99.0.00.S2270 | 244 | 16 667 | |||||||
Субсидии некоммерческим организациям (Тос) | 05 | 03 | 99.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99.0.00.80130 | 244 | ||||||||
Образование | 07 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | 50 000 | |||||||
Молодежная политика | 07 | 07 | 99.0.00.00000 | 000 | 50 000 | |||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов | 07 | 07 | 99.0.00.00000 | 000 | 50 000 | |||||||
Мероприятия молодежной политики | 07 | 07 | 99.0.00.20040 | 244 | 50 000 | |||||||
Культура, кинематография | 08 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | 2 675 558 | |||||||
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства в поселении» | 08 | 01 | 44.0.00.00000 | 000 | 2 424 625 | |||||||
Обеспечение деятельности учреждений культуры | 08 | 01 | 99.0.03.20080 | 000 | 2 424 625 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 08 | 01 | 99.0.03.20080 | 100 | 1 887 900 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 99.0.03.20080 | 244 | 435 341 | |||||||
Закупка энергетических ресурсов для муниципальных нужд | 08 | 01 | 99.0.03.20080 | 247 | 100 000 | |||||||
Иные межбюджетные ассигнования (уплата прочих налогов, сборов) | 08 | 01 | 99.0.03.80140 | 852 | 884 | |||||||
Иные межбюджетные ассигнования (уплата иных платежей) | 08 | 01 | 99.0.03.80140 | 853 | 500 | |||||||
Обеспечение деятельности учреждений культуры | 08 | 01 | 99.0.01.20080 | 000 | 250 933 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами (библ.) | 08 | 01 | 99.0.01.20080 | 100 | 249 333 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 99.0.01.20080 | 244 | 1 100 | |||||||
Иные межбюджетные ассигнования (упл. проч. налогов) | 08 | 01 | 99.0.01.80140 | 852 | 0 | |||||||
Иные межбюджетные ассигнования (уплата иных платежей) | 08 | 01 | 99.0.01.80140 | 853 | 500 | |||||||
Социальная политика | 10 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 99.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 99.0.00.10270 | 312 | ||||||||
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 01 | 99.0.00.20340 | 244 | ||||||||
Средства массовой информации | 12 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | 20 000 | |||||||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 99.0.00.00000 | 000 | 20 000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 12 | 02 | 99.0.00.20690 | 244 | 20 000 | |||||||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 8 108 750 |