11 января 2025 года. Выпуск № 1. Официальные документы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРНОБАЛЫКЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2024 г. № 24/11

Об установлении туристического налога

В соответствии со статьями 5, 12, 15 и главой 33.1 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Горнобалыклейского сельского поселения Совет депутатов Горнобалыклейского сельского поселения РЕШИЛ:

  1. Установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории туристический налог.
  2. Установить налоговые ставки туристического налога в следующих размерах от налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 418.4 Налогового кодекса Российской Федерации:

в 2025 году – 1 процент;

в 2026 году –2 процента;

в 2027 году –3 процента;

в 2028 году –4 процента;

начиная с 2029 года – 5 процентов.

  1. Установить налоговые льготы следующим категориям налогоплательщиков:

1) ветераны ВОВ;

2) ветераны СВО;

3) инвалиды 1 и 2 группы.

Налоговые льготы предоставляются в следующих размерах: 100%.

Налоговая льгота предоставляется в следующем порядке:

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного средства размещения вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по месту нахождения средства размещения (либо в налоговый орган по своему выбору – в случае учета налогоплательщика в нескольких налоговых органах по месту нахождения средств размещения, расположенных на территории муниципального образования, и реализации налогоплательщиком права выбора налогового органа в порядке, установленном пунктом 2 статьи 418.9 Налогового кодекса Российской Федерации) заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

4 . Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по туристическому налогу.

Глава Горнобалыклейского сельского поселения

В.М. БЕЛКИНА

Председатель Совета депутатов Горнобалыклейского сельского поселения

В.А. ЕЖИКОВ

 

Российская Федерация

Волгоградская область

Дубовский муниципальный район

Совет депутатов Горнобалыклейского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

от « » декабря 2024 г. № 32/12

О бюджете Горнобалыклейского сельского поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 14 197 086 рублей 64 копеек, в том числе поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9 404 305 рублей 64 копейки согласно приложению 1 к настоящему решению;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 14 197 086 рублей 64 копейки.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2026 год и на 2027 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 12 297 773 рублей, в том числе поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 259 200 рублей, и на 2027 год в сумме 13 127 921 рублей, в том числе поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 185 200 рублей согласно приложению 2 к настоящему решению;

общий объем расходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 12 297 773 рублей, и на 2027 год в сумме 13 127 921 рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2026 год в сумме 307 444 рублей, на 2027 год в сумме 656 396 рублей.

Статья 2. Муниципальный внутренний долг Горнобалыклейского сельского поселения

Установить верхний предел муниципального долга Горнобалыклейского сельского поселения по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Горнобалыклейского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2026 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Горнобалыклейского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Горнобалыклейского сельского поселения в сумме 0 рублей.

Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2025, 2026, 2027 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением в следующих размерах:

налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов;

единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов;

налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений, – по нормативу 100 процентов;

земельного налога – по нормативу 100 процентов;

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – по нормативам в соответствии с действующим законодательством;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения

  1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
  2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
  3. Глава Горнобалыклейского сельского поселения, в случае изменения в 2025 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, с последующим внесением изменений в настоящее решение.

Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджета Горнобалыклейского сельского поселения в 2025 году

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении бюджетные учреждения осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой уплаты платежей по отдельным видам доходов, подлежащих зачислению в бюджет Горнобалыклейского сельского поселения, включая пени и штрафы по ним, а также осуществляют взыскание задолженности и принимают решения о возврате (зачете) указанных платежей в порядке, установленном для осуществления соответствующих полномочий администраторами доходов бюджета поселения.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями поселения

  1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными учреждениями поселения от оказания платных услуг, от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования отражаются на лицевых счетах бюджетных учреждений, открытых в Финансовом отделе администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и расходуются указанными бюджетными учреждениями в соответствии с генеральными разрешениями (разрешениями), оформленными главными распорядителями средств бюджета поселения в установленном комитетом бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Волгоградской области порядке, и сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств бюджета поселения, в пределах остатков средств на их лицевых счетах, если иное не предусмотрено настоящим решением.

Средства, полученные от оказания платных услуг, от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления не могут направляться бюджетными учреждениями поселения на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.

  1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений поселения в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом отделе администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области в установленном порядке.

Статья 7. Сводный план предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Утвердить сводный план предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения:

на 2025 год согласно приложению 10 к настоящему решению;

на 2026 год согласно приложению 10.1 к настоящему решению;

на 2027 год согласно приложению 10.2 к настоящему решению.

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения:

на 2025-2027 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

на 2025 год – согласно приложению 6 к настоящему решению;

на 2026-2027 годы – согласно приложению 6.1 к настоящему решению.

  1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:

на 2025 год – согласно приложению 8 к настоящему решению;

на 2026-2027 годы – согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 9. План оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения.

Утвердить план оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 10.3 к настоящему решению.

Статья 10. Программа муниципальных внутренних заимствований Горнобалыклейского сельского поселения

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Горнобалыклейского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Горнобалыклейского сельского поселения, на 2025 год согласно приложению 11 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований Горнобалыклейского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Горнобалыклейского сельского поселения, на 2026-2027 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 11. Главные распорядители средств бюджета Горнобалыклейского сельского поселения

Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Горнобалыклейского сельского поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 12. Заключительные положения.

Председатель Совета депутатов Горнобалыклейского сельского поселения

В.А. ЕЖИКОВ

Глава Горнобалыклейского сельского поселения

В.М. БЕЛКИНА

 

Приложение 5
Решение Совета депутатов
Горнобалыклейского сельского поселения
                                                                                                                                                           от_______________________200__ г. №_________                                                                                       от   _______________________200__ г. №_________ от « » декабря 2024 №
Распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2025-2026 годы
(руб.)
Наименование Раздел Подраздел 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00 7 441 543 4 007 344 4 356 296
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 709 943 1 032 200 1 032 200
Функционирование законодательных                                            ( представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 669 943 2 650 000 2 650 000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 259 993 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 01 06 62 496 0 0
Резервные фонды 01 11 26 000 6 000 6 000
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 01 13 8 600 8 600 8 600
Членские взноы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» 01 13 3 100 3 100 3 100
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0
Ремонт муниципального имущества 01 13 0
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0
Расходы, обусловленные исполнением судебных актов 01 13 3 701 468
Условно утвержденные расходы 01 13 307 444 656 396
Национальная оборона 02 00 158 100 172 600 178 600
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 158 100 172 600 178 600
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0 50 000 50 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0 50 000 50 000
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0 0 0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасеости в границах сельских поселений 03 10 0 0 0
Национальная экономика 04 00 2516938,64 2 097 000 2 898 000
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0 10 000 10 000
Дорожный фонд 04 09 2516938,64 2 087 000 2 888 000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0 1 477 832 1 152 028
Коммунальное хозяйство 05 02 0
Благоустройство 05 03 0 1 477 832 1 152 028
Образование 07 00 0 10 000 10 000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0 10 000 10 000
Культура, кинематография 08 00 4 068 505 4 440 997 4 440 997
Культура 08 01 4 068 505 4 440 997 4 440 997
Социальная политика 10 00 12 000 12 000 12 000
Пенсионное обеспечение 10 01 12 000 12 000 12 000
Средства массовой информации 12 00 0 20 000 20 000
Периодическая печать и издательства 12 02 0 20 000 20 000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0 10 000 10 000
Физическая культура 11 01 0 10 000 10 000
Межбюджетные трансферты
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 14197086,64 12 297 773 13 127 921
2,50% 5%

 

Приложение 6
Решение    Совета депутатов
Горнобалыклейского сельского поселения
от  «26 » декабря  2024   № 32/12
Распределение бюджетных ассигнований по
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2025 год
(руб.)
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов СУММА
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 7 441 543
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 9000000030 100 709 943
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 02 9000000030 100 709 943
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 01 02 9000000030 100 709 943
Функционирование законодательных                                            (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 9000000050 100
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 900000050 100
Функционирование Правительства Россйской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 9000000010 000 2 669 943
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 04 9000000010 000
Обеспечение деятельности государственных (муниципальных) органов Волгоградской области 01 04 9000000010 000 2 669 943
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 01 04 9000000010 100 2 269 943
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 9000000010 200 343 000
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями 01 04 9900080140 000 57 000
Иные межбюджетные ассигнования 01 04 9900080140 800 57 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 01 06 9000000010 000 62 496
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 06 9000000010 000 62 496
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 9000000010 500 62 496
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 9000000110 800 259 993
Резервные фонды 01 11 9900080670 000 26 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 11 9900080670 000 26 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 11 9900080670 800 26 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 3 713 168
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 01 13 9900070010 8 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900070010 200 8 600
Членские взноы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» 01 13 9900080070 3 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900080070 800 3 100
Ремонт муниципального имущества 01 13 9900020540 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900020540 200 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900020360 200 0
Расходы,обусловленные исполнением  судебных актов 01 13 9900080870 800 3 701 468
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900080660 200
Национальная оборона 02 00 0000000000 000 158 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 158 100
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов Волгоградской области 02 03 9900051180 000
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180 000 158 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 02 03 9900051180 100 158 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 02 03 9900051180 200 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000000 000 0
Мероприятия в рамках обеспечения безопасности населения 03 09 9900020090 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 9900020090 200 0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000000 000 0
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 2516938,64
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 0
Предоставление услуг (работ) в сфере ветеринарии 04 05 9900060470 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 9900060470 200 0
Дорожный фонд 04 09 0000000000 000 2516938,64
Муниципальная программа » Повышение безопасности дорожного движения на территории Горнобалыклейского сельского поселения на 2025-2027 г.г» 04 09 5100321010 000
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 5100321010 000 2516938,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 5100321010 200 2516938,64
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 0
Непрограммные расходы  государственных органов Волгоградской области 05 02 0000000000 000 0
Мероприятия по развитию водоснабжения 05 02 9900020490 200 0
Благоустройство 05 03 0000000000 000 0
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов Волгоградской области 05 03 0000000000 000
Уличное освещение 05 03 9900020430 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900020430 200 0
Озеленение 05 03 9900020440 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900020440 200 0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900020450 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900020450 200 0
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 9900020460 000 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 03 9900020460 100 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900020460 200 0
Образование 07 00 0000000000 000 0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000000 000 0
Мероприятия молодежной политики 07 07 9900020040 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900020040 200 0
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 4 068 505
Культура 08 01 0000000000 000 4 068 505
Муниципальная программа»Сохранение и развитие культуры и искусства в Горнобалыклейском поселении » на 2025-2027г.г 08 01 4400320080 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (клубы) 08 01 4400320080 000 1 819 642
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 4400320080 100 1 200 642
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400320080 200 580 000
Уплата налогов и сборов казенных учреждений культуры 08 01 4400380140 000
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4400380140 800 39 000
Муниципальная программа»Сохранение и развитие культуры и искусства в Горнобалыклейском поселении » на 2025-2027г.г 08 01 4400371722 200 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400371722 200 0
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах автомобильного транспорта по регулируемым тарифам 08 01 4400321630 200 900 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400321630 200 900 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (библиотека) 08 01 4400120080 000 1 348 863
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 4400120080 100 1 060 763
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400120080 200 287 100
Уплата налогов и сборов казенных учреждений культуры 08 01 4400180140 000
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4400180140 800 1 000
Социальная политика 10 00 0000000000 000 12 000
Пенсионное обеспечение 10 01 9900010270 300 12 000
Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 0
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 9900020690 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 9900020690 200 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 0
Физическая культура 11 01 0000000000 000 0
Непрограммные расходы  государственных (муниципальных) органов Волгоградской области 11 01 9900020340 000 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 9900020340 200 0
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 0000000000 000 14197086,64 6 269 014

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(пятого созыва)

404022, с. Давыдовка, ул. Запрудная, 22, Дубовский район

Волгоградская область

РЕШЕНИЕ

от 27.12.2024 № 7/25

О бюджете Давыдовского сельского поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7851704,38 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6516804,38 рублей, согласно приложению № 1;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7851704,38 рублей.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 2350200 рублей на 2026 год и 2617300 рублей на 2027 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 2350200 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 967200 рублей, на 2027 год в сумме 2617300 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 949200 рублей, согласно приложению 2 к настоящему решению;

общий объем расходов бюджета поселения на 2026 год составит 2350200 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 55800 рублей, и на 2027 год общий объем расходов 2617300 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 123900 рублей.

Статья 2. Муниципальный внутренний долг Давыдовского сельского поселения

Установить верхний предел муниципального долга Давыдовского сельского поселения по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Давыдовского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2026 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Давыдовского сельского поселения в сумме 0 рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 0 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Давыдовского сельского поселения в сумме 0 рублей.

Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2025, 2026, 2027 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением в следующих размерах:

налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов (в том числе 5 процентов – по дополнительному нормативу);

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента – по нормативу 30 процентов;

единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов;

налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений – по нормативу 100 процентов;

земельного налога – по нормативу 100 процентов;

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – по нормативам в соответствии с действующим законодательством;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения

  1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
  2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
  3. Глава Давыдовского сельского поселения, в случае изменения в 2025 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, с последующим внесением изменений в настоящее решение.

Статья 5. Сводный план предоставления муниципальных услуг казенными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Утвердить сводный план предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения:

на 2025 год согласно приложению 9 к настоящему решению;

на 2026 год согласно приложению 9.1 к настоящему решению;

на 2027 год согласно приложению 9.2 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения:

на 2025-2027 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

на 2025 год – согласно приложению 6 к настоящему решению;

на 2026-2027 годы – согласно приложению 6.1 к настоящему решению.

  1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:

на 2025 год – согласно приложению 7 к настоящему решению;

на 2026-2027 годы – согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 7. План оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения

Утвердить план оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 9.3 к настоящему решению.

Статья 8. Программа муниципальных внутренних заимствований Давыдовского сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Давыдовского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Давыдовского сельского поселения, на 2025 год согласно приложению 10 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований Давыдовского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Давыдовского сельского поселения, на 2025-2027 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 9. Главные распорядители средств бюджета Давыдовского сельского поселения

Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Давыдовского сельского поселения  на 2025-2027 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 10. Заключительные положения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Давыдовского сельского поселения

А.А. НАУМОВИЧ

 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
Давыдовского сельского поселения
№ 7/25 от 27.12.2024
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2025 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма
1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1 334 900
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 416 000
000 1 01 0201 0011000 110 НДФЛ 413 300
000 1 01 0203 0011000 110 НДФЛ 2 700
000 1 03000000000001000 АКЦИЗЫ 603 000
000 1 0302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 316 000
000 1 0302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 000
000 1 0302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 318000
000 1 0302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -32 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 315 900
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений 2 900
000 106 06 03310 0000110 Земельный налог 80 000
000 106 06 04310 0000110 Земельный налог 233 000
000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6516804,38
000 2 02 01000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 850 000
000 2 02 01001 10 0000 000 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 850 000
000 2 02 15000 00 0000 000 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований 0
00020215002100000150 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований 0
000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 105 400
 000 202 35118100000000 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 105 400
 000 2 02 0000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 5 561 404
000 2 02 30024100000000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (субвенция на реализацию Закона Волг. обл. от 04.08.2006 г. № 1274-ОД «О наделении орг. мест. самоупр. муниципальных образований в Волг. обл. гос. полномочиями по созданию, исполнению функций и организации деятельности административных комиссий муниципальных образований) 2 100
000 2 02 40014100000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов за соглашения 140 000
 000 2 02 4999 10 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 5419304,38
ВСЕГО ДОХОДОВ 7851704,38
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6

к решению Совета депутатов
Давыдовского сельского поселения
№ 7/25 от 27.12.2024
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2025 год
(руб.)
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов СУММА
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные расходы 01 00 0000000 000 2 716 500
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 0000000 000 1 302 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 01 02 90.0.00.00030 000 1 302 000
Высшее должностное лицо муниципального образования 01 02 90.0.00.00030 000 1 302 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 90.0.00.00030 000 1 302 000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 00 0000000 000 1 414 500
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 01 04 9000000 000 1 371 400
Обеспечение деятельности (государственных) муниципальных органов 01 04 90.0.00.0010 000 1 371 400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 0104 90.0.00.0010 000 911 400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0104 90.0.00.0010 244 450 000
ЗАКУПКА Автомобиля 01 0104 90.0.00.0010 000 0
Уплата прочих налогов, сборов 01 0104 99.0.00.80140 000 10 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора КРК 01 06 90.0.00.0010 000 30 000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 06 90.0.00.0010 540 30 000
Проведение выборов депутатов 01 07 9000000110 000 0
Резервные фонды 01 11 0000000 000 10 000
Резервные средства 01 11 99.0.00.80670 000 10 000
Другие общегосударственные расходы 01 13 0000000 000 3 100
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 01 13 9900000000 000 3 100
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 01 13 99.0.00.70010 000 3 100
Специальные расходы 01 0113 99.0.00.70010 244 2 100
Членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» 01 0113 99.0.00.80070 000 1 000
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате незаконных действий бездействия органов государственной власти органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 01 0113 9900080970 000 0
Национальная оборона 02 00 0000000 000 105 400
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 105 400
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 02 03 9900000 000 105 400
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99.0.00.51180 000 105 400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 02 0201 99.0.00.51180 100 91 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0203 99.0.00.51180 244 13 700
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 50 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 000000 000 50 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных (муниципальных) органов 03 10 9900000000 000 50 000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных действий природного и техногенного характера 03 10 9900020420 000 50 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0310 9900020420 244 50 000
Национальная экономика 04 00 0000000 000 983704,38
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 00 0000000 000 983704,38
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 04 09 9900000000 000 603 000
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 99.0.00.20680 000 603 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0409 99.0.00.20680 244 603 000
Другие вопросы 04 12 0000000 000 377674.08
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 04 09 9900071740 000 377674.08
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 09 99000S1740 000 3030,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.20320 244 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 789 400
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 140 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 05 02 9900000 000 0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99000000 000 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900020490 244 140 000
Благоустройство 05 0503 0000000 000 649 400
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 05 0503 9900000000 000 649 400
Уличное освещение 05 0503 99.0.00.20430 000 300 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0503 99.0.00.20430 244 300 000
Озеленение 05 0503 99.0.00.20440 000 10 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0503 99.0.00.20440 244 0
Организация и содержание мест захоронения 05 0503 99.0.00.20450 000 10 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0503 99.0.00.20450 244 0
Прочие мероприятия по благоустройству 05 0503 99.0.00.20460 000 150 800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0503 9900072270 244 160 740
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0503 99000S2270 244 17 860
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0503 99.0.00.20460 244  
Культура и кинематография 08 00 0000000 000 2 802 700
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов КЛУБ 08 01 9900320080 000 2 399 700
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) казенных учреждений 08 01 9900320080 000 2 399 700
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию клуб 08 01 9900320080 100 2 085 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0801 9900320080 244 310 000
Уплата прочих налогов, сборов 08 01 99.0.03.80140 000 4 700
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов БИБЛИОТЕКА 08 01 9900120080 000 403 000
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию библиотека 08 01 9900120080 000 390 000
Господдержка лучшему работнику культуры 08 01 99000L5190 000 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0801 9900120080 244 10 000
Иные бюджетные ассигнования 08 0801 9900180140 0 3 000
Уплата прочих налогов, сборов 08 0801 99.0.01.80140 0 3 000
Физическая культура и спорт 11 00 99.0.00.20340 000 394 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов МКУСОК Здоровье 11 05 99.0.00.20340 000 394 000
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию МКУСОК 11 105 99.0.00.20340 000 390 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 99.0.00.20340 244 1 000
Иные бюджетные ассигнования 11 05 99.0.00.80140 0000 3 000
Средства массовой информации 12 00 0000000 000 10 000
Непрограммные расходы государственных (муниципальных) органов 12 02 99.0.00.20690 000 10 000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 99.0.00.20690 200 10 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1202 99.0.00.20690 244 10 000
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 0000000 000 7851704,38
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА          

 

Совет депутатов Усть-Погожинского сельского поселения

Дубовский муниципальный район

Волгоградская область

РЕШЕНИЕ

от «12» декабря 2024 г. № 28-2024

О бюджете Усть-Погожинского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8108750,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6088394,27 рублей, согласно приложению 1 к настоящему решению;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8108750,00 рублей.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2026 год и на 2027 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 7702142,00 рубля, в том числе безвозмездные поступления в сумме 5589400,00 рублей, и на 2027 год в сумме 7998127,00 рубля, в том числе безвозмездные поступления в сумме 5589400,00 рублей, согласно приложению 2 к настоящему решению;

общий объем расходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 7702142,00 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 192444,00 рубля, и на 2027 год в сумме 7998127,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 388986,00 рублей.

Статья 2. Муниципальный внутренний долг Усть-Погожинского сельского поселения

1.Установить предельный объем муниципального долга Усть-Погожинского сельского поселения по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2026 года – в сумме 0 рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 0 рублей.

  1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2025 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.; по состоянию на 01.01.2026 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.; по состоянию на 01.01.2027 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.

Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2025, 2026, 2027 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением в следующих размерах:

налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов;

единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов;

налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений – по нормативу 100 процентов;

земельного налога – по нормативу 100 процентов;

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – по нормативам в соответствии с действующим законодательством;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения

  1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
  2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
  3. Глава Усть-Погожинского сельского поселения, в случае изменения в 2025 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, с последующим внесением изменений в настоящее решение.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями поселения

  1. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования в полном объеме, зачисляются в доход местного бюджета.
  2. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, поступают в бюджет поселения

Статья 6. Сводный план предоставления муниципальных услуг казенными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

Утвердить сводный план предоставления муниципальных услуг казенными учреждениями поселения в натуральных показателях по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств бюджета поселения:

на 2025 год согласно приложению 10 к настоящему решению;

на 2026 год согласно приложению 10.1 к настоящему решению;

на 2027 год согласно приложению 10.2 к настоящему решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2025 год и на период до 2027 года

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения:

на 2025-2027 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.

  1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

на 2025 год – согласно приложению 6 к настоящему решению;

на 2026-2027 годы – согласно приложению 6.1 к настоящему решению.

  1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:

на 2025 год – согласно приложению 8 к настоящему решению;

на 2026-2027 годы – согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 8. План оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения.

Утвердить план оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 10.3 к настоящему решению.

Статья 9. Программа муниципальных внутренних заимствований Усть-Погожинского сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Усть-Погожинского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Усть-Погожинского сельского поселения, на 2025 год согласно приложению 11 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований Усть-Погожинского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Усть-Погожинского сельского поселения, на 2026-2027 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 10. Главные распорядители средств бюджета Усть-Погожинского сельского поселения

Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Усть-Погожинского сельского поселения на 2025-2027 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 11. Заключительные положения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Усть-Погожинского сельского поселения

Э.А. СУЛЕЙМАНОВ

Председатель Совета депутатов Усть-Погожинского сельского поселения

Х.И. ШАМУРАДОВ

 

                                 Приложение 1
к  решению Совета депутатов Усть-Погожинского
сельского поселения №____ от «____»_________2024 г.
Объем
поступлений доходов по основным источникам на 2025 г
руб
Код Наименование
бюджетной классификации Российской Федерации доходов Сумма
1 2 3,00
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 2 020 355,73
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 976 670,73
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 976 670,73
000 1 03 00000 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов 521 000,00
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации 273 000,00
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации 1 000,00
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации 275 000,00
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации -28 000,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 61 957,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 420 008,00
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений 30 366,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 389 642,00
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (с физических лиц) 375 000,00
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (с организаций) 14 642,00
000 1 08 04020 00 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 0,00
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 25 920,00
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 25 920,00
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
000 1 16 18000 02 0000 140 Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете 14 800,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 088 394,27
000 2 02 01000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 2 176 000,00
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 176 000,00
000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 400,00
 000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции  бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4 400,00
000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 49999 10 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3 907 994,27
000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных  районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ 8 108 750,00
Приложение 6
к решению Совета депутатов
Усть-Погожинского сельского поселения
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2025 год
(руб.)
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов СУММА
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 3 820 706
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 90.0.00.00000 000 1 227 279
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 01 02 90.0.00.00000 000 1 227 279
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 02 90.0.00.00030 100 1 227 279
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 90.0.00.00000 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 01 03 90.0.00.00000 000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 03 90.0.00.00010 100
Функционирование местных администраций 01 04 00.0.00.00000 000 2 546 107
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 01 04 00.0.00.00000 000 2 546 107
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 04 90.0.00.00010 100 1 562 401
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 04 90.0.00.00040 100 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 90.0.00.00010 244 936 706
Иные межбюджетные ассигнования (уплата налога на имущество) 01 04 99.0.00.80140 851 32 711
Иные межбюджетные ассигнования (уплата прочих налогов, сборов) 01 04 99.0.00.80140 852 9 289
Иные межбюджетные ассигнования (уплата иных платежей) 01 04 99.0.00.80140 853 5 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 90.0.00.00000 000 34 720
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 01 06 90.0.00.00010 000 34 720
Иные межбюджетные ассигнования 01 06 90.0.00.00010 540 34 720
Обеспечение проведения выборов и проведения референдумов (депутаты ) 01 07 90.0.00.00000 000
Иные межбюджетные ассигнования 01 07 90.0.00.00000
Резервные фонды 01 11 99.0.00.00000 000 4 200
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.80670 870 4 200
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 01 13 99.0.00.00000 000 4 400
Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.70010 244 4 400
Обеспечение деятельности общественной палаты Волгоградской области 01 13 99.0.00.00000 000 4 000
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.80070 853 4 000
Выполнение других обязательств государства 01 13 99.0.00.87000 000
Национальная оборона 02 00 00.0.00.00000 000 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00.0.00.00000 000 0
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 02 03 99.0.00.51180 000 0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 02 03 99.0.00.51180 100 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 244 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00.0.00.00000 000 60 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 03 10 99.0.00.20420 100 0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 03 10 99.0.00.20420 244 60 000
Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.20420 244 60 000
Национальная экономика 04 00 00.0.00.00000 000 843 327
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00.0.00.00000 000
Предоставление услуги в сфере ветеринарии 04 05 99.0.00.60470 000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 99.0.00.60470 244
Транспорт 04 08 99.0.00.00000 000
Предоставление транспортных услуг населению 04 08 99.0.00.21090 000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 99.0.00.21090 244
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00.0.00.00000 000 843 327
Муниципальная программа 04 09 58.0.00.00000 000 843 327
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 58.0.00.00000 000 843 327
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 58.0.01.20680 244 843 327
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00.0.00.00000 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 04 12 99.0.00.00000 000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99.0.00.20320 000
Иные межбюждетные трансферты 04 12 99.0.00.20320 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00.0.00.00000 000 639 160
Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000
Мероприятия в сфере ЖКХ 05 02 99.0.00.00000 000
Организация водоснабжения и водоотведения 05 02 99.0.00.20490 244
Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 639 160
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 05 03 99.0.00.00000 000 639 160
Мероприятия по созданию искусственных земельных участков для нужд поселения 05 03 99.0.00.00000 000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.00.20200 244
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некомерческих организаций 05 03 99.0.00.00000 000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.00.20380 244
Уличное освещение 05 03 99.0.00.00000 000 240 000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.00.20430 244 0
Закупка энергетических ресурсов для муниципальных нужд 05 03 99.0.00.20430 247 240 000
Озеленение 05 03 99.0.00.00000 000 112 493
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 05 03 99.0.00.20440 100 112 493
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.00.20440 244
Организация и содержание мест захоронения 05 03 99.0.00.00000 000 50 000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.00.20450 244 50 000
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 99.0.00.00000 000 236 667
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.00.20460 244 70 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 05 03 99.0.00.20460 100 0
Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.00.72270 244 150 000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.00.S2270 244 16 667
Субсидии некоммерческим организациям (Тос) 05 03 99.0.00.00000 000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.00.80130 244
Образование 07 00 00.0.00.00000 000 50 000
Молодежная политика 07 07 99.0.00.00000 000 50 000
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 07 07 99.0.00.00000 000 50 000
Мероприятия молодежной политики 07 07 99.0.00.20040 244 50 000
Культура, кинематография 08 00 00.0.00.00000 000 2 675 558
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства в поселении» 08 01 44.0.00.00000 000 2 424 625
Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 99.0.03.20080 000 2 424 625
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 08 01 99.0.03.20080 100 1 887 900
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.03.20080 244 435 341
Закупка энергетических ресурсов для муниципальных нужд 08 01 99.0.03.20080 247 100 000
Иные межбюджетные ассигнования (уплата прочих налогов, сборов) 08 01 99.0.03.80140 852 884
Иные межбюджетные ассигнования (уплата иных платежей) 08 01 99.0.03.80140 853 500
Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 99.0.01.20080 000 250 933
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами (библ.) 08 01 99.0.01.20080 100 249 333
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.01.20080 244 1 100
Иные межбюджетные ассигнования (упл. проч. налогов) 08 01 99.0.01.80140 852 0
Иные межбюджетные ассигнования (уплата иных платежей) 08 01 99.0.01.80140 853 500
Социальная политика 10 00 00.0.00.00000 000
Пенсионное обеспечение 10 01 99.0.00.00000 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.10270 312
Физическая культура и спорт 11 00 00.0.00.00000 000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 99.0.00.20340 244
Средства массовой информации 12 00 00.0.00.00000 000 20 000
Периодическая печать и издательства 12 02 99.0.00.00000 000 20 000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 99.0.00.20690 244 20 000
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 0000000 000 8 108 750